Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940256   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 9/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    04.10.2019  10.10.2019  28.12.2019 
11940222   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 8/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    03.09.2019  14.09.2019  7.10.2019 
11940195   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 7/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    05.08.2019  13.08.2019  7.10.2019 
11940178   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 6/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    01.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
11940156   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 5/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    04.06.2019  12.06.2019  30.7.2019 
11940151   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 5/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    04.06.2019  12.06.2019  30.7.2019 
11940116   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 4/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    02.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940115   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 4/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    02.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940092   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    01.04.2019  08.04.2019  7.5.2019 
11940090   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 3/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    01.04.2019  08.04.2019  7.5.2019 
11940067   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940065   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019  95,00 
vrátane DPH
9/2017    01.03.2019    5.4.2019 
11940026   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018  95,00 
vrátane DPH
9/2017    31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
11940010   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018  95,00 
vrátane DPH
9/2017    07.01.2019  08.01.2019  26.2.2019 
11940087   ANTON LÍšKA
Niva 493/78, 911 01 Trenčín
36879363  trovy exekúcie  3200,00 
vrátane DPH
8/2019    01.04.2019  08.04.2019  7.5.2019 
11940024   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152087  výkon čin. zodp. osoby 1/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2018    31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
11940008   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152087  výkon čin. zodp. osoby 12/2018  36,00 
vrátane DPH
8/2018    07.01.2019  08.01.2019  26.2.2019 
11940257   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 9/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2017    04.10.2019  10.10.2019  28.12.2019 
11940220   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 8/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2017    03.09.2019  14.09.2019  7.10.2019 
11940196   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 7/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2017    05.08.2019  13.08.2019  7.10.2019 
11940177   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 6/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2017    01.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  29.12.2019 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  7.10.2019 
11940367   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 7.11-12.12.2019  220,50 
vrátane DPH
788/2014    16.12.2019  19.12.2019  29.12.2019 
11940354   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 6.11-2.12.2019  139,25 
vrátane DPH
788/2014    11.12.2019  13.12.2019  29.12.2019 
11940310   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 09.10.-06.11.2019  191,42 
vrátane DPH
788/2014    13.11.2019  20.11.2019  29.12.2019 
11940309   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.10-5.11.2019  186,01 
vrátane DPH
788/2014    13.11.2019  20.11.2019  29.12.2019 
11940271   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019  261,71 
vrátane DPH
788/2014    18.09.2019  26.09.2019  28.12.2019 
11940270   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.9-2.10.2019  143,81 
vrátane DPH
788/2014    11.10.2019  18.10.2019  28.12.2019 
11940243   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019  261,71 
vrátane DPH
788/2014    18.09.2019  26.09.2019  7.10.2019 
11940241   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 2.8-2.9.2019  206,08 
vrátane DPH
788/2014    12.09.2019  19.09.2019  7.10.2019 
11940210   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019  151,09 
vrátane DPH
788/2014    16.08.2019  20.08.2019  7.10.2019 
11940203   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019  184,18 
vrátane DPH
788/2014    08.08.2019  20.08.2019  7.10.2019 
11940192   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 4.6.-02.7.2019  184,18 
vrátane DPH
788/2014    25.07.2019  31.07.2019  7.10.2019 
11940167   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.5.-03.6.2019  196,38 
vrátane DPH
788/2014    17.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940135   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.4.-02.5.2019  138,96 
vrátane DPH
788/2014    14.05.2019  29.05.2019  13.6.2019 
11940107   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 5.3.-02.4.2019  142,98 
vrátane DPH
788/2014    18.04.2019  29.04.2019  7.5.2019 
11940083   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 2.2.-04.3.2019  176,16 
vrátane DPH
788/2014    15.03.2019  22.03.2019  5.4.2019 
11940048   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 5.1.-1.2.2019  137,29 
vrátane DPH
788/2014    18.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940043   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 17.12.-31.1.2019  226,28 
vrátane DPH
788/2014    13.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť