Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540226   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 6 ks  78,00 
vrátane DPH
61/2015  14.08.2015  03.09.2015  16.9.2015 
11540163   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  renovácia tonerov 5ks  67,20 
vrátane DPH
45/2015  16.06.2015  06.07.2015  13.7.2015 
11540149   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 2ks  24,00 
vrátane DPH
42/2015  05.06.2015  17.06.2015  13.7.2015 
11540136   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 3ks  38,40 
vrátane DPH
34/2015  25.05.2015  04.06.2015  11.6.2015 
11540077   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  64,80 
vrátane DPH
17/2015  23.03.2015  13.04.2015  20.4.2015 
11540074   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  6,48 
vrátane DPH
10/2015  16.03.2015  24.03.2015  20.4.2015 
11540049   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  25,20 
vrátane DPH
10/2015  17.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540052   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  73,66 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva z 27.1.2015  19.02.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540047   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  služby v zmysle zmluvy  69,12 
vrátane DPH
7/2015  13.02.2015  25.02.2015  19.3.2015 
11540030   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  14572,80 
vrátane DPH
7/2015  02.02.2015  13.02.2015  25.2.2015 
11540253   Lečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 71
00400084  ubytovanie  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2016  16.09.2015  22.09.2015  9.10.2015 
11540252   Lečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava v zariadení  180,80 
vrátane DPH
Dohoda o platení ubytovania počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2015  16.09.2015  22.09.2015  9.10.2015 
11540357   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 12/2015  142,58 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  07.12.2015  17.12.2015  14.12.2015 
11540356   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 12/2015  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  07.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540305   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 11/2015  177,70 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540304   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 11/2015  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540285   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava dieťaťa  179,48 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540283   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie dieťaťa  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540305   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 11/2015  177,70 
bez DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540304   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 11/2015  20,00 
bez DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540285   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava dieťaťa  179,48 
bez DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540283   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie dieťaťa  20,00 
bez DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540331   Ľudovít Gereg -Servis
Púchov, Ivana Krasku 488/12
30483042  odborná prehliadka športového náradia  55,00 
vrátane DPH
89/2015  24.11.2015  03.12.2015  14.12.2015 
11540224   M.S Holding s.r.o.
Námestovo, Komenského 500/30
44601263  hrnčiarsky kruh  468,00 
vrátane DPH
56/2015  12.08.2015  28.07.2015  16.9.2015 
11540367   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie 11/2015  1814,49 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.12.2015  15.12.2015  14.12.2015 
11540364   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie plynu 11/2015  9367,86 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  09.12.2015  15.12.2015  14.12.2015 
11540341   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 12/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540342   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 12/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540339   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 12/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540340   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 12/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540312   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2015  1381,60 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.11.2015  20.11.2015  20.11.2015 
11540308   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015  1333,73 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  09.11.2015  20.11.2015  20.11.2015 
11540300   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.11.2015  10.11.2015  20.11.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.11.2015  09.11.2015  20.11.2015 
11540298   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka plynu 11/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540297   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka plynu 11/2015  1875,85 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540278   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015  -5532,24 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  12.10.2015  05.11.2015  20.11.2015 
11540276   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie  758,20 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť