Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540265   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540260   TOP servis I.T:
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  62/2015  30.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540241   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie zem.plynu 08/2015  101,13 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  08.09.2015  17.09.2015  16.9.2015 
11540238   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.09.2015  11.09.2015  16.9.2015 
11540237   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.09.2015  11.09.2015  16.9.2015 
11540209   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 07/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.08.2015  10.08.2015  14.8.2015 
11540208   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 07/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.08.2015  13.08.2015  14.8.2015 
11540144   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zemného plynu  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  01.06.2015  11.06.2015  11.6.2015 
11540102   5 S s.r.o.
Bratislava, Bajkalská 5/B
36744271  tréning manažérskych zručností  79,20 
vrátane DPH
Prihláška na školenie  20.04.2015  17.04.2015  18.5.2015 
11540051   5 S s.r.o.
Bratislava, Bajkalská 5/B
36744271  tréning manažérskych zručností  79,20 
vrátane DPH
Prihláška na školenie  19.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540399   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  originálny toner  156,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  104/2015  29.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540391   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  originálny toner  646,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  105/15  23.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540388   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná, Vysoká 717
43249132  servis motorového vozidla  126,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12 M_ODSMAP  99/2015  23.12.2015  29.12.2015  22.1.2016 
11540371   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4437,07 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  96/2015  11.12.2015  16.12.2015  22.1.2016 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540289   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  81/2015  19.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540289   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  81/2015  19.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540250   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  2585,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  11.09.2015  17.09.2015  9.10.2015 
11540223   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  3595,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  06.08.2015  25.08.2015  16.9.2015 
11540199   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5677,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  54/2015  16.07.2015  27.07.2015  14.8.2015 
11540170   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  40/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540169   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  6364,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  39/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540127   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5138,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  29/2015  15.05.2015  21.05.2015  11.6.2015 
11540103   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5501,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  20/2015  20.04.2015  22.04.2015  18.5.2015 
11540097   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  3527,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  15/2015  10.04.2015  17.04.2015  18.5.2015 
11540390   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovanie a strava  85,06 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa  23.12.2015  29.12.2015  22.1.2016 
11540398   mediaTIP, s.r.o.
Dubnica nad Váhom, Bratislavská 432/7
36335487  6 ks PC  2999,99 
vrátane DPH
Z201540523-Z  29.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540377   Hydroizolácie NRC, s.r.o.
Trenčín, Legionárska 31
46002502  oprava 2 ks strechy  7198,08 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 18.11.2015  18.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540394   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  28.12.2015  30.12.2015  22.1.2016 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
bez DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540239   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.09.2015  11.09.2015  16.9.2015 
11540181   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 5,6/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  01.07.2015  09.07.2015  13.7.2015 
11540109   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  30.04.2015  15.05.2015  18.5.2015 
11540059   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  04.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540228   Diagnostické centrum
Lietavská Lúčka, Skalka 36
00163341  diagnostický pobyt dieťaťa  312,48 
vrátane DPH
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa  20.08.2015  14.09.2015  16.9.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť