Faktúry 2016 (DeD Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
209   Fast Plus
Dubnica nad Váhom
  Materiálové vybavenie - OT  296,59 
vrátane DPH
    02.12.2016  28.12.2016  6.12.2016 
127   Fast Plus s.r.o
Na Pántoch 18, 83106 Bratislava
35712783  Nákup chladnička Whirpool  299,00 
vrátane DPH
    09.08.2016  23.08.2016  30.8.2016 
228   Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18,83106 Bratislava
35712783  Vybavenie skupiny OT  602,70 
vrátane DPH
    15.12.2016  14.01.2017  16.12.2016 
23   GEMKO - Teko
Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  Záloha na letný pobyt do Grécka  3000 
vrátane DPH
    03.02.2016  10.02.2016  9.3.2016 
84   GEMKO-TEKO spol. s.r.o.
Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  Poplatok za letný pobyt detí - Grécko.  5323,00 
vrátane DPH
    01.06.2016  03.06.2016  3.6.2016 
83   GEMKO-TEKO, spol. s.r.o.
Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  Strava detí počas pobytu v Grécku.  2392,00 
vrátane DPH
    01.06.2016  02.06.2016  3.6.2016 
117   Horpet, Peter Horečný
01852 Pruské č. 83
44680147  Vývoz fekálií - DeD Klobušice  144,00 
vrátane DPH
    19.07.2016  22.07.2016  20.7.2016 
231   IK s.r.o.
01863 Ladce č. 315
36316971  PVC podlahovina pre Satelit Ladce  303,75 
vrátane DPH
    16.12.2016  16.12.2016  16.12.2016 
225   IK s.r.o.
01863 Ladce
36316971  PVC podlahovina - DeD Ilava Klobušice  880,00 
vrátane DPH
    15.12.2016  15.12.2016  16.12.2016 
223   Ing. Branislav Horák, Domáce potreby
Ružová 109, 01901 Ilava
31040438  zámočnícky a elektroinštalačný materiál  522,90 
vrátane DPH
    12.12.2016  19.12.2016  16.12.2016 
42   Ing. Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Meranie spotreby paliva  270,48 
vrátane DPH
    16.03.2016  30.03.2016  24.3.2016 
228/2015   Ing. Jaroslav Žalúdek
Hurbanova 146, 019 01 Ilava
33488088  Recepcia počas vianočnej besiedky  682,82 
vrátane DPH
    29.12.2015  01.01.2016  11.1.2016 
244   Ing. Tatiana Miklovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  Faktúra za pranie a žehlenie bielizne dieťaťa  61,50 
vrátane DPH
    9.1.2017  12.01.2017  24.1.2017 
76   Instel s.r.o.
Považské Podhradie 122, 01704
44702639  Ručné vysielače s nastavením  61,20 
bez DPH
    23.05.2016  27.05.2016  25.5.2016 
82   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Vrútky
42434271  Účastnícky poplatok za workshop.  175,00 
vrátane DPH
    01.06.2016  14.06.2016  3.6.2016 
80   Jaroslav Kovár - KOJA
Vážska 261/13, 914 01 Trenčianska Teplá
17661510  Materiál na oplotenie.  109,50 
vrátane DPH
    31.05.2016  13.06.2016  3.6.2016 
144   Karol Podmanický - K.P. Systém Service
Legionárska 2
11750111  Oprava tlačiarne Dell  85,00 
vrátane DPH
    13.09.2016  20.09.2016  19.9.2016 
109   Le Cheque Dejenuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup - jedálne kupóny  1715,00 
vrátane DPH
    08.07.2016  20.07.2016  11.7.2016 
210   LE CHeque dejeuner
Bratislava
  Darčekové kupóny pre zamestnancov  740,00 
vrátane DPH
    02.12.2016  15.12.2016  6.12.2016 
141   Le Cheque Dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  829,50 
vrátane DPH
    07.09.2016  19.09.2016  8.9.2016 
199   Le CHeque dejeuner s.r.o.
Bratislava
  Jedálne kupóny  1281,00 
vrátane DPH
    30.11.2016  09.12.2016  6.12.2016 
183   Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky  1827,00 
vrátane DPH
    07.11.2016  17.11.2016  21.11.2016 
159   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
  Úhrada za stravné lístky  1809,50 
vrátane DPH
    07.10.2016  19.10.2016  10.10.2016 
125/2016   Le cheque dejeuner s.r.o.
Bratislava 821 01
31396674  Jedálne kupóny  784,00 
vrátane DPH
    05.08.2016  17.08.2016  10.8.2016 
92   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Poplatok za jedálne kupóny.  1372,00 
vrátane DPH
    02.06.2016  15.06.2016  7.6.2016 
49   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálny kupón  3500 
vrátane DPH
    04.04.2016  14.04.2016  8.4.2016 
12   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Stravné lístky  4200 
vrátane DPH
    01.02.2016  11.02.2016  15.2.2016 
5   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2275 
vrátane DPH
    08.01.2016  19.01.2016  22.1.2016 
60/2016   Liečebný ústav Marína.š.p.
Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová
00165476  Ústavná kúpeľná liečba v termíne od 05.05.2016 do 02.06.2016.  46,48 
vrátane DPH
    02.05.2016  05.05.2016  6.5.2016 
240   Ľubomír Hošták
01863 Košecké Podhradie 177
33492689  Interiérové vybavenie spoločenskej miestnosti  998,35 
vrátane DPH
    22.12.2016  28.12.2016  27.12.2016 
195   Ľubomír Karas
Lednica
  Odstránenie drevín a likvidácia  50,00 
bez DPH
    21.11.2016  21.11.2016  23.11.2016 
94   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755,18,92101Piešťany
35743565  Platba za elektrinu - vyúčtovanie, obd. od 01.05.2016do31.05.2016  172,74 
vrátane DPH
    08.06.2016  10.07.2016  8.6.2016 
13   MAGNA ELEKTRA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Elektrina 01.02.2016 - 29.02.2016  101,67 
vrátane DPH
    04.02.2016  29.02.2016  15.2.2016 
212   Magna Enerfia a.s.
92101 Piešťany
  Faktúra za plyn  1141,78 
vrátane DPH
    02.12.2016  15.12.2016  6.12.2016 
248   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie od 1.12.2016-31.12.2016  223,76 
vrátane DPH
    13.01.2017  09.02.2017  24.1.2017 
188   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  272,98 
vrátane DPH
    14.11.2016  10.12.2016  23.11.2016 
156   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
  Elektrina  101,67 
vrátane DPH
    03.10.2016  15.10.2016  5.10.2016 
155   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  259,22 
vrátane DPH
    03.10.2016  15.10.2016  5.10.2016 
154   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn  1141,78 
vrátane DPH
    03.10.2016  15.10.2016  5.10.2016 
250   Magna Energia a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie faktúry za plyn fa. obd. od 01.01.2016-31.12.2016  1283,67 
vrátane DPH
    17.01.2017  09.02.2017  24.1.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16

Tlačiť