Faktúry 2015 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540183   základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Stravovanie detí  210,88 
bez DPH
zmluva č.1 z 3.9.2015    30.9.2015  01.10.2015  1.10.2015 
11540182   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9 Bratislava
00893471  Ubytovanie Dychová október-december 2015  60,00 
vrátane DPH
  obj. 3/2015/MY  29.9.2015  29.09.2015  29.9.2015 
11540181   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48,, Bratislava
35850370  Vodné a stočné  141,48 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    28.9.2015  28.09.2015  28.9.2015 
11540180   Olson s.r.o
Robotnícka 57 Senica
34119175  Revízia kotla  74,80 
vrátane DPH
  obj. č.5/2015/MY  24.9.2015  25.09.2015  25.9.2015 
11540179   Pergamon spol. s.r.o
Chemická 1 Bratislava
30794536  Toner DELL 1720  163,90 
vrátane DPH
  23/2015/NM  21.9.2015  21.09.2015  21.9.2015 
11540178   Orange
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  61,03 
vrátane DPH
zml.B0355-163-0001,A3121569-0001,A5331026    21.9.2015  21.09.2015  21.9.2015 
11540177   Odborné učilište Internátne
Hviezdoslavova 668 Ladce
00162922  Strava Škopek - október 2015  58,20 
vrátane DPH
  22/2015/NM  21.9.2015  21.09.2015  21.9.2015 
11540176   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9 Bratislava
00893471  Strava Dychová  37,60 
vrátane DPH
  4/2012/MY  17.9.2015  21.09.2015  21.9.2015 
11540175   Odborné učilište Internátne
Hviezdoslavova 668 Ladce
00162922  UBytovanie Škopek  24,00 
vrátane DPH
  21/2015/NM  17.9.2015  21.09.2015  21.9.2015 
11540174   Odborné učilište Internátne
Hviezdoslavova 668 Ladce
00162922  Strava Škopek  55,29 
vrátane DPH
  obj. 22/2015/NM  17.9.2015  21.09.2015  21.9.2015 
11540173   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4. Trenčín
36302724  Vodné stočné  65,29 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    16.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
11540172   FIBEZ
Matice Slovenaskej12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    8.9.2015  08.09.2015  8.9.2015 
11540171   FIBEZ
Matice Slovenaskej12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    8.9.2015  08.09.2015  8.9.2015 
11540170   T COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet  107,05 
vrátane DPH
Zmluva 0270316,00029309    8.9.2015  08.09.2015  8.9.2015 
11540169   RWE GAs Slovensko
Mlynská 31 Košice
44291809  Dodávka plynu  700,00 
bez DPH
zmluva z 20.7.2010    7.9.2015  07.09.2015  7.9.2015 
11540168   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    3.9.2015  04.09.2015  4.9.2015 
11540167   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.9.2015  04.09.2015  4.9.2015 
11540166   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  460,55 
vrátane DPH
zmluva P 1388/2015    3.9.2015  04.09.2015  4.9.2015 
11540165   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné lístky  2204,00 
vrátane DPH
zmluva z 24.3.2015    3.9.2015  04.09.2015  4.9.2015 
11540164   PosAm,spol. s.r.o
Odborárska 21 Bratislava
31365078  Počítač,monitor,tlačiareň, inštalácia obrazu  1193,69 
vrátane DPH
  NM 20/2015/NM  27.8.2015  27.08.2015  27.8.2015 
11540163   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Vodné stočné  139,25 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    26.8.2015  26.08.2015  26.8.2015 
11540162   Orange
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  58,30 
vrátane DPH
zml.B0355-163-0001,A3121569-0001,A5331026    19.8.2015  21.08.2015  21.8.2015 
11540161   FAXCOPY
Hviezdoslavova Nové Mesto nad Váhom
35729040  Kancelárske potreby  56,88 
vrátane DPH
  obj.19/2015/NM  17.8.2015  18.08.2015  18.8.2015 
11540160   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4. Trenčín
36302724  Vodné stočné  122,10 
bez DPH
zmluva 480/2014    17.8.2015  17.08.2015  17.8.2015 
11540159   Milan Margetin
SNP 35, Stará Turá
46860908  Oprava kanalizačného zvodu  300,00 
vrátane DPH
  obj.18/2015/NM  7.8.2015  11.08.2015  11.8.2015 
11540158   RWE GAs Slovensko
Mlynská 31 Košice
44291809  Dodávka plynu  700,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    7.8.2015  10.08.2015  10.8.2015 
11540157   T COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefónne hovory a internet  106,76 
vrátane DPH
Zmluva 0270316,00029309    6.8.2015  10.08.2015  10.8.2015 
11540156   ŠEVAT a.s.
Cementárenská 16
31331131  Tlačivá  61,81 
vrátane DPH
  14/2015/NM  6.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
1154155   GC TECH-Ing. Gerši
Jilemníckeho 6, Trenčín
36880574  Tonery a kancelárske potreby  316,50 
vrátane DPH
  obj.17/2015/NM  5.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540154   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    5.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540153   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  460,55 
vrátane DPH
zmluva P 1388/2015    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540152   MAGNA a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  377,43 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540151   FIBEZ
Matice Slovenaskej12, Trenčín
44152086  práce v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540150   FIBEZ
Matice Slovenaskej12, Trenčín
44152086  Práce BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540150   FIBEZ
Matice Slovenaskej12, Trenčín
44152086  Práce BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540149   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné lístky  1121,00 
vrátane DPH
zmluva z 24.3.2015    3.8.2015  06.08.2015  10.8.2015 
11540148   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  154,86 
vrátane DPH
PZ001176648-001    21.7.2015  22.07.2015  22.7.2015 
11540147   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Tlačiarenské služby  9,78 
vrátane DPH
  14/2015/NM  20.7.2015  22.07.2015  22.7.2015 
11540146   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilné hovory  55,45 
vrátane DPH
B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.7.2015  22.07.2015  22.7.2015 
11540145   SPP
Mlynské Nivy 44 Bratislava
35815256  Dodávka plynu-preplatok  -3,41 
vrátane DPH
9104554620    15.7.2015  16.07.2015  22.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť