Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240416   BKB Centrum
Ohrady, Farská 254/19
17731186  oprava rozvodu vody  85,20 
vrátane DPH
  22/2012  01.08.2012  03.08.2012  7.9.2012 
11240707   BERNADETTE
Šamorín, Gazdovský rad 41
17753082  terapeutické hračky  100.- 
bez DPH
  40/2012  21.12.2012  21.12.2012  7.1.2013 
11240280   PNEUMAT
Dunajská Streda, Galantská 699/8
18046673  za dodávku 2 pneumatík na služ. vozidlo PEUGET Expert  240.- 
vrátane DPH
  č.17/2012  10.5.2012  21.05.2012  18.5.2012 
11240229   Pyrokom spol. s.r.o
Komárno, A. Jedlika 4854
18048455  kontrola a oprava hasiacích prístrojov v objekte D.Streda  168,12 
vrátane DPH
    18.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240508   ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa
Dunajská Streda, Školská u. 936/1
02322757  za obedy na okt.-dec/2012  65,56 
bez DPH
Zmluva o dodávke    27.09.2012  02.10.2012  13.11.2012 
11240667   UPC DTH
830 00 Bratislava 3
23716367  KTV DS  11,06 
bez DPH
Zmluva o dodávke    01.12.2012  10.12.2012  7.1.2013 
11240599   UPC DTH
830 00 Bratislava 3
23716367  KTV pre DS  11,06 
bez DPH
Zmluva o dodávke    06.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240543   UPC DTH
Bratislava 3
23716367  KTV DS  11,06 
bez DPH
&zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240474   UPC
Bratislava
23716367  KTV pre DS  11,06 
bez DPH
zmluva o dodávke    03.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240425   U P C
Bratislava, P.O.Box 111
23716367  KTV pre DS  11,06 
bez DPH
Zmluva    02.08.2012  13.08.2012  7.9.2012 
11240370   UPC
Bratislava
23716367  KTV na júl- DS  11,06 
bez DPH
zmluva o dodávke    02.07.2012  09.07.2012  18.7.2012 
11240318   UPC DTH
Bratislava
23716367  KTV D.Streda  11,06 
bez DPH
    04.06.2012  08.06.2012  3.7.2012 
11240257   UPC
Bratislava,
23716367  KTV DS  11,06 
bez DPH
zmluva o dodávke    02.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240203   UPC
Bratislava
23716367  KTV   11,06 
bez DPH
zmluva o dodávke    02.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240152   UPC
Bratislava, P.O. Box 111
23716367  KTV D.Streda  11,06 
bez DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240087   UPC DTH
Bratislava
23716367  KTV febr./12-DS  11,06 
bez DPH
zmluva o dodávke    13.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240114   HASLEX - Miroslav Lešťan
Levice, Kpt.Nálepku 22
30004055  Kontrola prenosných HP, nástenných hydrantov, požiarnych hydrantov, tlaková skúška hhydrantových hadíc. Oprava a tlak. skúška HP práškový, snehový,vodný  366,48 
vrátane DPH
  4/2012  06.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240700   FegaFors-František Auxt
Rim. Sobota, Malohontská 49/3
30189306  Lyžiarsky výlet pre 13 osôb (MRP)  676.- 
vrátane DPH
  33/2012  18.12.2012  20.12.2012  7.1.2013 
11240105   Juraj PAXIÁN
Veľký Meder, Dunajská 1362/30
303371392  maliarske práce  864,25 
bez DPH
  č. 5/2012  15.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240470   Juraj Paxián
V. Meder, Dunajská 1362/30
30371392  nátieračské práce(drevené aurookná) -pracovisko Šamorín  1560.- 
bez DPH
  21/2012  04.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240116   Mesto Šamorín
Šamorín, Hlavná 37
00305723  Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012  262,08 
bez DPH
    15.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240674   Patai&Kázmér
D.Streda, Smetanov háj 289/19
30720737  odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov DS, VM a Samorín I-II  742.- 
bez DPH
Dohoda o vyk. práce    12.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240180   PATAI a KÁZMÉR
D.Streda, Smetanov háj 289/19
30720737  el. montážne práce, oprava osvetlenia  263.- 
bez DPH
Dohoda - ročná    22.3.2012  27.03.2012  11.4.2012 
11240049   PATAI a KÁZMÉR
D.Streda, Smetanov háj 289/19
30720737  el.monážne práce  611.- 
bez DPH
zmluva o dodávke    20.1.2012  24.01.2012  1.3.2012 
11240710   PERGAMON spol. s.r.o
Bratislava, Chemická 1
31327681  náplne do tlačiarní  405,51 
vrátane DPH
  34/2012  10.12.2012  28.12.2012  7.1.2013 
11240323   PERGAMON spol. s.r.o
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery do MINOLTA Magicolor 4690MF  693,83 
vrátane DPH
VO MPSVR SR  16/2012  31.05.2012  08.06.2012  3.7.2012 
11240225   PERGAMON spol.s.r.o
Bratislava, Chemická 1
31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH
VO MPSVR SR  10/2012  26.3.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240224   PERGAMON spol s.r.o
Brataislava, Chemická 1
31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH
VO MPSVR SR  10/2012  14.3.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240144   PERGAMON spol. s.r.o
Bratislava, Chemická 1
31327681  dodávka tonerov  261,36 
vrátane DPH
  9/2012  29.2.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240708   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky   994.- 
bez DPH
Zmluva o dodávke    27.12.2012  28.12.2012  7.1.2013 
11240658   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na dec.  2499.- 
bez DPH
Zmluva o dodávke    03.12.2012  05.12.2012  7.1.2013 
11240592   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky  2926.- 
bez DPH
zmluva o dodávke    31.10.2012  05.11.2012  7.1.2013 
11240523   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky pre zamestnancov  3045.- 
bez DPH
Zmluva o dodávke    01.10.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240444   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 21
31328695  strvné lístky na september  2199,60 
bez DPH
zmluva o dodávke    30.08.2012  04.09.2012  8.10.2012 
11240401   EDERNED Slovakia s.r.o
Braatislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky  1996,50 
bez DPH
Zmluva o dodávke    01.08.2012  03.08.2012  7.9.2012 
11240351   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky na júl  2706 
bez DPH
zmluva o dodávke    28.06.2012  04.07.2012  18.7.2012 
11240294   Ederned Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky na mesiac jún  2712,60 
bez DPH
zmluva    30.05.2012  01.06.2012  3.7.2012 
11240182   EDENRED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky  2640,00 
bez DPH
zmlulva o dodávke    29.3.2012  02.04.2012  4.5.2012 
11240120   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky  2428,80 
bez DPH
Zmluva o dodávke    29.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240071   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na febr.  2590,50 
bez DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť