Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540084   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.04.2015  09.04.2015  20.4.2015 
11540071   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie 3/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.03.2015  13.03.2015  20.4.2015 
11540070   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie 3/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.03.2015  13.03.2015  20.4.2015 
11540069   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1506,78 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.03.2015  24.03.2015  20.4.2015 
11540046   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1904,20 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  11.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540035   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.02.2015  12.02.2015  19.3.2015 
11540034   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.02.2015  11.02.2015  19.3.2015 
11540016   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  -207,14 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  15.01.2015  10.02.2015  19.2.2015 
11540014   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  54,61 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  12.01.2015  19.01.2015  19.2.2015 
11540013   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1936,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  12.01.2015  19.01.2015  19.2.2015 
11540012   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1816,68 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  12.01.2015  29.01.2015  19.2.2015 
11540011   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  150,55 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.01.2015  19.01.2015  19.2.2015 
11540010   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  40,31 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.01.2015  19.01.2015  19.2.2015 
11540009   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  22,25 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.01.2015  19.01.2015  19.2.2015 
11540327   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  49,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  91/2015  19.11.2015  25.11.2015  14.12.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
bez DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540226   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 6 ks  78,00 
vrátane DPH
61/2015  14.08.2015  03.09.2015  16.9.2015 
11540163   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  renovácia tonerov 5ks  67,20 
vrátane DPH
45/2015  16.06.2015  06.07.2015  13.7.2015 
11540149   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 2ks  24,00 
vrátane DPH
42/2015  05.06.2015  17.06.2015  13.7.2015 
11540136   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 3ks  38,40 
vrátane DPH
34/2015  25.05.2015  04.06.2015  11.6.2015 
11540077   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  64,80 
vrátane DPH
17/2015  23.03.2015  13.04.2015  20.4.2015 
11540074   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  6,48 
vrátane DPH
10/2015  16.03.2015  24.03.2015  20.4.2015 
11540049   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  25,20 
vrátane DPH
10/2015  17.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540354   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  292,60 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540353   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540347   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540314   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540311   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  299,93 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540310   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540275   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540273   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  286,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540272   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540271   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540314   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,16 
bez DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540311   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  299,93 
bez DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť