Faktúry 2018 (DeD Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840117   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  EE 5/2018 Horné Orechové  558,65 
vrátane DPH
7/2017    03.05.2018  21.05.2018  12.6.2018 
11840131   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  EE 4/2018 TN  266,62 
vrátane DPH
7/2017    11.05.2018  21.05.2018  12.6.2018 
11840081   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  EE 4/2018 Horné Orechové  558,65 
vrátane DPH
7/2017    03.04.2018  16.04.2018  23.5.2018 
11840132   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol.cesta 14,974 05 B.Bystrica
36597007  EE 4/2018 Adamov.Kochanovce  207,72 
vrátane DPH
7/2017    11.05.2018  21.05.2018  12.6.2018 
11840056   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  EE 3/2018 Horné Orechové  558,65 
vrátane DPH
7/2017    01.03.2018  09.03.2018  2.5.2018 
11840105   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  EE 3/2018 Adamov.Kochanov.ce 3/2018  313,50 
vrátane DPH
7/2017    17.04.2018  23.04.2018  23.5.2018 
11840104   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  EE 3/2018 Adamov.Kochanov.ce 3/2018  292,99 
vrátane DPH
7/2017    17.04.2018  23.04.2018  23.5.2018 
11840071   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  EE 2/2018 Trenčín  299,77 
vrátane DPH
7/2017    12.03.2018  19.03.2018  2.5.2018 
11840044   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  EE 1/2018 TN  333,68 
vrátane DPH
7/2017    12.02.2018  21.02.2018  19.3.2018 
11840072   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  EE 1/2018 AK  286,74 
vrátane DPH
7/2017    12.03.2018  19.03.2018  2.5.2018 
11840043   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  EE 1/2018 A.K.  300,91 
vrátane DPH
7/2017    12.02.2018  21.02.2018  19.3.2018 
11840023   Tibor Jacko
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinfekcia AK  150,00 
vrátane DPH
  obj.  22.01.2018  29.01.2018  27.2.2018 
11840306   SPP Distribúcia a.s.
Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
35910739  demontáž plynomera pri odstr. Poruchy  91,99 
vrátane DPH
  obj.  12.11.2018  03.12.2018  7.1.2019 
11840017   Liečebno-výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513806  čiast.za ubytovanie M.L. 1/2018  69,46 
vrátane DPH
  obj.  12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840037   Liečebno-výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513806  čiast.úhr.nákl.pobyt M.L. 2/2018  66,44 
vrátane DPH
  obj.  05.02.2018  14.02.2018  19.3.2018 
11840133   Liečebno-výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513806  čiast.nákl.na ubytovanie M.L.5/2018  90,60 
vrátane DPH
  obj.  14.05.2018  17.05.2018  12.6.2018 
11840093   Liečebno-výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513806  čiast.nákl.na ubytovanie M.L.4/2018  78,52 
vrátane DPH
  obj.  09.04.2018  12.04.2018  23.5.2018 
11840074   Liečebno-výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513806  čiast.nákl.na ubytovanie M.L.3/2018  39,26 
vrátane DPH
  obj.  14.03.2018  19.03.2018  2.5.2018 
11840167   Liečebno-výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513806  čiast.nákl.na ubytovanie M.L. 6/2018  39,26 
vrátane DPH
  obj.  05.06.2018  08.06.2018  12.7.2018 
11840380   ERSAM s.r.o.
Staromyjavská 7, 90701 Myjava
47336854  Batérie, dávkovače a držiaky  758,85 
bez DPH
  obj.  21.12.2018  21.12.2018  6.2.2019 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  6.2.2019 
11840236   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 91332
30027608  ˇKontrola a čisteni komínov TN  30,00 
vrátane DPH
  obj.  06.09.2018  07.09.2018  22.10.2018 
11840235   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 91331
30027608  ˇKontrola a čisteni komínov AK  30,00 
vrátane DPH
  obj.  06.09.2018  07.09.2018  22.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť