Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140243   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 911 01 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP   47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020    3.8.2021  12.08.2021  26.10.2021 
2140209   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 911 01 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020    6.7.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140172   EUROSTORE, s.r.o.
opatovská 386/83, 911 01 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020    3.6.2021  08.06.2021  17.9.2021 
2140131   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020    3.5.2021  11.05.2021  17.8.2021 
2140093   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP 03/2021  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020    6.4.2021  12.04.2021  9.8.2021 
2140050   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020    2.3.2021  09.03.2021  13.5.2021 
2140033   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP   47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020    3.2.2021  09.02.2021  13.5.2021 
2140009   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020    7.1.2021  14.01.2021  11.5.2021 
2140057   EKO LOG s.r.o.
Brnianska 2, 91105 Trenčín
00000036  odber a zneškodnenie biologického odpadu  62,76 
vrátane DPH
  18/2021  4.3.2021  09.03.2021  13.5.2021 
2140270   CHORVÁT spol. s r.o.
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
00000036  preprava detí z letných táborov  978,00 
vrátane DPH
  č.83/2021 z 2.8.2021  27.8.2021  06.09.2021  26.10.2021 
2140304   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000036  vodné, stočné  2 771,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    17.9.2021  21.09.2021  26.10.2021 
2140251   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000036  vodné, stočné  2165,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    16.8.2021  20.08.2021  26.10.2021 
2140223   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000036  vodné, stočné, zrážky  3 442,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    19.7.2021  28.07.2021  22.9.2021 
2140187   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000036  vodné,stočné,zrážky  2 744,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    14.6.2021  21.06.2021  17.9.2021 
2140151   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné, stočné  -546,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    17.5.2021  25.05.2021  17.8.2021 
2140118   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  čistenie kanalizácie  165,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016  č.21/2021 z 1.3.2021  21.4.2021  29.04.2021  17.8.2021 
2140113   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné, stočné, zrážky  4 006,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.4.2021  20.04.2021  17.8.2021 
2140112   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  oprava poruchy na rozvode vody  549,71 
vrátane DPH
  č.40/2021 z 8.4.2021  15.4.2021  20.04.2021  17.8.2021 
2140076   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné,stočné  3760,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    17.3.2021  23.03.2021  13.5.2021 
2140047   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné,stočné  3 680,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    18.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140017   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné, stočné  2993,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    18.1.2021  20.01.2021  11.5.2021 
2140044   Inštitút osobnostného rozvoja. s.r.o.
E.F. Sherera 16/4801
00000036  Terapeutické karty Rezilicencia  32,30 
bez DPH
  17/2021  17.2.2021  19.02.2021  13.5.2021 
2140216   GEMKO-TEKO, spol. s r.o.
ul. Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota
00000036  letný pobyt detí v grécku  3 000,00 
bez DPH
  č.73/2021 z 8.7.2021  13.7.2021  16.07.2021  22.9.2021 
2140192   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  seminár : správa majetku štátu  82,00 
vrátane DPH
  č.47/2021 z 06.05.2021  23.6.2021  18.05.2021  17.9.2021 
2140348   TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
00000358  úradná skúška plynového zariadenia  715,20 
vrátane DPH
  101/2021 6.9.2021  25.10.2021  28.10.2021  11.1.2022 
12140370   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763649  Telekomunikačné služby 04/2022  219,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017  04.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
12140369   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763649  Telekomunikačné služby 03/2022  131,95 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017  04.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
12140368   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763649  Telekomunikačné služby 04/2022  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017  04.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
12140410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2021  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   01.12.2021  08.12.2021  28.6.2022 
12140409   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2021  15701,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   01.12.2021  08.12.2021  28.6.2022 
12140367   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2021 - vyúčtovanie veľkoodberu  -1243,85 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   04.11.2021  13.12.2021  28.6.2022 
12140360   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2021  15701,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   02.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
12140359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2021  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   02.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
12140399   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratiislava
35701722  Služby Digi 11/2021  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018  24.11.2021    28.6.2022 
2140328   Slovak Telekom, a. s.
Bratislavská 9, 911 01 Trenčín
00000357  telekomunikačné sl.  213,54 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.10.2021  15.10.2021  11.1.2022 
2140327   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000357  telekomunikačné sl.  130,51 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.10.2021  15.10.2021  11.1.2022 
2140326   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000357  telekom. sl.  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.10.2021  15.10.2021  11.1.2022 
2140319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000357  plyn  15 701,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019    1.10.2021  13.10.2021  11.1.2022 
2140318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000357  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019    1.10.2021  13.10.2021  11.1.2022 
2140278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
00000357  plyn   -10 238,81 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019    3.9.2021  08.10.2021  26.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť