Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440138   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny za 03/2024-nedoplatok Nezábudková ul.  22,09 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    18.04.2024  23.04.2024  6.6.2024 
12440374   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    16.12.2024  18.12.2024  20.1.2025 
12440333   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    19.11.2024  21.11.2024  19.12.2024 
12440315   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    17.10.2024  21.10.2024  7.11.2024 
12440304   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny 09/2024-nedoplatok  23,52 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    04.10.2024  09.10.2024  29.10.2024 
12440292   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    16.09.2024  20.09.2024  11.10.2024 
12440265   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    19.08.2024  21.08.2024  28.8.2024 
12440239   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 15.06-14.07.2024  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    17.07.2024  22.07.2024  31.7.2024 
12440205   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    17.06.2024  19.06.2024  15.7.2024 
12440171   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    16.05.2024  20.05.2024  13.6.2024 
12440159   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za telekomunikačné služby  23,40 
bez DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    13.05.2024  13.05.2024  13.6.2024 
12440157   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za 04/2024-nedoplatok Nezábudková ul.  23,15 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    07.05.2024  13.05.2024  13.6.2024 
12440122   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,09 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    08.04.2024  09.04.2024  6.6.2024 
12440077   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    07.03.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440076   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    07.03.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440355   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  Verbatim SSD externý disk  27,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2024  02.12.2024  04.12.2024  13.1.2025 
12440094   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 02/2024 Nezábudková ul.  30,47 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    15.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440073   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024  30,69 
bez DPH
Áno    01.03.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440266   Unilabs Slovensko s.r.o.
Záborského 2, 036 01 Martin
31647758  špeciálne vyšetrenie pre dieťa CDR  31,60 
bez DPH
  Objednávka č.26/2024  19.08.2024  21.08.2024  12.9.2024 
12440174   Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.
Istvána Gyurcsóa 5552/36,929 01 Dunajská Streda
34134484  ozdobný kryt na Citroen C3  33,97 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/2024  16.05.2024  29.05.2024  13.6.2024 
12440046   ZŠ Smetanov háj Dun.Streda
Jilemnického 204/11,929 01 Dunajská Streda
36081078  poplatok ŠKD   33,00 
bez DPH
Zápisný lístok    06.02.2024  08.02.2024  14.5.2024 
12440173   Ranex EU s.r.o.
Lidér Tejed 29,929 01 Povoda
50434497  oprava videovrátnika  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.17/2024  20.05.2024  29.05.2024  13.6.2024 
12440054   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za stravovanie žiaka  36,00 
bez DPH
Rozh.o prijatí na stravovanie v ŠJ    09.02.2024  14.02.2024  14.5.2024 
12440327   Aqua Green s.r.o.
Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo
48281701  servisné práce-oprava práčky SUS4  40,00 
bez DPH
Zmluva č.08/2022    06.11.2024  11.11.2024  10.12.2024 
12440099   ŠJ pri Gymnáziu A.Bernoláka
Lichnerova 69, 903 01 senec
00160326  stravné žiaka v ŠJ  41,65 
bez DPH
Zápisný lístok    21.03.2024  25.03.2024  5.6.2024 
12440095   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 01/2024 Nezábudková ul.  42,47 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    15.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440290   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte  45,00 
bez DPH
Dohoda    16.09.2024  18.09.2024  11.10.2024 
12440197   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte 06/2024  45,00 
bez DPH
Zápisný lístok    10.06.2024  12.06.2024  8.7.2024 
12440169   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte 05/2024  45,00 
bez DPH
Zápisný lístok    16.05.2024  20.05.2024  13.6.2024 
12440129   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte 04/2024  45,00 
bez DPH
Zápisný lístok    15.04.2024  18.04.2024  6.6.2024 
12440352   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 12/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    02.12.2024  04.12.2024  13.1.2025 
12440325   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 11/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    05.11.2024  11.11.2024  10.12.2024 
12440301   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 10/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    01.10.2024  03.10.2024  29.10.2024 
12440277   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 09/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440247   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 08/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    01.08.2024  06.08.2024  28.8.2024 
12440247   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 08/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    01.08.2024  06.08.2024  28.8.2024 
12440219   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 07/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    01.07.2024  04.07.2024  23.7.2024 
12440192   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 06/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    04.06.2024  07.06.2024  8.7.2024 
12440154   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    01.05.2024  13.05.2024  13.6.2024 
12440107   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    01.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť