Faktúry 2020 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040289   DC ZÁHORSKÁ VES
Trstínska 2, 841 06 Bratislava
00163252  strava pre 1 klienta 30.9.-31.10.2020  125,76 
vrátane DPH
  OBJ:  12.10.2020  15.10.2020 
12040193   REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA
906 37 Sološnica 3
00500798  stravné za klienta 6/2020  126,60 
vrátane DPH
  OBJ.  02.07.2020  10.07.2020 
12040153   REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA
906 37 Sološnica 3
00500798  stravné za klienta 5/2020  126,60 
vrátane DPH
  OBJ.  04.06.2020  12.06.2020 
12040134   REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA
906 37 Sološnica 3
00500798  stravné za klienta 3/2020  126,60 
vrátane DPH
  OBJ.  13.05.2020  22.05.2020 
12040090   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 12.2.2020-6.3.2020  129,05 
vrátane DPH
788/2014    16.03.2020  23.03.2020 
12040015   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 13.12.2019-09.01.2020  130,15 
vrátane DPH
788/2014    13.01.2020  21.01.2020 
12040004   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 2 klientov 1/2020  130,32 
vrátane DPH
  OBJ.  03.01.2020  14.01.2020 
12040076   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre 2 klientov3/2020  131,04 
vrátane DPH
  OBJ.  05.03.2020  09.03.2020 
12040112   INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vysávač Rowenta 2 ks  133,00 
bez DPH
  OBJ.  14.04.2020  20.04.2020 
12040338   REDUKAČNÉ CENTRUM
906 37 Sološnica 3
00500798  stravné za klienta 11/2020  137,40 
vrátane DPH
    02.12.2020  08.12.2020 
12040312   REDUKAČNÉ CENTRUM
906 37 Sološnica 3
00500798  stravné za klienta 10/2020  141,98 
vrátane DPH
  OBJ.  05.11.2020  19.11.2020 
12040174   MAPROS s.r.o.
Royova 24, 91501 Nové Mesto n/ V
36339296    144,00 
vrátane DPH
  OBJ:  19.06.2020  10.07.2020 
12040075   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 2 klientov 3/2020  147,84 
vrátane DPH
  OBJ.  05.03.2020  09.03.2020 
12040085   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny+ nastav. modemu 2/2020  148,96 
vrátane DPH
2028614802    09.03.2020  17.03.2020 
12040263   TLD MONT s.r.o.
Inovecká 1139/16, 91101Trenčín
52113604  havar.oprava tečúceho potrubia v pivnici  149,45 
vrátane DPH
  OBJ.  25.09.2020  08.10.2020 
12040264   TLD MONT s.r.o.
Inovecká 1139/16, 91101Trenčín
52113605  havar.oprava tečúceho potrubia v pivnici  150,45 
vrátane DPH
  OBJ.  25.09.2020  08.10.2020 
12040016   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.12.2019-02.01.2020  157,24 
vrátane DPH
788/2014    13.01.2020  21.01.2020 
12040161   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 6.5.2020-02.6.2020  158,83 
vrátane DPH
788/2014    15.06.2020  29.06.2020 
12040081   DUŠAN VRANÁK
Duklanskych hrdinov 8, 91105 Trenčín
37128396  odstr.havar.stavu upchatej kanalizácie AK  158,13 
vrátane DPH
  OBJ:  06.03.2020  17.03.2020 
12040198   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1.6.-30.6.2020 vyúčt.  161,43 
vrátane DPH
17/2019    06.07.2020  17.07.2020 
12040321   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 10.10.2020-06.11.2020  163,80 
vrátane DPH
788/2014    14.11.2020  26.11.2020 
12040211   PPG DECO SLOVAKIA s.r.o.
Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina
31633200  maliarsky materiál TN 1 a 2. sk  163,34 
vrátane DPH
  OBJ.  20.07.2020  28.07.2020 
12040093   MONIKA MRÁKAVOVÁ MM- JJM
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
44439679  elekt.. práce SUS TN , zapoj.sporáka, LED osvetlenia  164,20 
vrátane DPH
  OBJ.  19.03.2020  23.03.2020 
12040296   JOZEF KOIŠ- REVÍIZIE KOIŠ
M.Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín
00030351  vykonanie odb. skúšky plyn zariad. a odb. prehliadky tlak. nádob TN  165,00 
vrátane DPH
  OBJ:  23.10.2020  04.01.2000 
12040235   SPDDD Úsmev ako dar o.z.
T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza
17316537  letný rozvoj.tábor 2 klienti Duchonka  165,00 
vrátane DPH
  OBJ.  14.08.2020  18.08.2020 
12040136   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.3.2020-01.4.2020  173,54 
bez DPH
788/2014    14.05.2020  22.05.2020 
12040159   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 6.5.-02.6.2020  175,78 
vrátane DPH
788/2014    10.06.2020  19.06.2020 
12040352   JAMES JAN KUČERKA
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180262  oprava MV TN 020 GD Škoda Superb výmen oleja a filtrov  179,24 
vrátane DPH
  OBJ.  08.12.2020  10.12.2020 
12040295   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier 60 balíkov  187,20 
vrátane DPH
  OBJ:  23.10.2020  23.10.2020 
12040251   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1.8.-31.8.2020 vyúčt.  187,98 
vrátane DPH
17/2019    09.09.2020  17.09.2020 
12040181   CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o.
Šášovská 2, Bratislava
50766511  l. tábor pre 1 klienta Turček  187,79 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2020  06.07.2020 
12040180   CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o.
Šášovská 2, Bratislava
50766511  l. tábor pre 1 klienta Turček  187,79 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2020  06.07.2020 
12040179   CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o.
Šášovská 2, Bratislava
50766511  l. tábor pre 1 klienta Turček  187,79 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2020  06.07.2020 
12040099   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier 60 bal  187,20 
vrátane DPH
    30.03.2020  26.05.2020 
12040279   DAVRAN s.r.o.
L. Podjavorinskej 453/5, 91401 Tr.Teplá
46895469  odstrán. hav.stavu prečistenie v areáli a budove AK  188,13 
vrátane DPH
  OBJ.  05.10.2020  14.10.2020 
12040073   PPG DECO SLOVAKIA s.r.o.
Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina
31633200  maliarsky materiál TN 1 a 2. sk  188,17 
vrátane DPH
  OBJ.  02.03.2020  09.03.2020 
12040250   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1.8.-31.8.2020 vyúčt.  189,92 
vrátane DPH
17/2019    09.09.2020  17.09.2020 
12040215   WACHUMBA c.k. s.r.o.
P.Mudroňa 1, 036 01 Martin
458284601  tábor Sevolution RZ Podskalie pre 2 klientov 12.-25.7.2020  190,20 
vrátane DPH
Nie  OBJ.  04.08.2020  10.08.2020 
12040288   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 4.9.-5.10.2020  191,65 
vrátane DPH
788/2014    09.10.2020  23.10.2020 
12040177   MARTIN KOPÚN PLYNOTERM
916 31 Nová Ves nad Váhom 184
32784384  servis a údržba plyn.kotlov 2 ks  191,12 
vrátane DPH
  OBJ.  22.06.2020  29.06.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť