Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940290   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova26, 85101 Bratislava
35701722  Služby Digi Slovakia za 11/2019 a nájom zariadení   12,60  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167    25.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940344   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova26, 85101 Bratislava
35701722  Služby Digi Slovakia za nájom zariadení - SHS Patková   12,60  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167     27.11.2019  03.12.2019  8.7.2020 
11940406   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova26, 85101 Bratislava
35701722  Služby Digi Slovakia za nájom zariadení - SHS Patková  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167     20.12.2019  30.12.2019  29.7.2020 
11940044   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Softvérová konfigurácia za 01/2019  52,80 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  8/2019  11.02.2019  17.04.2019  30.11.2019 
11940077   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Softvérová konfigurácia za 02/2019  92,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  25/2019  13.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940374   MERTOP,s.r.o.
Otrokovická 4133/13, 01841 Dubnica nad Váhom
46790144  Soľ tabletovaná bal. 25 kg  100,66 
vrátane DPH
  132/2019  10.12.2019  13.12.2019  24.7.2020 
11940105   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
T. Vansovej 43, 971101 Prievidza
17316537  Strava detí počas Najmilšieho koncertu  108,00 
bez DPH
  objednávka č.31/2019  09.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940070   Diagnostické centrum Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
00163252  Strava dieťaťa za 03/2019  121,83 
vrátane DPH
22/2019  08.03.2019  15.03.2019  30.11.2019 
11940183   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5
17316537  Strava na Športový hrách 10.-11.6.2019  104,00 
bez DPH
  50/2019  27.6.2019  29.07.2019  29.6.2020 
11940307   Reedukačné centrum Čereňany
S. Kollára 72, 97901 Čereňany
00163333  Strava za 10/2019 od 9.10.2019 (Semančík Andrej)  97,93 
bez DPH
  103/2019  7.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940370   Reedukačné centrum Čereňany
S. Kollára 72, 97901 Čereňany
00163333  Strava za 11/2019 (Semančík Andrej)   129,60 
bez DPH
  103/2019  9.12.2019  12.12.2019  8.7.2020 
11940141   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica
00163252  Stravné dieťaťa za 04/2019 - Kolár Patrik  58,95 
bez DPH
  objednávka č.22/2019  22.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940249   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 08/2019  4029,15 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   81/2019  9.9.2019  20.09.2019  30.6.2020 
11940272   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 09/2019   3684,62 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   92/2019  7.10.2019  29.10.2019  7.7.2020 
11940310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 10/2019   5279,46 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     7.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 11/2019   5258,24 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     5.12.2019  11.12.2019  8.7.2020 
11940078   Diagnostické centrum Ružomberok
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Stravné za diagnostický pobyt  68,27 
vrátane DPH
19/2019  15.03.2019  15.04.2019  30.11.2019 
11940227   Diagnostické centrum Ružomberok
ul. J. Jančeka 32, 03401 Ružomberok
00111562  Stravné za diagnostický pobyt D. Kolárovej  85,33 
bez DPH
  19/2019  1.8.2019  22.08.2019  30.6.2020 
11940140   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Stravné za diagnostický pobyt 04/2019- Diana Kolárová  96,00 
bez DPH
  objednávka č.19/2019  21.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940112   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Stravné za diagnostický pobyt Diana Kolárová  99,20 
bez DPH
  objednávka č.19/2019  23.04.2019  07.05.2019  23.4.2020 
11940390   OBI Slovakia, s.r.o. pobočka Trenčín
Ku Štvrtiam 7030, 91101 Trenčín
48258946  Svietidlá, žiarovky  1157,13 
vrátane DPH
  133/2019  16.12.2019  13.12.2019  24.7.2020 
11940180   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 05/2019  66,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.42/2019  24.06.2019  28.06.2019  24.4.2020 
11940218   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 91105 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 07/2019  92,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb  70/2019  7,8.2019  22.08.2019  29.6.2020 
11940306   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 10/2019   211,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí   95/2019  7.11.2019  21.11.2019  7.7.2020 
11940333   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 11/2019   105,60 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí     18.11.2019  25.11.2019  8.7.2020 
11940345   ProLiberi
Budovateľská 642/81, 97212 Nedožery-Brezany
50052934  Školenie "Osobnosť a odbornosť PNR" dňa 28.11.2019  160,00 
bez DPH
  122/2019  28.11.2019  03.12.2019  8.7.2020 
11940173   Somi Trenčín spol.s.r.o.
Švermova 3, 911 01 Trenčín
36296589  Školenie Juricová - vyúčtovanie/exekučné zrážky  48,00 
vrátane DPH
  objednávka č.60/2019  18.06.2019  07.06.2019  23.4.2020 
11940385   REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74, 956 41 Uhrovec
50097091  Školenie plynových a tlakových zariadení - pre 4 osoby  144,00 
vrátane DPH
  136/2019  13.12.2019  19.12.2019  24.7.2020 
11940043   JVplusAV s.r.o.
Ľ. Stárka 211/1, 911 05 Trenčín
44187793  Tabuľa - kompozitná reklamná 45 x 35 cm  12,64 
vrátane DPH
12/2019  21.02.2019  04.03.2019  30.11.2019 
11940042   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačná technika - Huawei B525S 23A server  26,10 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  08.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940041   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačná technika - Huawei E3372h internet  1,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  08.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940040   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačná technika - Huawei E3372h internet  1,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  08.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  247,09 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  242,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  06.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  06.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  135,25 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  04.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940023   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 01/2019  161,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  28.01.2019  11.02.2019  24.7.2019 
11940068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  134,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  06.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť