Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640283   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 09/2016  69,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2016  26.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640273   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29, 949 01 Nitra
22679057  Preprava autobusom TN-Bojnice-PD-TN 02.09.2016  170,00 
vrátane DPH
79/2016  12.09.2016  21.09.2016  27.10.2016 
11640037   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické stravné lístky  6763,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  8/2016  09.02.2016  29.02.2016  11.3.2016 
11640278   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Aktualizačná odborná príprava kuričov  60,00 
vrátane DPH
80/2016  20.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640327   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok za letný Tanečný tábor detí  108,00 
vrátane DPH
Pozvánka  81/2016  28.10.2016    28.11.2016 
11640266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  4258,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  82/2016  07.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640275   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov Q6000A,CF283A,Q2612AC  446,63 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  83/2016  14.09.2016  22.09.2019  27.10.2016 
11640279   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originál toneru MW558 Black DELL 1720  163,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  84/2016  20.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640281   AGC Trenčín s.r.o.
Súvoz 12, 911 01 Trenčín
30999201  Materiál - rezané sklo  431,42 
vrátane DPH
85/2016  21.09.2016  16.09.2016  27.10.2016 
11640280   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  Seminár Cestovné náhrady 2016 BA 14.09.2016  69,00 
vrátane DPH
Pozvánka  85a/2016  22.09.2016  09.09.2016  27.10.2016 
11640274   PsycheRhesis, s.r.o.
Kyjevská 2505/7, 911 08 Trenčín
50123378  Klinicko-psychodiagnostické služby 12.09.2016  175,00 
vrátane DPH
86/2016  14.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640307   SOFTIP a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
26785512  Odborné školenie SOFTIP  240,00 
vrátane DPH
87/2016  10.10.2016  22.09.2016  28.11.2016 
11640326   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Konferencia LM 20.09.-21.09.2016 "Spoluprácou v prospech dieťaťa"  477,00 
vrátane DPH
Pozvánka  88/2016  28.10.2016  20.09.2016  28.11.2016 
11640277   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál - vodoinštalačný  472,92 
vrátane DPH
89/2016  19.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640288   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  Seminár Centrálna evidencia majetku štátu BA 29.09.2016  138,00 
vrátane DPH
Pozvánka  90/2016  30.09.2019  22.09.2016  27.10.2016 
11640289   EDOS-SMART, s.r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
50288334  Seminár 29.09.2016 BA Ochrana osobných údajov  114,00 
vrátane DPH
Pozvánka  91/2016  30.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640290   DELNET SLOVAKIA, s.r.o.
Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín
46576657  Servis a údržba softvéru a hardvéru  166,68 
vrátane DPH
92/2016  03.10.2016  06.10.2016  28.11.2016 
11640284   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín
40193454  Dezinsekcia živočíšnych škodcov (osy a hniezda)  120,00 
vrátane DPH
93/2016  26.09.2016  06.10.2016  27.10.2016 
11640299   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Brnianska 2, 911 05 Trenčín
34116125  Materiál (skupina MD) - vaňa, sifón, nohy k vani  151,96 
vrátane DPH
94/2016  04.10.2016  28.09.2016  28.11.2016 
11640331   Autistické centrum Andreas
Galandova 7, 811 06 Bratislava
31821677  Diagnostické odporúčanie  5,00 
vrátane DPH
95/2016  02.11.2016  08.11.2016  15.12.2016 
11640325   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Účasť na odbornom seminári "Zamestnávanie mladých dospelých po odchode z DeD"  5,00 
vrátane DPH
Pozvánka  96/2016  28.10.2016  29.09.2016  28.11.2016 
11640287   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín
46968059  Oprava trávneho traktora  146,74 
vrátane DPH
97/2016  29.09.2016  07.10.2016  27.10.2016 
11640300   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  6483,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  98/2016  06.10.2016  20.10.2016  28.11.2016 
11640356   Diagnostické centrum Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 841 06 Bratislava
00163252  Medzinárodná konferencia 13.-14.10.2016 Bratislava "Križovatky VIII"  50,00 
vrátane DPH
99/2016  17.11.2016  06.10.2016  15.12.2016 
11640456   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 2016  1665,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  12.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640455   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 2016 - vyúčtovanie  15205,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  12.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640454   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 12/2016  1986,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  11.01.2017  17.01.2017  21.3.2017 
11640453   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743566  Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie  27,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  11.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640452   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie  -2,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640451   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2016  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  10.01.2017  17.01.2017  21.3.2017 
11640450   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2016  284,27 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  10.01.2017  17.01.2017  21.3.2017 
11640449   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 12/2016  565,87 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  10.01.2017  17.01.2017  21.3.2017 
11640447   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2016  120,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  04.01.2017  16.01.2017  21.3.2017 
11640446   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2017 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640445   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640444   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie  -5,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640437   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 12/2016  51,41 
vrátane DPH
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  28.12.2016  28.12.2016  21.3.2017 
11640436   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 12/2016  12,04 
vrátane DPH
Dohoda č. 1097/16 zo dňa 07.11.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  28.12.2016  28.12.2016  21.3.2017 
11640433   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 12/2016  67,20 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016  27.12.2016  29.12.2016  21.3.2017 
11640432   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky za 12/2016  73,92 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  27.12.2016  29.12.2016  21.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť