Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940009   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319, 911 05 Trenčín
33164347  Akumulátor EXIDE 85 Ah (1 ks), 53 Ah (1 ks)  178,00 
vrátane DPH
5/2019  09.01.2019  23.01.2019  24.7.2019 
11940289   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown   15,00  
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940288   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown  15,00 
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940287   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón LG Q60  70,00 
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019 a 26.11.2019  7.7.2020 
11940286   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown   15,00  
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940137   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originály tonerov CC530AC,CC513AC,CF352A  409,78 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda   objednávka č.47/2019  15.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940116   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery originály CF 283A......  321,10 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda   objednávka č.39/2019  26.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940115   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery originály MLT-D111S toner Samsung 3 ks  156,24 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda   objednávka č.38/2019  26.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940319   PERGAMON spol. s r.o
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3
31327681  Tonery HP originál   366,67 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 35488/2015     12.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940252   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3
31327681  Tonery   156,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 35488/2015    11.9.2019  26.09.2019  7.7.2020 
11940176   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3
31327681  Tonery HP originál  169,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 35488/2015  62/2019  21.6.2019  05.08.2019  24.4.2020 
11940087   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov Q5949A, CF283A, CF351A  248,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  33/2019  27.03.2019  25.04.2019  30.11.2019 
11940064   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery originál MLT-D111S (2ks), A0V301H (1ks)  183,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  24/2019  06.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940020   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov  156,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  7/2019  25.01.2019  11.02.2019  24.7.2019 
11940332   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3
31327681  Tonery   183,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019, 33700/2019  115/2019  18.11.2019  23.12.2019  8.7.2020 
11940331   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3
31327681  Tonery   256,94 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019, 33700/2019     18.11.2019  22.12.2019  8.7.2020 
11940351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 11/2019   5258,24 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     5.12.2019  11.12.2019  8.7.2020 
11940310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 10/2019   5279,46 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     7.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940272   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 09/2019   3684,62 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   92/2019  7.10.2019  29.10.2019  7.7.2020 
11940249   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 08/2019  4029,15 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   81/2019  9.9.2019  20.09.2019  30.6.2020 
11940230   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  165,68 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   72/2019  12.8.2019  28.08.2019  30.6.2020 
11940194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1621 ks  6484,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   68/2019  4.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940179   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto
47079690  Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks  72,20 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   67/2019  24.6.2019  03.07.2019  24.4.2020 
11940161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky 1535 ks  5833,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.56/2019  07.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1 533 ks  5 825,40 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.41/2019  06.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1480 ks  5 624,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.36/2019  10.04.2019  25.04.2019  22.4.2020 
11940066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks)  6650,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  26/2019  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940045   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky - 1.553 ks  5901,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  11/2019  11.02.2019  19.02.2019  30.11.2019 
11940038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky - 1.988 ks  7554,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  4/2019  07.02.2019  11.02.2019  30.11.2019 
11940298   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber   1062,91 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     31.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940277   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber   1913,06 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     14.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940265   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 10/2019   44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     4.10.2019  11.10.2019  7.7.2020 
11940248   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 08/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber  1667,75 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     9.9.2019  20.09.2019  30.6.2020 
11940243   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 09/2019 - opakované plnenie   44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     4.9.2019  23.09.2019  30.6.2020 
11940223   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 08/2019  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    5.8.2019  21.08.2019  30.6.2020 
11940219   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 07/2019- vyúčtovacia FA veľkoodber  1708,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    7.8.2019  22.08.2019  29.6.2020 
11940191   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 07/2019-maloodber  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088 VP_SSE/2017E    3.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940300   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - Trenčianske Teplice - preplatok  -150,23 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E     31.10.2019  28.11.2019  7.7.2020 
11940299   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - H. Súča   1,81 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E     31.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 06/2019 vyúčtovanie - veľkoodber  1773,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E    10.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť