Faktúry 2020 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040001   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    7.1.2020  14.01.2020  20.4.2020 
12040257   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby   36 
vrátane DPH
zmluva z 07.05.2018    29.12.2020  30.12.2020  7.1.2021 
12040256   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 02.09.2008    29.12.2020  30.12.2020  7.1.2021 
12040255   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC   15 
vrátane DPH
zmluva z 09.01.2018    29.12.2020  30.12.2020  7.1.2021 
12040228   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOSP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 02.09.2008    04.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040227   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby   36 
vrátane DPH
zmluva z 07.05.2018    04.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040226   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 09.01.2018    04.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040213   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, Bratislava
11790547  notebooky HP - 2 ks  1 378,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 70/2020  6.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava  3 588,18 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    7.10.2020  09.10.2020  16.10.2020 
12040126   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3 730,85 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    9.7.2020  15.07.2020  7.8.2020 
12040230   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava   3580,43 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.06.2019    08.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040206   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  4 444,20 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    5.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040152   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3.652,57 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    8.9.2020  09.09.2020  17.9.2020 
12040135   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  odobratá strava  4 583,29 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    5.8.2020  06.08.2020  7.8.2020 
12040101   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3764,35 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    8.6.2020  12.06.2020  6.7.2020 
12040085   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3695,34 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    6.5.2020  11.05.2020  12.5.2020 
12040069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3668,08 
bez DPH
zmluva z 28.6.2019    9.4.2020  15.04.2020  21.4.2020 
12040047   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3640,51 
bez DPH
zmluva z 28.6.2019    11.3.2020  13.03.2020  21.4.2020 
12040028   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3422,00 
bez DPH
zmluva z 28.6.2019    5.2.2020  13.02.2020  20.4.2020 
12040250   i.m. indecom spol. s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava
30998522  žalúzie a sieťky na okná   727,40 
vrátane DPH
  objednávka č. 85/2020  16.12.2020  17.12.2020  7.1.2021 
12040249   i.m. indecom spol. s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava
30998522  kuchynská linka   987,50 
vrátane DPH
  objednávka č. 86/2020  16.12.2020  17.12.2020  7.1.2021 
12040143   Ing. Dušan Neveďal SLOVDREVO
Turá Lúka 833, 907 03 Myjava
11734256  ubytovanie   739,14 
vrátane DPH
hradená záloha z účtu dary granty    6.8.2020  03.07.2020  17.9.2020 
12040245   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva   336 
bez DPH
  objednávka č. 76/2020  11.12.2020  15.12.2020  5.1.2021 
12040232   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT
Zemianske Podhradie 222, Bošáca
46002596  revízia elektrospotrebičov   310 
bez DPH
  objednávka č. 75/2020  08.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040231   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT
Zemianske Podhradie 222, Bošáca
46002596  revízia elektrospotrebičov  180 
bez DPH
  objednávka č. 79/2020  08.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040181   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  Skupinové a individuálne supervízie  504,00 
bez DPH
  obj. č. 54/2020  12.10.2020  15.10.2020  16.10.2020 
12040159   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízie  312,00 
bez DPH
  obj. č. 44/2020  14.9.2020  17.09.2020  18.9.2020 
12040117   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia  600,00 
bez DPH
  obj. č.32/2020  19.6.2020  23.06.2020  6.7.2020 
12040039   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia  480,00 
bez DPH
  obj. č. 7/2020  20.2.2020  26.02.2020  20.4.2020 
12040241   Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia   162 
bez DPH
  objednávka č. 78/2020  09.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040237   Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia   252 
bez DPH
  objednávka č. 74/2020  02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040218   Ján Kadlečík
Babulicov Vrch 358, Kostolné
22823280  hygienická maľovka, nátery soklov a zárubní  3 864,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 41/2020  11.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040197   Ján Kadlečík
Babulicov Vrch 358, Kostolné
22823280  náter a oprava betónového oplotenia  4 320,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 40/2020  28.10.2020  29.10.2020  26.11.2020 
12040247   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby   295,79 
vrátane DPH
  objednávka č. 77/2020  15.12.2020  17.12.2020  7.1.2021 
12040059   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby, toaletný papier  135,35 
vrátane DPH
  obj. č. 11/2020  18.3.2020  25.03.2020  21.4.2020 
12040005   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby  98,44 
vrátane DPH
  obj. č. 85/2019  7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040170   JVD papier, s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  Kancelárske potreby  83,05 
vrátane DPH
  obj. č. 50/2020  6.10.2020  09.10.2020  16.10.2020 
12040172   Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Kostolné 390, 916 13
34133861  zneškodnenie odpadu  119,90 
vrátane DPH
  obj. č. 49/2020  7.10.2020  09.10.2020  16.10.2020 
12040081   L & Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  pracovné ochranné pomôcky  131,48 
vrátane DPH
  obj. č. 17/2020  24.4.2020  15.04.2020  12.5.2020 
12040261   Lekáreň Herbária, s. r. o.
Budovateľská 1, Brezová pod Bradlom
45849579  respirátory   51 
vrátane DPH
  objednávka č. 89/2020  29.12.2020  30.12.2020  7.1.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť