Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021  8923,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019   113/2021 z 01.10.2021  08.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140334   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 118,14 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019  96/2021 z 1.9.2021  11.10.2021  15.10.2021  11.1.2022 
2140283   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 538,67 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.82/2021 z 2.8.2021  6.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140246   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6463,13 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.71/2021 z 2.7.2021  6.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140214   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  8 033,61 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.56/2021 z 1.6.2021  12.6.2021  15.07.2021  22.9.2021 
2140182   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  8686,86 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.44/2021 z 3.5.2021  8.6.2021  18.06.2021  17.9.2021 
2140143   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 940,04 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  č.37/2021 z 1.4.2021  10.5.2021  18.05.2021  17.8.2021 
2140090   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  7 599,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  č.22/2021 z 1.3.2021  8.4.2021  22.04.2021  13.5.2021 
2140064   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  7433,54 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  15/2021  5.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  7 120,23 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  10/2021  12.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140270   CHORVÁT spol. s r.o.
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
00000036  preprava detí z letných táborov  978,00 
vrátane DPH
  č.83/2021 z 2.8.2021  27.8.2021  06.09.2021  26.10.2021 
12140363   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva na motorovom vozidle Opel Zafira  204,00 
vrátane DPH
126/2021 z 21.10.2021  03.11.2021  11.11.2021  28.6.2022 
12140407   Ing. Meravý Ján - LIGHTNING
Dolný Šianec 18A, 911 01 Trenčín
30352746  Rekonštrukcia bleskozvodov na budovách CDR  26983,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 9/2021/EKON z 15.10.2021  29.11.2021  08.12.2021  28.6.2022 
2140314   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5
11751932  BOZP aOOP   298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva     1.10.2021  07.10.2021  11.1.2022 
2140201   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín
00000011  zmluvné činnosti BOZP a OPP  298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005    1.7.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140089   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín
00000011  zmluvné činnosti BOZP a OOP za 1.Q.2021  298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005    31.3.2021  06.04.2021  13.5.2021 
12140378   Ing. Rastislav Opatovský - SKRAT
Námestie sv. Anny 23,911 01 Trenčín
40497372  Posúdenie stavu mobilných telefónov  48,00 
vrátane DPH
135/2021 z 02.11.2021  10.11.2021  16.11.2021  28.6.2022 
2140044   Inštitút osobnostného rozvoja. s.r.o.
E.F. Sherera 16/4801
00000036  Terapeutické karty Rezilicencia  32,30 
bez DPH
  17/2021  17.2.2021  19.02.2021  13.5.2021 
2140306   Inštitút zdravého vývinu
Za záhradami 548
00000013  seminár -vrátený poplatok  -85,00 
bez DPH
  95/2021 z 31.8.2021  21.9.2021  13.10.2021  26.10.2021 
2140277   Inštitút zdravého vývinu
Za záhradami 548, 013 24 Strečno
00000042  seminár  765,00 
bez DPH
  č.95/2021 z 31.8.2021  3.9.2021  07.09.2021  26.10.2021 
12140384   Ivan Jánošík ml.
Brezová ul. 137/28, 911 05 Trenčín
40817016  Oprava pračky Indesit a vystavenie servisného potvrdenia  103,60 
vrátane DPH
144/2021 z 10.11.2021  15.11.2021  19.11.2021  28.6.2022 
2140250   IVES Košice
Čsl. armády 20
00162957  APV WINASU  119,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_54_2020 zo dňa 15.06.2020    9.8.2021  03.08.2021  26.10.2021 
12140379   J. S. T. plus s.r.o.
Mudroňová 2, 955 01 Topoľčany
36551961  Oleje - OL 46 10l  31,56 
vrátane DPH
122/2021 z 20.10.2021  10.11.2021  16.11.2021  28.6.2022 
12140408   Ján Búreš - FULL SERVIS
Černyševského 29,851 01 Bratislava
36910813  Skartovač Felowers AutoMax 200C  385,76 
vrátane DPH
158/2021 z 24.11.2021  30.11.2021  29.11.2021  28.6.2022 
2140338   Ján Poláček
Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie
00000308  oprava detekčného zariadenia v kotolni  495,60 
vrátane DPH
  108/2021 z21.9.2021  14.10.2021  22.10.2021  11.1.2022 
12140396   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Školenie prvej pomoci 02,03,11/2021  660,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021   118/2021 z 11.10.2021  24.11.2021  29.11.2021  28.6.2022 
12140377   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba za mesiac 10/2021  60,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021   09.11.2021  15.11.2021  28.6.2022 
2140305   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
00000363  PZS   -96,00 
vrátane DPH
Zmluva odielo o zabezpečení služueb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021    20.9.2021  20.09.2021  26.10.2021 
2140276   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
  PZS  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019    3.9.2021  07.09.2021  26.10.2021 
2140198   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24
00000036  PZS  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019    30.6.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140132   JUMA Trenčín s.ro.
Železničná 7703/24, Trenčín
00000036  PZS  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019    3.5.2021  11.05.2021  17.8.2021 
2140062   JUMA Trenčín s.ro.
Železničná 7703/24, Trenčín
00000036  pracovná zdravotná služba  96,00 
bez DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019    5.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
12140405   KARCHER Slovakia s.r.o.
Bratislavská 3, 949 01 Nitra
43967663  Dýza na čistenie  30,00 
vrátane DPH
154/2021 z 23.11.2021  29.11.2021  25.11.2021  28.6.2022 
2140313   Kifli s.r.o.
Karpatské námestie 10A
00000051  OOP -dezinfekčný gél, respirátir   165,96 
vrátane DPH
  č.110/2021 z 22.9.2021  29.9.2021  30.09.2021  27.10.2021 
2140185   kudla 4U s.r.o.
Štefanov 308, 906 45 Štefanov
00000051  oprava dverí  95,00 
vrátane DPH
  č.50/2021 z 20.5.2021  10.6.2021  18.06.2021  17.9.2021 
2140249   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319
00000033  akumulátor  137,40 
vrátane DPH
  č. 84/2021 z 16.8.2021  16.8.2021  20.08.2021  26.10.2021 
12140382   Legia a.s.
Bratislavská 8, 911 01 Trenčín
34101985  Výpočtová technika SSD disk Samsung 250 GB 870 EVO  57,48 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021   120/2021 z 19.10.2021  11.11.2021  16.11.2021  28.6.2022 
12140381   Legia a.s.
Bratislavská 8, 911 01 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW 10/2021  67,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021   120/2021 z 19.10.2021  11.11.2021  16.11.2021  28.6.2022 
2140336   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 Trenčín
00000341  VT- SSD 250GB  114,96 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021  98/2021 z 3.9.2021  11.10.2021  21.10.2021  11.1.2022 
2140335   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 Trenčín
00000341  SW konfigurácia  218,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021  99/2021 z 3.9.2021  11.10.2021  14.10.2021  11.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť