Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540305   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 11/2015  177,70 
bez DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540304   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 11/2015  20,00 
bez DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540285   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava dieťaťa  179,48 
bez DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540283   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie dieťaťa  20,00 
bez DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540253   Lečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 71
00400084  ubytovanie  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2016  16.09.2015  22.09.2015  9.10.2015 
11540252   Lečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava v zariadení  180,80 
vrátane DPH
Dohoda o platení ubytovania počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2015  16.09.2015  22.09.2015  9.10.2015 
11540052   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  73,66 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva z 27.1.2015  19.02.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540047   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  služby v zmysle zmluvy  69,12 
vrátane DPH
7/2015  13.02.2015  25.02.2015  19.3.2015 
11540030   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  14572,80 
vrátane DPH
7/2015  02.02.2015  13.02.2015  25.2.2015 
11540327   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  49,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  91/2015  19.11.2015  25.11.2015  14.12.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
bez DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540226   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 6 ks  78,00 
vrátane DPH
61/2015  14.08.2015  03.09.2015  16.9.2015 
11540163   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  renovácia tonerov 5ks  67,20 
vrátane DPH
45/2015  16.06.2015  06.07.2015  13.7.2015 
11540149   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 2ks  24,00 
vrátane DPH
42/2015  05.06.2015  17.06.2015  13.7.2015 
11540136   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 3ks  38,40 
vrátane DPH
34/2015  25.05.2015  04.06.2015  11.6.2015 
11540077   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  64,80 
vrátane DPH
17/2015  23.03.2015  13.04.2015  20.4.2015 
11540074   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  6,48 
vrátane DPH
10/2015  16.03.2015  24.03.2015  20.4.2015 
11540049   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  25,20 
vrátane DPH
10/2015  17.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540239   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.09.2015  11.09.2015  16.9.2015 
11540181   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 5,6/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  01.07.2015  09.07.2015  13.7.2015 
11540109   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  30.04.2015  15.05.2015  18.5.2015 
11540059   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  04.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540394   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  28.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
bez DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540167   Ivan Malina - Kredit. Vzduchotechnika, montáže s.r.o.
Trenčín, Višňová 197/6
36344672  revízna prehliadka CO  896,55 
vrátane DPH
41/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540081   Ivan Jánošík ml.
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračiek 2 ks  97,30 
vrátane DPH
19/2015  01.04.2015  14.04.2015  20.4.2015 
11540027   Ivan Jánošík ml.
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  24,60 
vrátane DPH
4/2015  27.01.2015  06.02.2015  19.2.2015 
11540279   Ivan Jánošík
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  37,70 
vrátane DPH
78/2015/SHS  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540279   Ivan Jánošík
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  37,70 
bez DPH
12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540092   Ivan Hošták - RIO
Zliechov 110
17968879  oprava sporáka  48,00 
vrátane DPH
22/2015  09.04.2015  16.04.2015  20.4.2015 
11540057   Ivan Hošták - RIO
Zliechov 110
17968879  diagnostika a oprava sporákov  72,00 
vrátane DPH
13/2015  02.03.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540368   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  služby BOZP a OPP  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005  10.12.2015  15.12.2015  14.12.2015 
11540269   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  služby BOZP a OPP  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005  06.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540269   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  služby BOZP a OPP  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005  06.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť