Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940096   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 3/2019  154,94 
vrátane DPH
A7726890    03.04.2019  24.04.2019 
11940071   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 2/2019  184,73 
vrátane DPH
A7726890    05.03.2019  22.03.2019 
11940049   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  nákup púzdra na MT Samsung Galxy A6  11,99 
vrátane DPH
  obj.  21.02.2019  25.02.2019 
11940041   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  nákup MT Samsung Galaxy A6 prac. Bánovce n/Bebravou  1,00 
vrátane DPH
  obj.  08.02.2019  15.02.2019 
11940032   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 1/2019  132,62 
vrátane DPH
A7726890    07.02.2019  12.02.2019 
11940003   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 12/2018  147,53 
vrátane DPH
A7726890    07.01.2019  08.01.2019 
11940284   MY HOME s.r.o.
Mierová 1842/1, 06901 Snina
36731684  obrazy príroda  229,60 
vrátane DPH
  OBJ.  28.10.2019  30.10.2019 
11940022   MPT Predaj-Servis, s.r.o.
Bratislavská 579, 91105 Trenčín
46968059  oprava frézy snehovej AK  69,97 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019 
11940374   MONIKA MRÁKAVOVÁ
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
44396379  montáž svietidiel  511,00 
vrátane DPH
  OBJ.  17.12.2019  20.12.2019 
11940278   MONIKA MRÁKAVOVÁ
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
44396379  zapojenie el. spotrebiča  17,00 
vrátane DPH
  OBJ.  16.10.2019  25.10.2019 
11940226   MONIKA MRÁKAVOVÁ
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
44396379  výmena ističa na objekte AK  19,50 
bez DPH
  OBJ.  04.09.2019  08.09.2019 
11940391   MOBELIX s.r.o.
OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín
35903414  koberce, uteráky AK 3. SK  203,72 
vrátane DPH
  OBJ.  20.12.2019  23.12.2019 
11940390   MOBELIX s.r.o.
OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín
35903414  taburetky, koberce TN, záves  1512,01 
vrátane DPH
  OBJ.  20.12.2019  23.12.2019 
11940389   MOBELIX s.r.o.
OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín
35903414  koberce, uteráky AK 4. SK  134,70 
vrátane DPH
  OBJ.  20.12.2019  23.12.2019 
11940388   MOBELIX s.r.o.
OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín
35903414  nábytok AK 3 SK. Obývacia izba  1186,90 
vrátane DPH
  OBJ.  20.12.2019  23.12.2019 
11940387   MOBELIX s.r.o.
OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín
35903414  nábytok AK 4 SK. Obývacia izba  606,70 
vrátane DPH
  OBJ.  20.12.2019  23.12.2019 
11940217   MOBELIX s.r.o.
OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín
35903414  rámiky, uteráky, osušky, uteráky, koberčeky  303,69 
vrátane DPH
nie  obj.  23.08.2019  03.09.2019 
11940363   MIP TN s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  tonery do tlačiarní HP 252 DN, OKI 363  669,11 
vrátane DPH
  OBJ.  12.12.2019  17.12.2019 
11940324   MIP TN s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  tonery renovované HP LJ 2015 Dn  121,92 
vrátane DPH
  OBJ.  26.11.2019  03.12.2019 
11940279   MIP TN s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  tonery renovované HP CF540X 1 x OKI MC363  121,92 
vrátane DPH
  OBJ.  24.10.2019  30.10.2019 
11940134   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  nákup tonera HP 2015 DN  39,83 
vrátane DPH
  OBJ.  14.05.2019  20.05.2019 
11940126   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  nákup tonera HP Color LJ Pro 400  54,71 
vrátane DPH
  OBJ.  06.05.2019  14.05.2019 
11940054   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  nákup tonerov HP Color LJ Pro 400  54,71 
vrátane DPH
  obj.  22.02.2019  28.02.2019 
11940028   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  Nákup repasovaných tonerov  112,07 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  12.02.2019 
11940312   MIKONA s.r.o.
Hollého 807, 020 01 Púchov
31570364  pneumatiky , disky a ich výmena  414,97 
vrátane DPH
  OBJ.  15.11.2019  25.11.2019 
11940165   MIKONA s.r.o.
Hollého 807, 020 01 Púchov
31570364  pneumatiky letné TN 204 BX  163,16 
bez DPH
  OBJ.  12.06.2019  25.06.2019 
11940258   MICHAL STANO V+M
Platanová 3227/14, 010 047 Žilina
40584577  oprava MV Škoda Superb 1,9 TDI  889,92 
vrátane DPH
  OBJ:  04.10.2019  10.10.2019 
11940340   Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ
Horná Súča, 913 33 Horná Súča
50712390  finálna Terapia pre PR  400 
vrátane DPH
  OBJ.  05.12.2019  11.12.2019 
11940247   Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ
Horná Súča, 913 33 Horná Súča
50712390  vzdelávanie Terpaia hrou  400,00 
vrátane DPH
    20.09.2019  10.10.2019 
11940378   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 3046/58, 81105 Bratislava
30792029  školenie pre deti Reprodukčné zdravie  40,00 
vrátane DPH
  OBJ.  18.12.2019  20.12.2019 
11940319   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 3046/58, 81105 Bratislava
  školenie, Nové formy závislostí, 22.11.2019  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  25.11.2019  03.12.2019 
11940259   MF -MEDIA s.r.o.
Rybárpoľská 6076/9, 031 01 Ružomberok
52082687  nakup tlačiarne HP CLJ Pro M477 fdw  444,00 
vrátane DPH
  OBJ.  04.10.2019  10.10.2019 
11940145   MARTIN KOPÚN PLYNOTERM
Nová Ves nad Váhom 184, 916 31
32784384  údržba plynových kotlov ETI 60 2 ks TN  210,00 
bez DPH
  OBJ.  30.05.2019  13.06.2019 
11940139   MARIUS PEDERSEN a.s.
Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín
34115901  likvidáca odpadu a prenájom kontajnera  200,00 
vrátane DPH
  OBJ.  23.05.2019  29.05.2019 
11940095   MARIUS PEDERSEN a.s.
Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín
34115901  Likvidáca odpadu a prenájom kontajnera  100,00 
vrátane DPH
  OBJ.  03.04.2019  15.04.2019 
11940174   MAPROS s.r.o.
Royova 24, Nové Mesto nad Váhom
36339296  servis+oprava plyn.kotla Immergas  144,00 
vrátane DPH
  Obj.  24.06.2018  14.07.2019 
11940343   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 11/2019   449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    05.12.2019  11.12.2019 
11940342   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 11/2019   765,20 
vrátane DPH
P3433/2019    05.12.2019  11.12.2019 
11940301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 11/2019   765,20 
vrátane DPH
P3433/2019    06.11.2019  11.11.2019 
11940298   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 11/2019   449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    06.11.2019  11.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť