
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440100 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie na internáte za 03/2024 | 192,05 bez DPH |
Zápisný lístok | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440204 | Fórum zamestnancov CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | platba za letný tábor pre pedagogický dozor | 190,00 bez DPH |
10.06.2024 | 19.06.2024 | 15.7.2024 | ||
| 12440030 | Generali Poisťovňa a.s. Lamačská c.3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | povinné zmluvné poistenie Toyota Proace od 17.02.2024 do 16.02.2025 | 182,90 bez DPH |
Zmluva č.04/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440029 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava |
00585441 | povinné zmluvné poistenie Peugeot Expert od 04.03.2024 do 03.03.2025 | 177,01 bez DPH |
Zmluva č.06/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440029 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava |
00585441 | povinné zmluvné poistenie Peugeot Expert od 04.03.2024 do 03.03.2025 | 177,01 bez DPH |
Zmluva č.06/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440339 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montážne práce-SUS3, SUS4 | 176,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440207 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 06/2024 | 176,09 bez DPH |
Áno | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 15.7.2024 | ||
| 12440209 | Dávid Vendégh-VLD Team Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál |
54215820 | servis a čistenie klimatizácie-4 ks | 168,00 bez DPH |
Objednávka č.21/2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 15.7.2024 | |
| 12440170 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie 05/2024 | 164,50 bez DPH |
Zápisný lístok | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440269 | Gastro DS s.r.o. Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
50808478 | strava žiakov v ŠJ | 162,49 bez DPH |
27.08.2024 | 27.08.2024 | 12.9.2024 | ||
| 12440130 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie za 04/2024 | 161,50 bez DPH |
Zápisný lístok | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440245 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 08/2024-Nezábudková ul. | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 12440217 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dod.elektriny za 07/2024-Nezábudková ul. | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 12440068 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 15.5.2024 | ||
| 12440016 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dod.elektriny 01/2024-Nezábudková ul. | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 19.4.2024 | |
| 12440326 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS za 01.-30.11.2024 | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 12440305 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 12440284 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440260 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440233 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 12440194 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 8.7.2024 | |
| 12440191 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 06/2024-Nezábudková ul. | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 8.7.2024 | |
| 12440162 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,72 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 09.05.2024 | 14.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440143 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 05/2024-Nezábudkova ul. | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440106 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dod.elektriny 04/2024-Nezábudková ul. | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440344 | STOCI s.r.o. Angyalova 465/83,967 01 Kremnica |
44418957 | hračky pre deti | 148,70 vrátane DPH |
Objednávka č.44/2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440045 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | káblová televízia a internet pre 4 SUS | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 08.01.2024 | 10.01.2024 | 19.4.2024 | |
| 12440120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 147,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 01.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440078 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 147,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440025 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za el.energiu 02/2024 | 146,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 19.4.2024 | |
| 12440200 | Ákon s.r.o. Pod záhradami 192/25,930 12 Ohrady |
51796040 | oprava plastových okien a dverí-SUS 1,SUS 3 | 144,00 vrátane DPH |
Objednávka č.20/2024 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 15.7.2024 | |
| 12440359 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 139,44 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440375 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie 12/2024 | 135,65 bez DPH |
17.12.2024 | 19.12.2024 | 20.1.2025 | ||
| 12440049 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery pre PaM | 132,00 vrátane DPH |
Objednávka č.02/2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440028 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava |
00585441 | povinné zmluvné poistenie-Škoda Fabia od 04.03.2024 do 03.03.2025 | 125,23 bez DPH |
Zmluva č.07/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440118 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava |
00585441 | poistenie majetku a zodpovednosti | 124,10 bez DPH |
Zmluva č.06/2024 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440271 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montážne práce-služby pre vykurovanie SUS 4 | 123,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440341 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 120,00 bez DPH |
Dohoda | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440145 | Bezpečná škola s.r.o. Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda |
54207835 | účastnícky poplatok dieťaťa v letnom tábore | 120,00 vrátane DPH |
Objednávka č.13/1/2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 13.6.2024 |