Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640197   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielenisku 4
35755989  repasované tonery  34,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014  58/2016  24.06.2016  11.07.2016  18.7.2016 
11640314   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 09/2016  31,59 
vrátane DPH
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  24.10.2016  28.10.2016  28.11.2016 
11640332   DELNET SLOVAKIA, s.r.o.
Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín
46576657  Servis a údržba softvéru a hardvéru  30,00 
vrátane DPH
108/2016  02.11.2016  08.11.2016  15.12.2016 
11640038   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  školenie - obsluha motorovej píly  30,00 
vrátane DPH
pozvánka, prihláška  10.02.2016  29.01.2016  11.3.2016 
11640355   LASER servis spol. s r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  Repasované tonery Q6002A yellow,Q6003A magenta  28,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014  127/2016  16.11.2016  30.11.2016  15.12.2016 
11640453   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743566  Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie  27,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  11.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640062   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 2ks  27,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  17/2016  04.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
11640360   Poradca podnikateľa,spol.s r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Predplatné - Finančný spravodajca 2017  26,40 
vrátane DPH
119/2016  22.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640451   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2016  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  10.01.2017  17.01.2017  21.3.2017 
11640429   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Pracovné stretnutie 07.11.2016 v Častej Papierničke  25,00 
vrátane DPH
Pozvánka  118/2016  23.12.2016  04.11.2016  21.3.2017 
11640385   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.11.2016-30.11.2016  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.12.2016  14.12.2016  21.3.2017 
11640341   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.10.2016-31.10.2016  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640301   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.09.2016-30.09.2016  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.10.2016  20.10.2016  28.11.2016 
11640267   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.08.2016-31.08.2016  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.08.2016  16.08.2016  14.9.2016 
11640212   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  07.07.2016  13.07.2016  18.8.2016 
11640174   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  08.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640142   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  09.05.2016  20.05.2016  20.6.2016 
11640103   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  11.04.2016  18.04.2016  24.5.2016 
11640066   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.03.2016  21.03.2016  21.4.2016 
11640035   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.02.2016  24.02.2016  11.3.2016 
11640003   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.01.2016  15.01.2016  22.2.2016 
11640108   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Ubytovanie za 04/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  11.04.2016  25.04.2016  24.5.2016 
11640078   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 3/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  14.03.2016  22.03.2016  21.4.2016 
11640040   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 2/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  11.02.2016  18.02.2016  11.3.2016 
11640024   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 1/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  04.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
11640224   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 06/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  14.07.2016  21.07.2016  18.8.2016 
11640165   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 05/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.06.2016  10.06.2016  18.7.2016 
11640132   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 04/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640085   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 03/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.04.2016  08.04.2016  24.5.2016 
11640055   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby 2/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.03.2016  10.03.2016  11.3.2016 
11640019   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
11640002   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.01.2016  15.01.2016  22.2.2016 
11640395   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky  18,86 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  12.12.2016  15.12.2016  21.3.2017 
11640185   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  Ubytovanie a strava za 05/2016  17,77 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  15.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640376   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 11/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  02.12.2016  08.12.2016  21.3.2017 
11640338   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 10/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.11.2016  11.11.2016  15.12.2016 
11640296   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 09/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.10.2016  10.10.2016  28.11.2016 
11640262   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 08/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
11640241   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 07/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.08.2016  10.08.2016  14.9.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť