Faktúry 2020 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040080   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  230,94 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019    24.4.2020  29.04.2020  12.5.2020 
12040054   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  218,52 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019    11.3.2020  13.03.2020  21.4.2020 
12040035   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  220,19 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019    17.2.2020  20.02.2020  20.4.2020 
12040006   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  124,13 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040247   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby   295,79 
vrátane DPH
  objednávka č. 77/2020  15.12.2020  17.12.2020  7.1.2021 
12040170   JVD papier, s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  Kancelárske potreby  83,05 
vrátane DPH
  obj. č. 50/2020  6.10.2020  09.10.2020  16.10.2020 
12040059   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby, toaletný papier  135,35 
vrátane DPH
  obj. č. 11/2020  18.3.2020  25.03.2020  21.4.2020 
12040005   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby  98,44 
vrátane DPH
  obj. č. 85/2019  7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040023   RegionPRESS s.r.o
Študentská 2, 91701 Trnava
36252417  prenájom  28,66 
vrátane DPH
zmluva č. 111180177BPT    24.1.2020  29.01.2020  20.4.2020 
12040225   Pyroteam Group, s.r.o.
Beňovského 5387/3, Senica
36241903  kontrola hasiacich prístrojov   48,90 
vrátane DPH
  objednávka č. 63/2020  02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040058   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava  32,40 
bez DPH
    18.3.2020  25.03.2020  21.4.2020 
12040016   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava  67,80 
bez DPH
    20.1.2020  24.01.2020  20.4.2020 
12040015   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava  158,20 
bez DPH
    20.1.2020  24.01.2020  20.4.2020 
12040243   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   172,58 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    10.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040215   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  160,50 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    14.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040183   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  177,41 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    14.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
12040158   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  135,82 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    11.9.2020  17.09.2020  18.9.2020 
12040145   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  148,19 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    18.8.2020  20.08.2020  17.9.2020 
12040130   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  154,88 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    15.7.2020  17.07.2020  7.8.2020 
12040112   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  110,3 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    11.6.2020  12.06.2020  6.7.2020 
12040093   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  143,74 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    13.5.2020  15.05.2020  19.5.2020 
12040074   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  123,66 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    15.4.2020  21.04.2020  21.4.2020 
12040056   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  152,65 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    18.3.2020  25.03.2020  21.4.2020 
12040034   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  112,52 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    11.2.2020  13.02.2020  20.4.2020 
12040021   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  96,92 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    24.1.2020  29.01.2020  20.4.2020 
12040214   ELEKTROSPED a. s.
Pestovateľská 13, Bratislava
35765038  tlačiareň - multifunkčné zariadenie  323,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 69/2020  8.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040229   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   93,70 
vrátane DPH
zmluva z 25.05.2018 a 09.12.2019    07.12.2020  08.12.2020  5.1.2021 
12040207   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  92,24 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.11.2020  10.11.2020  26.11.2020 
12040166   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,41 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    5.10.2020  07.10.2020  16.10.2020 
12040151   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,61 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    7.9.2020  09.09.2020  17.9.2020 
12040139   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.8.2020  12.08.2020  17.9.2020 
12040120   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.7.2020  23.06.2020  6.7.2020 
12040100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,71 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    8.6.2020  12.06.2020  6.7.2020 
12040084   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,30 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.5.2020  11.05.2020  12.5.2020 
12040067   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.4.2020  08.04.2020  21.4.2020 
12040050   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  92,11 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    4.3.2020  06.03.2020  21.4.2020 
12040038   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,34 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    20.2.2020  21.02.2020  20.4.2020 
12040004   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,46 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1103,33 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.11.2020  04.11.2020  26.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť