Faktúry 2016 (DeD Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
159   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
  Úhrada za stravné lístky  1809,50 
vrátane DPH
    07.10.2016  19.10.2016  10.10.2016 
183   Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky  1827,00 
vrátane DPH
    07.11.2016  17.11.2016  21.11.2016 
2   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - 01.01.2016 - 31.01.2016  1977,03 
vrátane DPH
    08.01.2016  31.01.2016  22.1.2016 
5   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2275 
vrátane DPH
    08.01.2016  19.01.2016  22.1.2016 
83   GEMKO-TEKO, spol. s.r.o.
Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  Strava detí počas pobytu v Grécku.  2392,00 
vrátane DPH
    01.06.2016  02.06.2016  3.6.2016 
23   GEMKO - Teko
Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  Záloha na letný pobyt do Grécka  3000 
vrátane DPH
    03.02.2016  10.02.2016  9.3.2016 
190   Dubastav s.r.o.
Slávnica 238
  Rekonštrukcia terás  3084,00 
vrátane DPH
    14.11.2016  28.11.2016  23.11.2016 
49   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálny kupón  3500 
vrátane DPH
    04.04.2016  14.04.2016  8.4.2016 
189   Dubastav s.r.o.
Slávnica 238
44920300  Rekonštrukcia garzoniek  3912,00 
vrátane DPH
    14.11.216  28.11.2016  23.11.2016 
12   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Stravné lístky  4200 
vrátane DPH
    01.02.2016  11.02.2016  15.2.2016 
84   GEMKO-TEKO spol. s.r.o.
Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  Poplatok za letný pobyt detí - Grécko.  5323,00 
vrátane DPH
    01.06.2016  03.06.2016  3.6.2016 
  MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane  -727,07 
vrátane DPH
4017/2013    22.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
87   NOVUX spol.s.r.o.
Kmeťova 358/2, 01841 Dubnica nad Váhom
31587071  Toner Canon PGI-550  -21,36 
vrátane DPH
    02.06.2016  07.06.2016  7.6.2016 
225/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny  -9,98 
vrátane DPH
    07.12.2015  09.01.2016  11.1.2016 
  MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane  -7,56 
vrátane DPH
    22.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
  MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN vyúčtovanie - oprava základu dane  -6 503,22 
vrátane DPH
P1387/2015    22.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16

Tlačiť