Faktúry 2016 (DeD Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640585   ERSAM s.r.o.
Staromyjavská 683/7, Majava
47336854  vodoinštalačný materiál  106,2 
vrátane DPH
  obj.  03.11.2016  09.11.2016  20.3.2017 
11640474   ERSAM s.r.o.
Stromyjavská 683/7, Myjava
47336854  vodoinštalačný materiál  229,90 
vrátane DPH
  obj.  30.06.2016  11.07.2016  1.8.2016 
11640392   ERSAM s.r.o.
Staromyjavská 7, 907 01 Myjava
47336854  ventíl, flexi hadica  27,04 
vrátane DPH
  obj.  13.04.2016  14.04.2016  18.7.2016 
11640625   GIGAPRINT s.r.o.
Kuzmányho 30, Trenčín
50370294  tonery a valce  853,35 
vrátane DPH
  obj.  09.12.2016  12.12.2016  20.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť