Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540137   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38
40193454  deratizácia  198,00 
vrátane DPH
36/2015  26.05.2015  04.06.2015  11.6.2015 
11540136   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 3ks  38,40 
vrátane DPH
34/2015  25.05.2015  04.06.2015  11.6.2015 
11540135   Autistické centrum Andreas
Bratislava, Galandova 7
31821677  poplatok za seminár  80,00 
vrátane DPH
Prihláška na školenie  25.05.2015  20.05.2015  11.6.2015 
11540134   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  493,24 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  22.05.2015  11.06.2015  11.6.2015 
11540133   PhDr. Vladimír Straka - VOP
Košice, Ostravská 24
40640949  poplatok za školenie  144,00 
vrátane DPH
31/2015  21.05.2015  26.05.2015  11.6.2015 
11540132   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 3
17316537  poplatok za konferenciu  55,00 
vrátane DPH
zálohová platba  21.05.2015  10.02.2015  11.6.2015 
11540131   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  poplatok za pracovné stretnutie  55,00 
vrátane DPH
zálohová platba  21.05.2015  19.01.2015  11.6.2015 
11540130   AUTOSKLO TN s.r.o.
Trenčín, Bratislavská 1792
36303755  výmena skla  324,61 
vrátane DPH
32/2015  19.05.2015  predmetom poistného plnenia  11.6.2015 
11540128   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  strava v zariadení  66,37 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  15.05.2015  21.05.2015  11.6.2015 
11540127   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5138,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  29/2015  15.05.2015  21.05.2015  11.6.2015 
11540126   Reedukačné centrum
Čerenčany,S.Kolára 51
00163333  stravné v zariadení  91,73 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014  14.05.2015  21.05.2015  11.6.2015 
11540125   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektrickej energie 4/2015  993,97 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  14.05.2015  28.05.2015  11.6.2015 
11540124   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 04/2015   13833,00 
vrátane DPH
9100088221,9102882864,9102882853,3100002775,3100007611  13.05.2015  stornovaná  11.6.2015 
11540122   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,25 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  11.05.2015  20.05.2015  11.6.2015 
11540121   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,78 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  11.05.2015  13.05.2015  11.6.2015 
11540120   SAD Agency s.r.o.
Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114
46671897  preprava detí  270,00 
vrátane DPH
27/2015  07.05.2015  13.05.2015  11.6.2015 
11540119   SAD Agency s.r.o.
Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114
46671897  preprava detí  90,00 
vrátane DPH
23/2015  07.05.2015  13.05.2015  11.6.2015 
11540118   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  07.05.2015  13.05.2015  11.6.2015 
11540117   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  234,46 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
11540116   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
11540115   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  05.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
11540114   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie  64,07 
vrátane DPH
1/2015  05.05.2015  15.05.2015  18.5.2015 
11540113   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu 05/2015  620,00 
vrátane DPH
9100088221,9102882864.9102882853,3100002775,3100007611  04.05.2015  15.05.2015  18.5.2015 
11540112   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie 5/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  30.04.2015  15.05.2015  18.5.2015 
11540111   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie 5/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  30.04.2015  15.05.2015  18.5.2015 
11540110   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  strava počas zimnej lyžovačky  180,00 
vrátane DPH
13/2015/SHS  30.04.2015  13.05.2015  18.5.2015 
11540109   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  30.04.2015  15.05.2015  18.5.2015 
11540108   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  189,07 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  29.04.2015  20.05.2015  18.5.2015 
11540107   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  105,83 
vrátane DPH
28/2015  27.04.2015  05.05.2015  18.5.2015 
11540129   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2701,46 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  24.04.2015  26.05.2015  11.6.2015 
11540106   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  3163,99 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  24.04.2015  30.04.2015  18.5.2015 
11540105   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  264,56 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  22.04.2015  18.05.2015  18.5.2015 
11540104   Reedukačné centrum
Vráble, kpt.Nálepku
00181315  stravné v zariadení  104,16 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 8.9.2014  20.04.2015  28.04.2015  18.5.2015 
11540103   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5501,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  20/2015  20.04.2015  22.04.2015  18.5.2015 
11540102   5 S s.r.o.
Bratislava, Bajkalská 5/B
36744271  tréning manažérskych zručností  79,20 
vrátane DPH
Prihláška na školenie  20.04.2015  17.04.2015  18.5.2015 
11540101   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu 04/2015  13833,00 
vrátane DPH
9103174222  13.04.2015  18.05.2015  18.5.2015 
11540100   Reedukačné centrum
Čerenčany,S.Kolára 51
00163333  stravné v zariadení  99,20 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014  13.04.2015  22.04.2015  18.5.2015 
11540099   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1643,65 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  10.04.2015  22.04.2015  18.5.2015 
11540098   TASR
Bratislava, Lamačská cesta 3
31320414  školenie  180,00 
vrátane DPH
pozvánka na školenie  10.04.2015  31.03.2015  18.5.2015 
11540097   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  3527,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  15/2015  10.04.2015  17.04.2015  18.5.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť