Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140308   Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA
717, 913 21 Trenčianka Turná
00000043  oprava a servis vozidla škoda superb  364,46 
vrátane DPH
  č.105/2021 z 8.9.2021  21.9.2021  24.09.2021  26.10.2021 
2140007   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
00000031  phm  344,08 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006    5.1.2021  14.01.2021  11.5.2021 
12140353   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery CF226A,CR283A  343,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 8669/2019-M_OIKT č.z.33700 z. 25.7.2019   129/2021 z 25.10.2021  28.10.2021  12.11.2021  25.2.2022 
2140239   Automarket Trenčín s.r.o.
gen. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín
00000036  servisná prehliadka, predpísaná výrobcom s výmenou oleja  331,81 
vrátane DPH
  č.81/2021 z 27.7.2021  3.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140116   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
00000031  PHM  330,39 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006    20.4.2021  17.05.2021  17.8.2021 
2140156   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská1290/4, 831 04 Bratislava 3
00000031  originál tonery HP   329,47 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019  č.42/2021 z 29.4.2021  24.5.2021  14.06.2021  17.8.2021 
2140152   ELEKTROSPEED, a.s.
Pestovateľská 13, 82104 Bratislava
00000035  tonery  328,30 
vrátane DPH
  č.49/2021 z 13.5.2021  17.5.2021  14.05.2021  17.8.2021 
2140298   ELEKTROSPEED, a.s.
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
00000035  tonery  325,60 
vrátane DPH
  č.97/2021 z 3.9.2021  10.9.2021  08.09.2021  26.10.2021 
2140174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  319,66 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    4.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava
00000031  phm  314,42 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    18.8.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
00000031  phm  314,44 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006    28.2.2021  06.04.2021  13.5.2021 
2140295   RBV, s.r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000036  náhrada škody  300,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2021 / EKON    8.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140314   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5
11751932  BOZP aOOP   298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva     1.10.2021  07.10.2021  11.1.2022 
2140201   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín
00000011  zmluvné činnosti BOZP a OPP  298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005    1.7.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140089   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín
00000011  zmluvné činnosti BOZP a OOP za 1.Q.2021  298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005    31.3.2021  06.04.2021  13.5.2021 
12140386   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 11/2021  293,72 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a sptrieborná spoločnosť Slovnaft č. 5611852442 zo dňa 16.08.2021    18.11.2021  26.11.2021  28.6.2022 
2140189   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava
00000031  phm  291,06 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    18.6.2021  15.07.2021  17.9.2021 
2140066   Diagnostické centrum
Skalka 36, 01311 Lietavská Lúčka
00000163  diagnostický pobyt - strava  289,44 
bez DPH
  8/2021  8.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
12140410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2021  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   01.12.2021  08.12.2021  28.6.2022 
12140359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2021  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   02.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000357  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019    1.10.2021  13.10.2021  11.1.2022 
2140271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    2.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    2.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    30.6.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140188   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  antivírus eset -10 stanic  287,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.62/2021 z 11.6.2021  22.6.2021  28.06.2021  17.9.2021 
2140169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140134   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    3.5.2021  11.05.2021  17.8.2021 
2140095   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.4.2021  15.04.2021  9.8.2021 
2140054   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.2.2021  15.02.2021  11.5.2021 
2140034   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
00000031  phm  278,02 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006    5.2.2021  15.02.2021  13.5.2021 
2140297   Miroslav Gago Maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735
00000041  maliarske práce   277,95 
bez DPH
  č.88/2021 z 19.8.2021  9.9.2021  21.09.2021  26.10.2021 
2140126   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
00000041  maliarske práce  277,95 
vrátane DPH
  č.30/2021 z 18.3.2021  27.4.2021  07.05.2021  17.8.2021 
2140207   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  272,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    6.7.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140117   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
00000043  servis auta, výmena oleja, filtra  261,53 
vrátane DPH
  č.42/2021 z 13.4.2021  21.4.2021  29.04.2021  17.8.2021 
2140219   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké kostoľany
00000011  náhradné diely na malotraktor  259,08 
vrátane DPH
  č.75/2021 z 12.7.2021  14.7.2021  20.07.2021  22.9.2021 
2140080   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
00000041  maliarske práce  257,48 
bez DPH
  23/2021  18.3.2021  23.03.2021  13.5.2021 
2140078   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
00000031  tonery  252,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  27/2021  18.3.2021  23.03.2021  13.5.2021 
12140389   CK Boomerang Slovensko s.r.o.
Šášovská 2, 851 06 Bratislava
50766511  Letný detský tábor  248,90 
vrátane DPH
11/2021/EKON z 06.07.2021  22.11.2021  19.07.2021  28.6.2022 
2140281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  248,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť