Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940200   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 7/2019  765,20 
vrátane DPH
P3433/2019    06.08.2019  13.08.2019  7.10.2019 
11940199   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 7/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    06.08.2019  13.08.2019  7.10.2019 
11940202   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 8/2019  227,87 
vrátane DPH
A7726890    07.08.2019  30.09.2019  7.10.2019 
11940201   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 7/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    07.08.2019  30.08.2019  7.10.2019 
11940207   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 7/2019  110,58 
vrátane DPH
10/2015    08.08.2019  31.08.2019  7.10.2019 
11940206   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.7-31.7.19  279,64 
vrátane DPH
7/2017    08.08.2019  31.08.2019  7.10.2019 
11940205   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.7-31.7.19  220,82 
vrátane DPH
7/2017    08.08.2019  31.08.2019  7.10.2019 
11940204   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 7/2019  111,32 
vrátane DPH
2028614802    08.08.2019  20.08.2019  7.10.2019 
11940203   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019  184,18 
vrátane DPH
788/2014    08.08.2019  20.08.2019  7.10.2019 
11940208   TENEL
Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  žiarovky, batérie  52,74 
bez DPH
  OBJ.  09.08.2019  30.08.2019  7.10.2019 
11940210   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019  151,09 
vrátane DPH
788/2014    16.08.2019  20.08.2019  7.10.2019 
11940209   PRO MENTE SANA s.r.o.
Heydukova 27, Bratislava
36340821  kurz autogénny tréning - špec. ped.  79,00 
bez DPH
  OBJ.  16.08.2019  23.08.2019  7.10.2019 
11940214   SWING SK s.r.o.
Nimnická cesta 1032, 02001 Púchov
36299227  keramická hlina  36,60 
vrátane DPH
  OBJ.  22.08.2019  30.08.2019  7.10.2019 
11940213   SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o.
Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce
50906119  oprava MV TN 367 AZ  377,89 
vrátane DPH
  OBJ.  22.08.2019  30.08.2019  7.10.2019 
11940212   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B  518,00 
vrátane DPH
3/2019    22.08.2019  29.08.2019  7.10.2019 
11940211   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B  50,00 
vrátane DPH
4/2019    22.08.2019  29.08.2019  7.10.2019 
11940217   MOBELIX s.r.o.
OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín
35903414  rámiky, uteráky, osušky, uteráky, koberčeky  303,69 
vrátane DPH
nie  obj.  23.08.2019  03.09.2019  7.10.2019 
11940216   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 91332
30027608  ˇKontrola a čisteni komínov TN  30,00 
vrátane DPH
  obj.  23.08.2019  05.09.2019  7.10.2019 
11940215   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 91331
30027608  Kontrola a čisteni komínov TN  30,00 
vrátane DPH
  obj.  23.08.2019  05.09.2019  7.10.2019 
11940218   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 8/2019  253,12 
vrátane DPH
A7726890    28.08.2019  28.10.2019  7.10.2019 
11940219   SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o.
Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce
50906119  oprava MV TN 367 AZ na základe Protokolu o vykonaní technickej kontroly  600,84 
vrátane DPH
  OBJ.  02.09.2019  09.09.2019  7.10.2019 
11940222   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 8/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    03.09.2019  14.09.2019  7.10.2019 
11940221   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 8/2019  12,00 
vrátane DPH
1/2018    03.09.2019  14.09.2019  7.10.2019 
11940220   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 8/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2017    03.09.2019  14.09.2019  7.10.2019 
11940228   COLORLAK SK s.r.o.
Asoblahovská 3486, 911 01 Trenčín
36254487  maliarsky materiál na zárubne  24,35 
bez DPH
  OBJ.  04.09.2019  06.10.2019  7.10.2019 
11940227   ANRO SK s.r.o.
Chocholná-Velčice 503, 913 04
45242291  umývanie okien na objekte CDR TN  116,37 
bez DPH
    04.09.2019  11.09.2019  7.10.2019 
11940226   MONIKA MRÁKAVOVÁ
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
44396379  výmena ističa na objekte AK  19,50 
bez DPH
  OBJ.  04.09.2019  08.09.2019  7.10.2019 
11940225   EDUGRAF s.r.o.
Dielenská kružná 4, 0,3861 Vrútky
50712390  publ. Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby  30,00 
bez DPH
  OBJ.  04.09.2019  18.09.2019  7.10.2019 
11940224   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 8/2019  765,20 
vrátane DPH
P3433/2019    04.09.2019  15.09.2019  7.10.2019 
11940223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 8/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    04.09.2019  15.09.2019  7.10.2019 
11940231   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 7/2019  111,95 
vrátane DPH
2028614802    06.09.2019  19.09.2019  7.10.2019 
11940230   KALORIM s.r.o.
Nesluša 759,02341 Nesluša
50625781  rekonštrukcia priestorov IA 36169  22154,88 
vrátane DPH
14/2019    06.09.2019  19.09.2019  7.10.2019 
11940229   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 8/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    06.09.2019  19.09.2019  7.10.2019 
11940235   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.8-31.8.19  257,02 
vrátane DPH
7/2017    09.09.2019  26.09.2019  7.10.2019 
11940234   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19  329,71 
vrátane DPH
7/2017    09.09.2019  26.09.2019  7.10.2019 
11940233   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 8/2019  134,65 
vrátane DPH
10/2015    09.09.2019  26.09.2019  7.10.2019 
11940232   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 636 ks  2118,13 
vrátane DPH
3/2016    09.09.2019  02.10.2019  7.10.2019 
11940237   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 9/2019  84,56 
vrátane DPH
  OBJ.  11.09.2019  19.09.2019  7.10.2019 
11940236   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 9/2019  84,56 
vrátane DPH
  OBJ.  11.09.2019  19.09.2019  7.10.2019 
11940241   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 2.8-2.9.2019  206,08 
vrátane DPH
788/2014    12.09.2019  19.09.2019  7.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť