Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    4.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140164   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava
00000031  phm  539,02 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    4.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140172   EUROSTORE, s.r.o.
opatovská 386/83, 911 01 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020    3.6.2021  08.06.2021  17.9.2021 
2140171   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  nákup VYT a SW  2 942,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.54/2021 z 27.5.2021  2.6.2021  11.06.2021  17.9.2021 
2140170   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3
00000031  originál tonery HP  426,43 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019  č.53/2021 z 26.5.2021  1.6.2021  21.06.2021  17.9.2021 
2140169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  15 701,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140167   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140166   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  24,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140165   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  510,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140163   Spojená škola Lomonosova
Lomonosova 8, 917 08 Trnava
00000051  ubytovanie - internát  10,00 
bez DPH
  č.4/2021 z31.12.2021  31.5.2021  07.06.2021  17.9.2021 
2140162   Reedukačné centrum
Príbelská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00000000  reedukačný pobyt - strava  119,70 
bez DPH
  č.39/2021 z 6.4.2021  27.5.2021  07.06.2021  17.9.2021 
2140161   Davran, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej, 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá
00000046  prečistenie kanalizač. potrubia WC-havarijný stav  54,38 
bez DPH
  č.12/2021 z 15.1.2021  27.5.2021  07.06.2021  17.8.2021 
2140160   AGI s.r.o.
Električná 23, 911 01 Trenčín
00000314  remeň na kosačku  46,29 
vrátane DPH
  52/2021 z 26.5.2021  26.05.2021  31.05.2021  17.8.2021 
2140159   Psychoprof s.r.o.
Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky
00000034  kresba postavy (Z.Altman)  35,33 
vrátane DPH
  č.51/2021 z 20.5.2021  25.5.2021  28.05.2021  17.8.2021 
2140158   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 85101 Bratislava
00000035  služba DIGI  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018    24.5.2021  27.05.2021  17.8.2021 
2140156   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská1290/4, 831 04 Bratislava 3
00000031  originál tonery HP   329,47 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019  č.42/2021 z 29.4.2021  24.5.2021  14.06.2021  17.8.2021 
2140155   EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38, 04011 Košice
00000044  výkon zodpovednej osoby  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    20.5.2021  21.05.2021  17.8.2021 
2140154   Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, 85102 Bratislava
00000017  ubytovanie žiaka  45,00 
bez DPH
  č.5/2021 z 31.12.2020  20.5.2021  24.05.2021  17.8.2021 
2140157   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava
00000031  phm  235,26 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    18.5.2021  11.06.2021  17.8.2021 
2140153   3lobit o.z.
Dobšinského 3120/14, 811 05 Bratislava
00000308  relaxačno - retapeutické pomocky  2078,90 
vrátane DPH
    18.5.2021  27.05.2021  17.8.2021 
2140152   ELEKTROSPEED, a.s.
Pestovateľská 13, 82104 Bratislava
00000035  tonery  328,30 
vrátane DPH
  č.49/2021 z 13.5.2021  17.5.2021  14.05.2021  17.8.2021 
2140151   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné, stočné  -546,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    17.5.2021  25.05.2021  17.8.2021 
2140150   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000363  vodné, stočné  2899,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016    17.5.2021  24.05.2021  17.8.2021 
2140149   Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
00000000  ubytovanie študenta  49,20 
bez DPH
  č.3/2021 z 13.12.2020  17.5.2021  21.05.2021  17.8.2021 
2140148   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
00000017  webinár  15,00 
bez DPH
  č.48/2021 z 10.5.2021  13.5.2021  14.05.2021  17.8.2021 
2140147   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina
00000051  el.energia  1 770,43 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    13.5.2021  18.05.2021  17.8.2021 
2140146   TEMPO KONDELA,s.r.o.
Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín
00000036  posteľ+prístielka  365,66 
vrátane DPH
  č.45/2021 z 3.5.2021  12.5.2021  07.05.2021  17.8.2021 
2140145   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
00000041  maliarske práce  220,75 
bez DPH
  č.43/2021 z 30.4.2021  10.5.2021  18.05.2021  17.8.2021 
2140144   Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava
Lomonosova 8, 91708 Trnava
00000051  internát  10,00 
bez DPH
  č.4/2021 z 31.12.2020  10.5.2021  17.05.2021  17.8.2021 
2140143   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 940,04 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  č.37/2021 z 1.4.2021  10.5.2021  18.05.2021  17.8.2021 
2140142   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 83303 Bratislava
00000000  ubytovanie dieťaťa   110,00 
vrátane DPH
  č.1/2021 z 31.12.2020  7.5.2021  18.05.2021  17.8.2021 
2140141   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 91101 Trenčín
00000034  SW konfigurácia  57,60 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020    6.5.2021  18.05.2021  17.8.2021 
2140140   Orange Bratislava
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00000035  router  1,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová vuirtuálna privátna sieť č. 372/OI/2017 z 6.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.2.2018    5.5.2021  27.05.2021  17.8.2021 
2140139   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  2 831,61 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    5.5.2021  07.06.2021  17.8.2021 
2140138   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany
00000000  strava dieťaťa  81,12 
bez DPH
  č.6/2021 z 31.12.2020  5.5.2021  11.05.2021  17.8.2021 
2140130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
00000031  phm  449,75 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006    5.5.2021  17.05.2021  17.8.2021 
2140137   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  225,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    4.5.2021  11.05.2021  17.8.2021 
2140136   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    4.5.2021  11.05.2021  17.8.2021 
2140135   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  130,81 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    4.5.2021  11.05.2021  17.8.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť