Faktúry 2020 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040211   PPG DECO SLOVAKIA s.r.o.
Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina
31633200  maliarsky materiál TN 1 a 2. sk  163,34 
vrátane DPH
  OBJ.  20.07.2020  28.07.2020 
12040205   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 6/20  3389,23 
vrátane DPH
3/2016    09.07.2020  28.07.2020 
12040191   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 5/2020  240,08 
vrátane DPH
A7726890    30.06.2020  28.07.2020 
12040212   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava Škoda Octavia TN 721 GI  729,76 
vrátane DPH
  OBJ.  20.07.2020  24.07.2020 
12040208   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bán n/B 7/20  50,00 
vrátane DPH
4/2019    10.07.2020  17.07.2020 
12040207   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt.priest. Bán. n/B 7/20  518,00 
vrátane DPH
3/2019    10.07.2020  17.07.2020 
12040206   DET. A MLAD.ORGANIZ. TIK TAK
Školská 607, 95176 Tes. Mlyňany
37960644  let.tábor pre klientov  864,00 
bez DPH
  OBJ:  10.07.2020  17.07.2020 
12040204   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava Škoda Superb TN 020 GD  202,54 
vrátane DPH
  OBJ.  09.07.2020  17.07.2020 
12040203   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 1 klienta 6/2020  44,64 
vrátane DPH
  OBJ.  06.07.2020  17.07.2020 
12040202   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  ubytovanie pre 1 klienta 6/2020  44,36 
vrátane DPH
  OBJ.  06.07.2020  17.07.2020 
12040201   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 4/2020  110,12 
vrátane DPH
2028614802    06.07.2020  17.07.2020 
12040200   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 4/2020  40,75 
vrátane DPH
2028614802    06.07.2020  17.07.2020 
12040199   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1.6.-30.6.2020 vyúčt.  200,43 
vrátane DPH
17/2019    06.07.2020  17.07.2020 
12040198   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1.6.-30.6.2020 vyúčt.  161,43 
vrátane DPH
17/2019    06.07.2020  17.07.2020 
12040197   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 6/2020  95,00 
vrátane DPH
1/2018    06.07.2020  10.07.2020 
12040196   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti 6/2020 EVC  15,00 
vrátane DPH
1/2018    06.07.2020  10.07.2020 
12040195   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 5/2020   790,86 
vrátane DPH
P3433/2019    06.07.2020  10.07.2020 
12040194   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 7/2020   504,29 
vrátane DPH
P3433/2019    06.07.2020  10.07.2020 
12040193   REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA
906 37 Sološnica 3
00500798  stravné za klienta 6/2020  126,60 
vrátane DPH
  OBJ.  02.07.2020  10.07.2020 
12040192   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava Ford Transit TN 827 CE  357,20 
vrátane DPH
  OBJ.  01.07.2020  10.07.2020 
12040190   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava Ford Transit TN 827 CE  246,66 
vrátane DPH
  OBJ.  29.06.2020  10.07.2020 
12040174   MAPROS s.r.o.
Royova 24, 91501 Nové Mesto n/ V
36339296    144,00 
vrátane DPH
  OBJ:  19.06.2020  10.07.2020 
12040184   CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o.
Šášovská 2, Bratislava
50766511  l. tábor pre 1 klienta Turček  207,80 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2020  06.07.2020 
12040183   CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o.
Šášovská 2, Bratislava
50766511  l. tábor pre 1 klienta Turček  207,80 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2020  06.07.2020 
12040182   CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o.
Šášovská 2, Bratislava
50766511  l. tábor pre 1 klienta Turček  207,80 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2020  06.07.2020 
12040181   CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o.
Šášovská 2, Bratislava
50766511  l. tábor pre 1 klienta Turček  187,79 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2020  06.07.2020 
12040180   CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o.
Šášovská 2, Bratislava
50766511  l. tábor pre 1 klienta Turček  187,79 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2020  06.07.2020 
12040179   CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o.
Šášovská 2, Bratislava
50766511  l. tábor pre 1 klienta Turček  187,79 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2020  06.07.2020 
12040178   JURAJ MRÁKAVA
Kosmatinská 109, 915 01 Tr.Turná
11976403  revízie el. zariad. a bleskozvodu bud. TN  220,00 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2020  06.07.2020 
12040209   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 10.6.2020-08.7.2020  228,34 
vrátane DPH
788/2014    15.06.2020  29.06.2020 
12040189   FANTAZIA DP s.r.o.
Za humnami 51, 949 01 Nitra
47045388  l. tábor pre 1 klienta Fantázia  229,00 
vrátane DPH
  OBJ.  29.06.2020  29.06.2020 
12040188   FANTAZIA DP s.r.o.
Za humnami 51, 949 01 Nitra
47045388  l. tábor pre 1 klienta Fantázia  229,00 
vrátane DPH
  OBJ.  29.06.2020  29.06.2020 
12040187   FANTAZIA DP s.r.o.
Za humnami 51, 949 01 Nitra
47045388  l. tábor pre 1 klienta Fantázia  229,00 
vrátane DPH
  OBJ.  29.06.2020  29.06.2020 
12040186   FANTAZIA DP s.r.o.
Za humnami 51, 949 01 Nitra
47045388  l. tábor pre 1 klienta Fantázia  229,00 
vrátane DPH
  OBJ.  29.06.2020  29.06.2020 
12040185   FANTAZIA DP s.r.o.
Za humnami 51, 949 01 Nitra
47045388  l. tábor pre 1 klienta Fantázia  229,00 
vrátane DPH
  OBJ.  29.06.2020  29.06.2020 
12040177   MARTIN KOPÚN PLYNOTERM
916 31 Nová Ves nad Váhom 184
32784384  servis a údržba plyn.kotlov 2 ks  191,12 
vrátane DPH
  OBJ.  22.06.2020  29.06.2020 
12040176   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B 6/  50,00 
vrátane DPH
4/2019    22.06.2020  29.06.2020 
12040175   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt.priest. Bánovce n/B 6/2020  518,00 
vrátane DPH
3/2019    22.06.2020  29.06.2020 
12040161   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 6.5.2020-02.6.2020  158,83 
vrátane DPH
788/2014    15.06.2020  29.06.2020 
12040158   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 5/2020  3458,61 
vrátane DPH
3/2016    10.06.2020  29.06.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť