Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240051   RealNet
D.Streda, Bratislavská 4
36235547  internet pre Šamorín I. -1/12  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    27.1.2012  31.01.2012  1.3.2012 
11240052   RealNet
D.Streda, Bratislavská 4
36235547  internet pre Šamorín II. -1/12  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    27.1.2012  31.01.2012  1.3.2012 
11240068   Plynotherm
Okoč, Nám, 1. mája
14063727  tech. prehliadka bojlera, dodávka a výmena reg. plynu DS  150,24 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240069   Ringier Slovakia a.s
Braatislava, Prievozská 14
  predplatné časopisu Život/12- VM  22,20 
vrátane DPH
    1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240070   SOŠ drevárska
Bratislava, Pavlovičova 3
  ubytovanie 2/12  18 
bez DPH
    1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240071   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na febr.  2590,50 
bez DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240072   ZSE Energia a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  záloha el.energ. na jan. Šamorín II.  52,27 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240073   Odborné učilište internátne
Mojmírovce
00515485  preplatok strevného  -24,83 
bez DPH
    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240074   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I.  476,60 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240075   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M  24,74 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240076   HOBBY Németh s.r.o
V.Meder, Želiarska 471/20A
44852835  údržbarsky material pre VM-1/12  85,42 
vrátane DPH
    6.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240077   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné na mesiac febr.  34,95 
bez DPH
    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240078   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné na febr.   41,04 
bez DPH
    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240079   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné na febr.  20,85 
bez DPH
    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240080   ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského
V. Meder, B.Bartóka 20
  stravné na január   231,27 
bez DPH
    6.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240081   ŠJ pri MŠ
V. Meder, Železničná 7
  stravné na január  16,80 
bez DPH
    6.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240082   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na febr. prec. VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    06.02.2012  08.02.2012  6.3.2012 
11240083   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  plyn záloha na febr. prec. Šamorín  368 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    01.02.2012  08.02.2012  6.3.2012 
11240086   EKAplast-Eva Kántorová
Trhová Hradská 335
36895300  obkladačské, elektroinšt. a inšt. práce  325.- 
bez DPH
    09.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240087   UPC DTH
Bratislava
23716367  KTV febr./12-DS  11,06 
bez DPH
zmluva o dodávke    13.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240088   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet VM-febr./12  15,63 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240089   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalváriou 941
00182257  ubytovanaie  15,18 
bez DPH
    07.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240090   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalvariou 941
00182257  stravné  48,20 
bez DPH
    07.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240091   RealNet s.r.o
Dun.Streda, Bratislavská 4
36235547  internet pre Šamorín I.  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240092   RealNet s.r.o
Dun. Streda, Bratislavská 4
36235547  intrnet pre Šamorín II.  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240093   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  plyn- záloha na febr. VM  5243.- 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    01.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240094   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
357435685  el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240095   SOFTIP a.s.
Bratislava, Gaalvaniho 7/D
36785512  za vzdialený prístup Profit  42.- 
vrátane DPH
    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240096   Zomborský Roman Bc
Lwevice, 29.augusta 33
40926745  za slsužby BOZP I.Q/12  90 
bez DPH
zmluva o dodávke    06.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240097   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné - jan/12 Šamorín  47,42 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240098   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné jan/12-Dun.Streda  61,62 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240099   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné jan./12- V.Meder   632,35 
vrátane DPH
zmluva ao dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240100   Mesto Veľký Meder
V. Meder, Komárňanská 207/9
00305332  nájomné za I. Q/2012  227,60 
bez DPH
    06.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240101   DSS ROSA
Bratislava, Dúbravská cesta 1
  drobné š výdavky na čisť. a hyg. potreby  20.- 
bez DPH
    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240102   SOŠ- polygrafická
Bratislava, Račianska 190
  stravné   72,20 
bez DPH
    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240103   SOŠ- polygrafická
Bratislava, Račianska 190
  ubytovanie  38.- 
bez DPH
    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240104   ENIS - Eduard Nagy
Královičové Kračany 130
37159712  za výpočet poplatku za znečisť. ovzdušia pre VM  90.- 
bez DPH
    15.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240105   Juraj PAXIÁN
Veľký Meder, Dunajská 1362/30
303371392  maliarske práce  864,25 
bez DPH
  č. 5/2012  15.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240106   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
35950129  mesačný poplatok za prevádzku MRI na serveri  4,18 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    15.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240107   Diagnostické centrum
Bratislava, Slovisnká 1
31750338  stravné  38,85 
bez DPH
    16.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť