Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540320   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovanie a strava  115,62 
vrátane DPH
71/2015  11.11.2015  19.11.2015  14.12.2015 
11540319   AUTOLIP - Ladislav Lipecký
Trenčín, Vlárska 319
33164347  prenumatiky+montáž  122,65 
vrátane DPH
82/2015  10.11.2015  20.11.2015  14.12.2015 
11540318   AUTOLIP - Ladislav Lipecký
Trenčín, Vlárska 319
33164347  prenumatiky+montáž  394,65 
vrátane DPH
82/2015  10.11.2015  20.11.2015  14.12.2015 
11540317   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  89,00 
vrátane DPH
86/2015  10.11.2015  25.11.2015  14.12.2015 
11540316   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie 11/2015  110,00 
vrátane DPH
65/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540316   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie 11/2015  110,00 
bez DPH
65/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540314   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540314   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,16 
bez DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540313   Detský domov
Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24
34057773  stravné dieťaťa  93,00 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540313   Detský domov
Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24
34057773  stravné dieťaťa  93,00 
bez DPH
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540312   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2015  1381,60 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.11.2015  20.11.2015  20.11.2015 
11540312   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2015  1381,60 
bez DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.11.2015  20.11.2015  20.11.2015 
11540311   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  299,93 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540311   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  299,93 
bez DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540310   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540310   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
bez DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540309   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 10/2015  709,21 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  09.11.2015  19.11.2015  20.11.2015 
11540309   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 10/2015  709,21 
bez DPH
5611852442 z 16.8.2006  09.11.2015  19.11.2015  20.11.2015 
11540308   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015  1333,73 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  09.11.2015  20.11.2015  20.11.2015 
11540308   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015  1333,73 
bez DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  09.11.2015  20.11.2015  20.11.2015 
11540307   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  strava 10/2015  99,20 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540307   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  strava 10/2015  99,20 
bez DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540306   ContiTrade Slovakia s.r.o.
Púchov, T.Vansovej 1054
36336556  prenumatiky+montáž  163,49 
vrátane DPH
83/2015  06.11.2015  20.11.2015  20.11.2015 
11540306   ContiTrade Slovakia s.r.o.
Púchov, T.Vansovej 1054
36336556  prenumatiky+montáž  163,49 
bez DPH
83/2015  06.11.2015  20.11.2015  20.11.2015 
11540305   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 11/2015  177,70 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540305   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 11/2015  177,70 
bez DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540304   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 11/2015  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540304   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 11/2015  20,00 
bez DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540303   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  05.11.2015  16.11.2015  20.11.2015 
11540303   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  05.11.2015  16.11.2015  20.11.2015 
11540302   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.11.2015  10.11.2015  20.11.2015 
11540302   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.11.2015  10.11.2015  20.11.2015 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
bez DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540300   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.11.2015  10.11.2015  20.11.2015 
11540300   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  246,70 
bez DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.11.2015  10.11.2015  20.11.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.11.2015  09.11.2015  20.11.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
bez DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.11.2015  09.11.2015  20.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť