Faktúry 2014 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440211   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  52,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012  68/2014  14.07.2014  07.08.2014  16.9.2014 
11440154   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  originálny toner  52,31 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    21.05.2014  14.07.2014  16.9.2014 
11440012   WOODCOTE Slovakia s.r.o.
Trenčín, Zlatovská 3072
31404367  spotrebný materiál  50,40 
vrátane DPH
5/2014  13.01.2014  15.01.2014  24.3.2014 
11440042   AJFA + AVIS s.r.o.
Žilina, Klemensova 34
31602436  publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka  49,50 
vrátane DPH
zálohový doklad  04.02.2014  13.01.2014  24.3.2014 
11440093   Ivan Jánošik ml.
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  48,10 
bez DPH
26/2014  25.03.2014  22.04.2014  17.6.2014 
11440038   Slovenská technická univerzita
Bratislava, Vazovova 5
00367687  poplatok za ubytovanie  47,00 
bez DPH
75/2013  31.01.2014  04.02.2014  24.3.2014 
11440013   WOODCOTE Slovakia s.r.o.
Trenčín, Zlatovská 3072
31404367  spotrebný materiál  47,96 
vrátane DPH
4/2014  13.01.2014  15.01.2014  24.3.2014 
11440011   Slovenská technická univerzita
Bratislava, Vazovova 5
00397687  poplatok za ubytovanie  47,00 
vrátane DPH
2/2014  13.01.2014  24.01.2014  24.3.2014 
11440126   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na bielenisku 4
35755989  repasované tonery  46,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov  37/2014  25.04.2014  14.05.2014  17.6.2014 
11440158   AUTOLIP - Lipecký Ladislav
Trenčín, Vlárska 319
33164347  servis motorových vozidiel  45,10 
vrátane DPH
47/2014  29.05.2014  24.06.2014  16.9.2014 
11440085   Reedukačné centrum
Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36
00163376  stravné v zariadení  45,73 
bez DPH
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia  13.03.2014  19.03.2014  24.3.2014 
11440023   Reedukačné centrum
Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36
00163376  stravné v zariadení  45,73 
bez DPH
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia  16.01.2014  21.01.2014  24.3.2014 
11440190   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  40,69 
vrátane DPH
58/2014  30.06.2014  09.07.2014  16.9.2014 
11440015   Seko Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  konvektor Heller  39,90 
vrátane DPH
6/2014  13.01.2014  21.01.2014  24.3.2014 
11440178   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  stravné počas Najmilšieho koncertu roka  36,00 
vrátane DPH
49/2014  16.06.2014  24.06.2014  16.9.2014 
11440060   JUMA Trenčín s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  kurz - Obsluha ručných motorových píl  32,40 
vrátane DPH
19/2014  25.02.2014  05.03.2014  24.3.2014 
11440243   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  materiál potrebný na servis IT  29,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013    26.08.2014  28.08.2014  16.9.2014 
11440010   Merkury Market Slovakia s.r.o.
Prešov, Duklianska 11 prevádzka Trenčín,Bratislavská 441
36501891  spotrebný materiál  26,59 
vrátane DPH
3/2014  13.01.2014  15.01.2014  24.3.2014 
11440258   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.09.2014  23.09.2014  27.10.2014 
11440230   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  11.08.2014  18.08.2014  16.9.2014 
11440206   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35746469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.07.2014  21.07.2014  16.9.2014 
11440174   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.06.2014  16.06.2014  16.9.2014 
11440143   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.05.2014  28.05.2014  17.6.2014 
11440113   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.04.2014  22.04.2014  17.6.2014 
11440083   Národný ústav celoživotného vzdelávania
Bratislava, Tomášikova 4
00699438  účasť na seminári - Zákon o ochrane osobných údajov  25,00 
vrátane DPH
prihláška na seminár  12.03.2014  04.03.2014  24.3.2014 
11440074   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.03.2014  13.02.2014  24.3.2014 
11440047   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.02.2014  24.02.2014  24.3.2014 
11440033   SCS - Ametyst
Trenčín, Mateja Bela 4/19
37380281  oprava multifunkčného zariadenie  25,20 
vrátane DPH
Zmluva z 15.01.2013  11/2014  27.01.2014  14.02.2014  24.3.2014 
11440005   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.01.2014  22.01.2014  24.3.2014 
11440259   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  24,74 
vrátane DPH
81/2014  09.09.2014  23.09.2014  27.10.2014 
11440054   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  operačná pamäť  24,80 
vrátane DPH
15/2014  11.02.2014  06.03.2014  24.3.2014 
11440039   Sazos s.r.o.
Trenčín, Rybárska 3
44555016  servisné práce a materiál na opravu  24,00 
vrátane DPH
12/2014  31.01.2014  11.02.2014  24.3.2014 
11440214   ContiTrade Slovakia s.r.o.
Trenčín, Kubranská 1/754
36336556  nákup duší a ich montáž  23,10 
vrátane DPH
69/2014  17.07.2014  07.08.2014  16.9.2014 
11440210   Obec Horná Súča
Horná Súča, Horná Súča 233
00311561  poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  23,74 
vrátane DPH
Zákon č. 582/2004 Z.z.  11.07.2014  17.07.2014  16.9.2014 
11440009   Obec Horná Súča
Horná Súča, Horná Súča 233
00311561  poplatok za komunálny odpad  23,74 
vrátane DPH
v zmysle Zákona č. 582/2004 Z.z. v znení n.p.  09.01.2014  14.10.2013  24.3.2014 
11440016   Seko Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  21,43 
vrátane DPH
8/2014  14.01.2014  21.01.2014  24.3.2014 
11440250   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.09.2014  10.09.2014  27.10.2014 
11440225   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.08.2014  11.08.2014  16.9.2014 
11440196   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.07.2014  08.07.2014  16.9.2014 
11440168   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.06.2014  06.06.2014  16.9.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť