
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440138 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 03/2024-nedoplatok Nezábudková ul. | 22,09 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 18.04.2024 | 23.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440374 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 20.1.2025 | |
| 12440333 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440315 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 12440304 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 09/2024-nedoplatok | 23,52 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 12440292 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 11.10.2024 | |
| 12440265 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440239 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 15.06-14.07.2024 | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 17.07.2024 | 22.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440205 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 17.06.2024 | 19.06.2024 | 15.7.2024 | |
| 12440171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440159 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 23,40 bez DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 13.05.2024 | 13.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440157 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za 04/2024-nedoplatok Nezábudková ul. | 23,15 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440122 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,09 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440077 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440076 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440355 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | Verbatim SSD externý disk | 27,00 vrátane DPH |
Objednávka č.48/2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440094 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 02/2024 Nezábudková ul. | 30,47 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440073 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 03/2024 | 30,69 bez DPH |
Áno | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 15.5.2024 | ||
| 12440266 | Unilabs Slovensko s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin |
31647758 | špeciálne vyšetrenie pre dieťa CDR | 31,60 bez DPH |
Objednávka č.26/2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 12440174 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5552/36,929 01 Dunajská Streda |
34134484 | ozdobný kryt na Citroen C3 | 33,97 vrátane DPH |
Objednávka č.16/2024 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440046 | ZŠ Smetanov háj Dun.Streda Jilemnického 204/11,929 01 Dunajská Streda |
36081078 | poplatok ŠKD | 33,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 06.02.2024 | 08.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440173 | Ranex EU s.r.o. Lidér Tejed 29,929 01 Povoda |
50434497 | oprava videovrátnika | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č.17/2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440054 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie žiaka | 36,00 bez DPH |
Rozh.o prijatí na stravovanie v ŠJ | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440327 | Aqua Green s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky SUS4 | 40,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 12440099 | ŠJ pri Gymnáziu A.Bernoláka Lichnerova 69, 903 01 senec |
00160326 | stravné žiaka v ŠJ | 41,65 bez DPH |
Zápisný lístok | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440095 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 01/2024 Nezábudková ul. | 42,47 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440290 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 45,00 bez DPH |
Dohoda | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 11.10.2024 | |
| 12440197 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte 06/2024 | 45,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 8.7.2024 | |
| 12440169 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte 05/2024 | 45,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440129 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte 04/2024 | 45,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440352 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440325 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 12440301 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 12440277 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440247 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.08.2024 | 06.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440247 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.08.2024 | 06.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440219 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 12440192 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 8.7.2024 | |
| 12440154 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.05.2024 | 13.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440107 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 |