Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240215   RealNet s.r.o
Dunajská Streda, Bratislavská 4
36235547  internet- Šamorín I.  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240216   RealNet s.r.o
Dunajská Streda, Bratislavská 4
36235547  internet -Šamorín II.  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240217   Západosl.vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné Šamorín  60,98 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240218   SPP a.s
Bratislava, Mlynské nivy 44
35815256  záloha za dod. plynu -Veľký Meder  5243.- 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240219   Spojená škola
Opatovský Sokolec, Gorkého 4/90
00350206  stravné  32,79 
bez DPH
    10.04.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240220   Spojená škola
Opatovský Sokolec, Gorkého 4/90
00350206  stravné  23,63 
bez DPH
    10.04.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240221   Spojená škola
Opatopvský Sokolec, Gorkého 4/90
00350206  stravné  34,61 
bez DPH
    10.04.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240222   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. a internet -D.Streda a V.Meder  103,60 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240223   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. Šamorín I.  42,13 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.04.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240224   PERGAMON spol s.r.o
Brataislava, Chemická 1
31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH
VO MPSVR SR  10/2012  14.3.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240225   PERGAMON spol.s.r.o
Bratislava, Chemická 1
31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH
VO MPSVR SR  10/2012  26.3.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240226   DinersClub CS s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  nákup PHL -transakcia firemných kariet  262,44 
bez DPH
zmluva    10.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240227   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  stravné počas pobytu  82,46 
bez DPH
    16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240228   PosTel DS s.r.o
Dun.Streda, Nezábudková 471/8
36238023  PC zostava a toner HP CB435A  cca 550.- 
vrátane DPH
  14/2012  16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240229   Pyrokom spol. s.r.o
Komárno, A. Jedlika 4854
18048455  kontrola a oprava hasiacích prístrojov v objekte D.Streda  168,12 
vrátane DPH
    18.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240230   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné- Veľký Meder  677,52 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240231   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun. Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné- Dun. Streda  79,22 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240232   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  za zrážkovú vodua za I. Q Dun.Streda  112,21 
vrátane DPH
zmluva    16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240233   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. hovorné  0,54 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    23.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
11240234   P.O.- Tech
Starý Hrádok 31
35351241  za služby PO II.Q/2012  90.- 
bez DPH
zmluva o dodávke    18.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
11240235   SOŠ polygrafická
Bratislava, Račianska 190
00894915  stravné  72,20 
bez DPH
    16.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
11240236   SOŠ polygrafická
Bratislava, Račianska 190
00894915  ubytovanie  38 
bez DPH
    16.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
11240237   Diagnostické centrum
Bratislava, Slovinská 1
31750338  stravné počas pobytu  80,29 
bez DPH
    19.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
11240238   ŠJ pri ZŠ
Dun. Streda, Smetanov háj
  stravné  13,13 
bez DPH
    23.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
11240239   ŠJ pri ZŠ
Dun. Streda, Smetanov háj
  stravné  12,80 
bez DPH
    23.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
11240240   Školská kuchyňa
Dun.Streda, Komenského 1219/1
  stravné  28,28 
bez DPH
    19.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
11240256   Inštitút pre verejnú správu
Bratislava, ul. Schneidera 1/a
00151858  účastnícky poplatok na odborný seminár pre 2 osôb  70.- 
bez DPH
    27.4.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240257   UPC
Bratislava,
23716367  KTV DS  11,06 
bez DPH
zmluva o dodávke    02.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240258   Orange Slovensko a.s
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  mobilné paušály  79,11 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    30.4.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240259   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  ubytovanie pre 3 detí na mesiace apríl, máj jún/2012  34,50 
bez DPH
    18.4.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240260   Spojená škola
Okoč, Gorkého4/90
00350206  stravné  54,86 
bez DPH
    18.4.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240261   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  29,19 
bez DPH
    18.4.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240262   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné pre dvoch žiakov  90,97 
bez DPH
    18.4.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240263   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalváriou 941
00182257  stravné apríl-máj  101,22 
bez DPH
    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240264   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240265   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240266   Mesto Veľký Meder
Veľký Meder,
00305332  za komunálny odpad -VM -na rok 2012  1944,80 
bez DPH
Oznámenie o výške miestneho popl.    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240267   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
35950129  poplatok za služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
dohoda o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240268   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre VM  15,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240269   PosTel s.r.o
Dunajská Streda, Nezábudková 471/8
36238023  tlačiareň EPSON  139.- 
vrátane DPH
    09.5.2012  14.5.2012.  18.5.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť