Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940256   SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35, 911 01 Trenčín
17642345  Servisná prehliadka horákov APH  729,60 
vrátane DPH
  84/2019  19.9.2019  02.10.2019  7.7.2020 
11940254   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 9.8.-5.9.2019   2109,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     13.9.2019  23.09.2019  7.7.2020 
11940253   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 09/2019   110,00 
vrátane DPH
  77/2019  13.9.2019  20.09.2019  7.7.2020 
11940238   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 08/2019   575,80 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách     12.9.2019  23.09.2019  30.6.2020 
11940252   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3
31327681  Tonery   156,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 35488/2015    11.9.2019  26.09.2019  7.7.2020 
11940251   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Letný tábor 07- 08/2019  1872,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí DR č. 11/2019/EKON    10.9.2019  13.09.2019  7.7.2020 
11940250   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Renovácia tónerových kaziet   89,22 
vrátane DPH
  86/2019  10.9.2019  20.09.2019  30.6.2020 
11940255   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 08/2019   25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     9.9.2019  25.09.2019  7.7.2020 
11940249   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 08/2019  4029,15 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   81/2019  9.9.2019  20.09.2019  30.6.2020 
11940248   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 08/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber  1667,75 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     9.9.2019  20.09.2019  30.6.2020 
11940247   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 08/2019   135,34 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovaníé verejných služieb    9.9.2019  19.09.2019  30.6.2020 
11940246   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 08/2019   238,28 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb    9.9.2019  19.09.2019  30.6.2020 
11940245   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 92208 Rakovice
00159174  Ubytovanie - S. Matuščínová za 09/2019  18,00 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice  76/2019  6.9.2019  19.09.2019  30.6.2020 
11940244   Auto Market Trenčín s.r.o.
M.R. Štefánika 26, 91101 Trenčín
36336394  Servisná prehliadka TN783FL a ND  394,03 
vrátane DPH
  82/2019  5.9.2019  13.09.2019  30.6.2020 
11940243   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 09/2019 - opakované plnenie   44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     4.9.2019  23.09.2019  30.6.2020 
11940242   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 08/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON    4.9.2019  06.09.2019  30.6.2020 
11940241   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2019  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    4.9.2019  19.09.2019  30.6.2020 
11940239   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    3.9.2019  06.09.2019  30.6.2020 
11940237   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 08/2019   376,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017     28.8.2019  26.09.2019  30.6.2020 
11940236   Gabriela Zaťková
Partizánska 261/54, 97242 Lehota pod Vtáčnikom
42378737  Kurz - Koučovací prístup pri práci s ľuďmi  150,00 
bez DPH
  74/2019  26.8.2019  06.09.2019  30.6.2020 
11940235   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi Slovakia za 09/2019  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    23.8.2019  12.09.2019  30.6.2020 
11940234   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 08/2019  346,88 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    22.8.2019  13.09.2019  30.6.2020 
11940233   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 8 detí od 16.8.-30.8.2019  1904,00 
bez DPH
Zmluva č.10/2019/EKON    22.8.2019  30.08.2019  30.6.2020 
11940232   O.Z. Fantázia detí
mliekarenská 10, 82492 Beatislava
50073028  Detský letný tábor pre 5 detí od 16.8.-30.8.2019  1190,00 
bez DPH
Zmluva č. 9/2019/EKON    22.8.2019  30.08.2019  30.6.2020 
11940231   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenska 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 2 deti od 16.8.-30.8.2019  476,00 
bez DPH
Zmluva č.8/2019    22.8.2019  30.08.2019  30.6.2020 
11940229   PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov
35463066  Seminár - Detská agresivita  210,00 
vrátane DPH
  73/2019  19.8.2019  22.08.2019  30.6.2020 
11940228   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019  1976,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     19.8.2019  22.08.2019  30.6.2020 
11940230   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  165,68 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   72/2019  12.8.2019  28.08.2019  30.6.2020 
11940226   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 8 detí od 30.7.-13.8.2019  1904,00 
bez DPH
Zmluva č. 10/2019/EKON    9.8.2019  13.08.2019  30.6.2020 
11940225   O.Z Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 5 detí od 30.7.-13.8.2019  1190,00 
bez DPH
Zmluva č.9/2019    9.8.2019  13.08.2019  30.6.2020 
11940224   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 2 deti od 30.7.-13.8.2019  476,00 
bez DPH
Zmluva č.8/2019/EKON    9.8.2019  13.08.2019  30.6.2020 
11940222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 07/2019  814,55 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    8.8.2019  28.08.2019  30.6.2020 
11940221   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 07/2019  237,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb    8.8.2019  21.08.2019  30.6.2020 
11940220   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 07/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytnutí verejných služieb    8.8.2019  22.08.2019  29.6.2020 
11940219   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 07/2019- vyúčtovacia FA veľkoodber  1708,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    7.8.2019  22.08.2019  29.6.2020 
11940217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok  -9403,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    7.8.2019  09.09.2019  29.6.2020 
11940216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 07/2019  135,55 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb    7.8.2019  19.08.2019  29.6.2020 
11940223   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 08/2019  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    5.8.2019  21.08.2019  30.6.2020 
11940215   miniBOTKA - detská nezisková humanitná org.
Cintorínska 2, 92705 Šaľa
42057574  Detský letný tábor pre 5 detí na 28 dní 1.7.-29.7.2019  2240,00 
bez DPH
Zmluva č. 7/2019    2.8.2019  12.08.2019  29.6.2020 
11940214   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP 07/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON    2.8.2019  08.08.2019  29.6.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť