Faktúry 2018 (DeD Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840345   ARLAM s.r.o.
Brnianska 720/2A, 911 05 Trenčín
36329371  Osobné ochranné pomôcky  189,96 
bez DPH
  obj.  11.12.2018  17.12.2018  6.2.2019 
11840344   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319, 91105 Trenčín
33164347  oleje, rozmrazovače do áut, stierače  137,09 
bez DPH
  obj.  11.12.2018  17.12.2018  6.2.2019 
11840343   Ledum Kamara Sk s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48158836  Tonerydo tlačiarní HP CLJ PRO M252 DW+HP HP C LJ MFP M281 FDW  163,79 
bez DPH
  obj.  10.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840342   Portál Slovakia,PaeDr.Čabiňáková
Horská 810, 05991 Veľký Slavkov
35463066  Odborná literatúra  132,89 
vrátane DPH
    10.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840341   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 10/2018  133,68 
vrátane DPH
A7726890    07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840340   Printmania SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
51482312  Optické valce do tlačiarní OKI MC352 a OKI B431D  253,00 
vrátane DPH
  obj.  07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840339   Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchova Lehota 308
50785826  Pretesnenie spojova a uzáverova na plyn.prípojke AK  80,16 
vrátane DPH
  obj.  07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840338   Reedukačné centrum Vráble
kpt. Nálepku, 95201 Vráble
00181315  strava 11/2018 za klienta  96,00 
vrátane DPH
  obj.  07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840337   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 29.8.-30.11.2018  64,58 
vrátane DPH
788/2014    07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840336   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 11/2018  141,12 
vrátane DPH
10/2015    07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840335   CEREBRUS PSYCHÉ s.r.o.
Zlatovská 2210, 91105 Trenčín
46300660  psychologické vyšetrenia  480,00 
vrátane DPH
  obj.  07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840334   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier  158,50 
vrátane DPH
    07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840333   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 11/2018  54,44 
vrátane DPH
2028614802    07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840332   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 11/2018  117,12 
vrátane DPH
2028614802    07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840331   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 11/2018  2014,00 
vrátane DPH
3/2016    06.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840330   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 11/2018  95,00 
vrátane DPH
9/2017    03.12.2018  07.12.2018  6.2.2019 
11840329   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152087  výkon čin. zodp. osoby 11/2018  36,00 
vrátane DPH
8/2018    03.12.2018  07.12.2018  6.2.2019 
11840328   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 11/2018  12,00 
vrátane DPH
1/2018    03.12.2018  07.12.2018  6.2.2019 
11840327   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 12/2018  352,90 
vrátane DPH
P1390/2015    03.12.2018  07.12.2018  6.2.2019 
11840326   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 12/2018  465,07 
vrátane DPH
P1390/2015    03.12.2018  07.12.2018  6.2.2019 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  6.2.2019 
11840325   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava TN 204 BX  48,00 
vrátane DPH
  obj.  30.11.2018  07.12.2018  7.1.2019 
11840324   SPDD ÚSMEV AKO DAR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  účasť na seminári  60,00 
vrátane DPH
  obj.  29.11.2018  10.11.2018  7.1.2019 
11840323   LVS Nitra
Pri kastieli1, 949 01 Nitra
00513807  strava pre klienta 12/2018  63,42 
vrátane DPH
  obj.  07.12.2018  07.12.2018  7.1.2019 
11840322   LVS Nitra
Pri kastieli1, 949 01 Nitra
00513806  ubytovanie pre klienta 12/2018  63,42 
vrátane DPH
  obj.  07.12.2018  07.12.2018  7.1.2019 
11840321   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  skartovčka a menovka na stenu  249,00 
vrátane DPH
  obj.  28.11.2018  07.12.2018  7.1.2019 
11840320   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 12/2018  17,64 
vrátane DPH
  obj.  27.11.2018  03.12.2018  7.1.2019 
11840319   TENEL
Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  žiarovky  84,00 
bez DPH
    22.11.2018  07.12.2018  7.1.2019 
11840318   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  prezutie MV 2 ks  50,28 
vrátane DPH
  obj.  20.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840317   Reedukačné centrum
Mierová 137, 98201 Tornaľa
00111571  stravné za pobyt za klienta 10/2018  50,68 
bez DPH
  obj.  20.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840316   ESON s.r.o.
Železničná 7281/16 A, Trenčín
36329711  oprava vsávača Philips  42,60 
bez DPH
    20.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840315   AX DATA s.r.o.
Škultétyho 22, 080 01 Prešov
36508411  notebooky a software 2 ks  1632,50 
bez DPH
    20.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840314   Electro Trade s.r.o.
Kálnica 412, 916 37
50251325  multifunkčné zariadenie OKI MC 363 dn 2 ks  453,48 
bez DPH
    20.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840313   MIKONA s.r.o.
Hollého 807, 020 01 Púchov
31570364  pneumatiky zimné TN 204 BX  139,60 
bez DPH
    19.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840312   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 4.9.-1.10.2018  181,92 
vrátane DPH
788/2014    15.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840311   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky55 ks  209,00 
vrátane DPH
  obj.  14.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840310   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  Nákup repasovaných tonerov  60,93 
vrátane DPH
  obj.  13.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840309   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  prezutie MV 4 ks  99,96 
vrátane DPH
  obj.  13.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840308   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 11/2018  21,42 
vrátane DPH
  obj.  12.11.2018  15.11.2018  7.1.2019 
11840307   Reedukačné centrum Vráble
kpt. Nálepku, 95201 Vráble
00181315  strava 10/2018 za klienta  48,00 
vrátane DPH
  obj.  12.11.2018  15.11.2018  7.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť