Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940374   MERTOP,s.r.o.
Otrokovická 4133/13, 01841 Dubnica nad Váhom
46790144  Soľ tabletovaná bal. 25 kg  100,66 
vrátane DPH
  132/2019  10.12.2019  13.12.2019  24.7.2020 
11940052   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 02/2019  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  22.02.2019  14.03.2019  30.11.2019 
11940183   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5
17316537  Strava na Športový hrách 10.-11.6.2019  104,00 
bez DPH
  50/2019  27.6.2019  29.07.2019  29.6.2020 
11940333   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 11/2019   105,60 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí     18.11.2019  25.11.2019  8.7.2020 
11940360   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt za 11/2019 Kolárová Diana   106,41 
bez DPH
  19/2019  6.12.2019  11.12.2019  8.7.2020 
11940327   SOŠ technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava
42128790  Ubytovanie za 09, 10, 11/2019 (Mlynarčík Alexander)  108,00 
bez DPH
  80/2019  11.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940105   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
T. Vansovej 43, 971101 Prievidza
17316537  Strava detí počas Najmilšieho koncertu  108,00 
bez DPH
  objednávka č.31/2019  09.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940083   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Náklady na zimný lyžiarsky pobyt Terchová  108,00 
vrátane DPH
17/2019  21.03.2019  09.04.2019  30.11.2019 
11940395   HAGARD HAL, spol. s.r.o.
Pražská 9, 949 11 Nitra
50111990  Všeobecný materiál - armatúra, ističe, zásuvky atď.  110,50 
vrátane DPH
  156/2019  18.12.2019  19.12.2019  29.7.2020 
11940362   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 12/2019   110,00  
bez DPH
  77/2019  6.12.2019  12.12.2019  8.7.2020 
11940317   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 11/2019   110,00 
bez DPH
  77/2019  11.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940271   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 10/2019   110,00 
vrátane DPH
  77/2019  7.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940253   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 09/2019   110,00 
vrátane DPH
  77/2019  13.9.2019  20.09.2019  7.7.2020 
11940171   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 06/2019  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium   3/2019  17.6.2019  03.07.2019  23.4.2020 
11940135   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH
  objednávka č.3/2019  13.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940106   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH
  objednávka č.3/2019  09.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940071   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie dieťaťa 03/2019  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  3/2019  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940049   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie dieťaťa 02/2019  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  3/2019  18.02.2019  25.02.2019  30.11.2019 
11940025   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie dieťaťa 01/2019  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  3/2019  31.01.2019  11.02.2019  24.7.2019 
11940294   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt za 10/2019 Kolárová Diana   114,43 
bez DPH
  19/2019  30.10.2019  05.11.2019  7.7.2020 
11940372   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 11/2019   117,67 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     9.12.2019  13.12.2019  24.7.2020 
11940280   Reedukačné centrum
Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce
00163295  Reedukačný pobyt za 09/2019 - Berkyová M.  119,70 
bez DPH
  91/2019  18.10.2019  29.10.2019  7.7.2020 
11940278   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt za 09/2019 Kolárová Diana   119,70 
bez DPH
  19/2019  16.10.2019  29.10.2019  7.7.2020 
11940209   IVES Košice
Čsl. armády 20, 04118 Košice
00162957  Vyúčtovanie služby APV Winasu  119,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_31/2018    24.7.2019  24.07.2019  29.6.2020 
11940070   Diagnostické centrum Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
00163252  Strava dieťaťa za 03/2019  121,83 
vrátane DPH
22/2019  08.03.2019  15.03.2019  30.11.2019 
11940370   Reedukačné centrum Čereňany
S. Kollára 72, 97901 Čereňany
00163333  Strava za 11/2019 (Semančík Andrej)   129,60 
bez DPH
  103/2019  9.12.2019  12.12.2019  8.7.2020 
11940192   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 06/2019  134,57 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.7.2013 a zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.6.2017    4.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  134,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  06.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  134,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  07.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940303   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 10/2019   135,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     6.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940275   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 09/2019 237,13 vrátane DPH   135,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     9.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940247   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 08/2019   135,34 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovaníé verejných služieb    9.9.2019  19.09.2019  30.6.2020 
11940216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 07/2019  135,55 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb    7.8.2019  19.08.2019  29.6.2020 
11940154   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 05/2019  135,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    04.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby z 04/2019  135,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  135,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  135,25 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  04.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940145   Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín
37128396  Prečistenie kanalizácie - havarijný stav  138,12 
vrátane DPH
  objednávka č.44/2019  28.05.2019  04.06.2019  23.4.2020 
11940048   HAGARD: HAL spol. s r. o.
Pražská 9, 949 11 Nitra
34144650  Elektrotechnický materiál - káble, svorky, zásuvky  141,08 
vrátane DPH
15/2019  14.02.2019  18.02.2019  30.11.2019 
11940385   REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74, 956 41 Uhrovec
50097091  Školenie plynových a tlakových zariadení - pre 4 osoby  144,00 
vrátane DPH
  136/2019  13.12.2019  19.12.2019  24.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť