Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940165   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 05/2019 - vyúčtovanie  2140,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    10.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky 1535 ks  5833,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.56/2019  07.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940159   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice
00159174  Ubytovanie dieťaťa 06/2019- Matuščinová Silvia  17,00 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice  objednávka č.2/2019  06.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940158   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 05/2019  249,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940157   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 05/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940156   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 06/2019-maloodb.  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    05.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940155   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 05/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    05.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940154   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 05/2019  135,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    04.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940142   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 05/2019  237,54 
vrátane DPH
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    22.05.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940178   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava
35900831  Seminár správa majetku - Ing. Mokrá  73,00 
vrátane DPH
  objednávka č.63/2019  24.06.2019  19.06.2019  24.4.2020 
11940170   JK-stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová
46470344  Dodávka a montáž ventilov 3/4  290,00 
bez DPH
  objednávka č.58/2019  14.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940169   Ing.Anna Holá - GEOplán
Červené Kopanice 693/26
33167435  Vyhotovenie geometrického plánu - Pč.691/2, 691/3  227,00 
bez DPH
  objednávka č.49/2019  13.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940168   Peter Šumichrast -ANSAT
Na záhumní 6, 911 05 Trenčín
11749075  Inštalácia druhého sat. prijímača  216,20 
vrátane DPH
  objednávka č.52/2019  12.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940167   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt za 05/2019 Kolárová Diana  99,20 
bez DPH
  objednávka č.19/2019  13.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940153   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  Ubytovanie dieťaťa 06/2019-Berky Jozef  10,00 
bez DPH
Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium  objednávka č.23/2019  04.06.2019  26.06.2019  23.4.2020 
11940180   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 05/2019  66,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.42/2019  24.06.2019  28.06.2019  24.4.2020 
11940174   Únik vody s.r.o.
Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
50080954  Lokalizácia úniku vody RD 1687  420,00 
vrátane DPH
  objednávka č.59/2019  20.06.2019  28.06.2019  24.4.2020 
11940172   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019  3084,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.06.2019  28.06.2019  23.4.2020 
11940179   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto
47079690  Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks  72,20 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   67/2019  24.6.2019  03.07.2019  24.4.2020 
11940171   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 06/2019  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium   3/2019  17.6.2019  03.07.2019  23.4.2020 
11940162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie  4652,16 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    7.6.2019  09.07.2019  23.4.2020 
11940189   EUROSTORNE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 06/2019  17,00 
vrátane DPH
Zml. o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č.5/2016/EKON     2.7.2019  10.07.2019  29.6.2020 
11940182   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Poskytované služby DIGI SLOVAKIA za 07/2019  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167    25.6.2019  10.07.2019  29.6.2020 
11940201   KISKA TRAVEL, s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
36491829  Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019  368,00 
bez DPH
  55/2019  9.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940196   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 06/2019  13,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON  61/2019  8.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940193   Alena Murková
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
30027608  Čistenie a kontrola komínov  83,00 
bez DPH
  65/2019  4.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940190   AutoMarket Trenčín s.r.o.
M.R.Štefaníka 26, 912 50 Trenčín
36336394  Servis - nastavenie ručnej brzdy TN-783FL  14,40 
vrátane DPH
  64/2019  3.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940187   Ing. Anna Holá - GEOplán
Červené Kopanice 693/26, 914 51 Trenč. Teplice
33167435  Vyhotovenie geometrického plánu č. 33167435-14/1  227,00 
bez DPH
  49/2019  2.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940177   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 91105 Trenčín
34101985  Vytvorenia technických posudkov na vyradenie výpočtovej techniky  39,60 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servisu PC č. 11/2018/EKON  61/2019  24.6.2019  11.07.2019  24.4.2020 
11940175   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 06/2019  369,49 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442    21.6.2019  11.07.2019  24.4.2020 
11940202   Osobnýúdaj.sk
Garbierska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 07/2019-alikv. časť  39,02 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2018A16537-1    10.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940195   SOŠ Sklárska
Súhradka 193, 02061 Lednické Rovne
00894907  Ubytovanie za 06/2019 - Patrik Lacko  26,00 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí do škol. internátu č. VG2/488/2018  1/2019  4.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940188   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 2Q. 2019  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 1.1.2005    2.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18,
35743565  PLYN za 07/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019    1.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940185   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 veľkoodber -záloha   15021,31  
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 06/2019 vyúčtovanie - veľkoodber  1773,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E    10.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940203   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná
43249132  Oprava vozidla TN848BE  800,12 
vrátane DPH
  29/2019  10.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940199   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 06/2019  245,93 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb    8.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 06/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb    8.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1621 ks  6484,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   68/2019  4.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť