Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140201   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín
00000011  zmluvné činnosti BOZP a OPP  298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005    1.7.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140089   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín
00000011  zmluvné činnosti BOZP a OOP za 1.Q.2021  298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005    31.3.2021  06.04.2021  13.5.2021 
2140183   A.S.E.P., spol s r.o.
Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava
00000035  Xerox VL+ inštalácia  2 400,00 
vrátane DPH
  č.55/2021 z 27.5.2021  9.6.2021  25.06.2021  17.9.2021 
12140406   MIMONI s.r.o.
Satrá Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava
50703129  Xerox toner originál pre Versalink  46,50 
vrátane DPH
153/2021 z 23.11.2021  29.11.2021  24.11.2021  28.6.2022 
2140083   OZ Brána BeAla
Švermova 4448/7, 92700 Šaľa
00000051  workshop " keď vzťah lieči"  200,00 
bez DPH
  34/2021  25.3.2021  26.03.2021  13.5.2021 
2140351   OZ Brána BeAla
Švermova 1148/7, 927 00 Šala
00000512  workshop  200,00 
bez DPH
12/2021 z 21.10.2021  25.10.2021  27.10.2021  11.1.2022 
2140341   Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, 841 01 Bratislava
00000457  workshop  78,00 
bez DPH
  117/2021 z 11.10.2021  18.10.2021  22.10.2021  11.1.2022 
2140340   Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, 841 01 Bratislava
00000457  workshop  420,00 
bez DPH
  114/2021 z 4.10.2021  15.10.2021  19.10.2021  11.1.2022 
2140148   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
00000017  webinár  15,00 
bez DPH
  č.48/2021 z 10.5.2021  13.5.2021  14.05.2021  17.8.2021 
12140362   Fofos.sk s.ro.
Duklianskych hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín
50215167  Webhosting domény cdrzlatovce.sk  54,00 
vrátane DPH
133/2021 z 02.11.2021  03.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140258   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie letný tábor  -227,89 
bez DPH
Zmluva 20/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    16.8.2021  17.08.2021  26.10.2021 
2140256   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie letný tábor  -455,78 
bez DPH
Zmluva 19/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    16.8.2021  17.08.2021  26.10.2021 
2140257   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie letného tábora  -227,89 
bez DPH
  Zmluva 20/2021/ EKON zo 15.7.2021  16.8.2021  17.08.2021  26.10.2021 
2140267   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie - letný tábor  -231,89 
bez DPH
Zmluva 25/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    26.8.2021  24.08.2021  26.10.2021 
12140382   Legia a.s.
Bratislavská 8, 911 01 Trenčín
34101985  Výpočtová technika SSD disk Samsung 250 GB 870 EVO  57,48 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021   120/2021 z 19.10.2021  11.11.2021  16.11.2021  28.6.2022 
2140111   MP - plast s.r.o.
Veľké Stankovce 742, 91321 Trenčianske Stankovce
00000036  výmena zasklenia  74,77 
vrátane DPH
  č.14/2021 z 29.1.2021  13.4.2021  15.04.2021  9.8.2021 
2140346   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
00000440  výkon zodpovednej osoby  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    18.2.20214  19.02.2021  11.1.2022 
2140212   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
00000044  výkon zodpovednej osoby  46,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018    8.7.2021  15.07.2021  22.9.2021 
2140178   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
00000044  výkon zodpovednej osoby  46,8 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    8.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140155   EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38, 04011 Košice
00000044  výkon zodpovednej osoby  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    20.5.2021  21.05.2021  17.8.2021 
2140021   EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38, 04011 Košice
00000044  výkon zodpovednej osoby  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    27.1.2021  28.01.2021  11.5.2021 
2140330   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
00000440  výkon ZO  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    8.10.2021  15.10.2021  11.1.2022 
2140294   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
00000044  výkon ZO  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    8.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140248   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
00000044  výkon ZO  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    16.8.2021  19.08.2021  26.10.2021 
2140110   EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38, 04011 Košice
00000044  výkon ZO  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    12.4.2021  15.04.2021  9.8.2021 
2140065   EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38, 04011 Košice
00000044  výkon ZO  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    8.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140046   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
  výkon ZO  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    18.2.2021  19.02.2021  13.5.2021 
2140321   Stanislav Kováčik - Tenel
Hanzlikovská 64
40817725  výbojka Master 70W  57,50 
vrátane DPH
  111/2021 z27.9.2021  1.10.2021  07.10.2021  11.1.2022 
2140336   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 Trenčín
00000341  VT- SSD 250GB  114,96 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021  98/2021 z 3.9.2021  11.10.2021  21.10.2021  11.1.2022 
2140187   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000036  vodné,stočné,zrážky  2 744,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    14.6.2021  21.06.2021  17.9.2021 
2140076   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné,stočné  3760,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    17.3.2021  23.03.2021  13.5.2021 
2140047   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné,stočné  3 680,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    18.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140342   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné, zrážky  2 619,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016    18.10.2021  22.10.2021  11.1.2022 
2140223   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000036  vodné, stočné, zrážky  3 442,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    19.7.2021  28.07.2021  22.9.2021 
2140113   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné, stočné, zrážky  4 006,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.4.2021  20.04.2021  17.8.2021 
12140385   Trenčianske vodáhrne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné, zrážková voda 04.03.-08.04.2022  2807,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016   15.11.2021  19.11.2021  28.6.2022 
2140304   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000036  vodné, stočné  2 771,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    17.9.2021  21.09.2021  26.10.2021 
2140251   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000036  vodné, stočné  2165,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    16.8.2021  20.08.2021  26.10.2021 
2140151   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné, stočné  -546,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    17.5.2021  25.05.2021  17.8.2021 
2140150   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000363  vodné, stočné  2899,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016    17.5.2021  24.05.2021  17.8.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť