Faktúry 2013 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340502   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na okt.  2870,00 
bez DPH
Zmluva    30.09.2013  02.10.2013  5.12.2013 
11340435   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na sept.  1956,50 
bez DPH
HZ    30.08.2013  03.09.2013  4.12.2013 
11340394   EDENRED Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
31328695  str. lístky na august  2 219,00 
bez DPH
Zmluva    30.07.2013  01.08.2013  25.9.2013 
11340345   EDERNED Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
31328695  sravné lístky na júl  2 492,00 
bez DPH
Zmluva    28.06.2013  02.07.2013  20.9.2013 
11340290   Ederned Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky  2901,50 
bez DPH
Zmluva    30.05.2013  03.06.2013  12.7.2013 
11340233   EDENRED slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky pre zamestancov na máj  2 838,50 
bez DPH
Zmluva    03.05.2013  07.05.2013  24.5.2013 
11340181   EDERNED Slovakia s.r.o
820 15 Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky  2 842,00 
bez DPH
Zmluva    03.04.2013  05.04.2013  13.5.2013 
11340117   EDENRED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na marec  2 744,00 
bez DPH
Zmluva    28.02.2013  05.03.2013  5.3.2013 
11340067   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na febr.  2 975,00 
bez DPH
Zmluva o dodávke    04.02.2013  06.02.2013  14.2.2013 
11340017   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky na január  1641,50 
bez DPH
Zmluva o dodávke    02.01.2013  06.01.2013  14.2.2013 
11340627   PERGAMON spol.s.r.o
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery do multifunkč. zariad.  644,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  23/2013  29.10.2013  28.11.2013  6.12.2013 
11340485   Patai a Kázmér
D. Streda, Smetanov háj 289/19
30820737  el. montážne práce, V. Meder a Šamorín  689,00 
bez DPH
Dohoda    12.09.2013  17.09.2013  4.12.2013 
11340526   Patai a Kázmér
D. Streda, Smetanov háj 289/19
30720737  odb. prehliadka a skúška el. spotrebičov pre prac. D.Streda, Šamorín, V. Meder  745,00 
bez DPH
Dohoda    03.10.2013  10.10.2013  5.12.2013 
11340368   PATAI a KÁZMÉR
Smestanov háj 289/19, 929 01 D. Streda
30720737  za el. montážne práce, vyhot. bleskozvodného zariadenia a techn. dokumentácie v objekte D. Streda  329,00 
bez DPH
Zmluva    03.07.2013  15.07.2013  25.9.2013 
11340344   PATAI a KÁZMÉR
D. Streda, Smetanov háj 289/19
30720737  odborná prehliadka a skúška elektrického a bleskozvodného zariadenia v D. Strede  428,00 
bez DPH
Dohoda    21.06.2013  27.06.2013  15.7.2013 
11340280   PATAI a KÁZMÉR-
Dunajská Streda, Smetanov háj 289/19
30720737  el. montážne práce- prehliadky a skúšky elektrického a blezkozvodného zariadenia v objekte Šamorín  425 
vrátane DPH
Dohoda    16.05.2013  22.05.2013  29.5.2013 
11340060   PATAI a KÁZMÉR
D. Streda, Smetanov háj 289/19
30720737  el. montážne práce a oprava   190,00 
bez DPH
Dohoda o posk. služieb    22.01.2013  24.01.2013  14.2.2013 
11340591   Juraj Paxián
V. Meder, Dunajská 1362/30
303371392  maliarske práce Šamorín II.  336,60 
bez DPH
  24/2013  06.11.2013  12.11.2013  5.12.2013 
11340063   FegaFors-František Auxt
Rim. Sobota, Malohontská 49/3
30189306  dofakt. k lyž. výletu- MRP  260,00 
vrátane DPH
  z roku 2012 (33/2012)  22.01.2013  29.01.2013  14.2.2013 
11340176   HASLEX -servis has. prístrojov
934 01 Levice, Kpt. Nálepku 22
30004055  kontrola a oprava hasiacich prístrojov vo Veľkom Mederi  237,72 
vrátane DPH
Zmluva    11.03.2013  21.03.2013  18.4.2013 
11340661   UPC
Bratislava
23716367  KTV pre D. Streda 12/13  11,50 
bez DPH
Zmluva    05.12.2013  11.12.2013  20.2.2014 
11340601   UPC DTH
830 00 Bratislva 3
23716367  KTV pre DS  11,50 
bez DPH
    06.11.2013  13.11.2013  5.12.2013 
11340537   UPC DTH
830 00 Bratislava 3
23716367  KTV preDS  11,50 
bez DPH
    02.10.2013  10.10.2013  5.12.2013 
11340479   UPC DTH
830 00 Bratislava 3
23716367  KTV pre DS na sept.  11,73 
bez DPH
Zmluva    04.09.2013  13.09.2013  4.12.2013 
11340414   UPC DTH
830 00 Bratislava
23716367  KTV DS  11,06 
bez DPH
Zmluva    05.08.2013  12.08.2013  25.9.2013 
11340374   UPC DTH
830 00 Bratislava 3
23716367  KTV na júl pre D. Streda  11,06 
bez DPH
Zmluva    09.07.2013  15.07.2013  25.9.2013 
11340317   UPC
Bratislava P.O.Box 111
23716367  KTV pre DS  11,06 
bez DPH
Zmluva    05.06.2013  14.06.2013  12.7.2013 
11340259   UPC DTH
Bratislava 3
23716367  KTV DS  11,06 
bez DPH
Zmluva    06.05.2013  10.05.2013  24.5.2013 
11340205   UPC DTH
830 00 Bratislava,
23716367  KTV pre DS  11,06 
bez DPH
Zmluva    04.04.2013  12.04.2013  13.5.2013 
11340150   UPC DH
83000 Bratislava 3
23716367  KTV- DS  11,06 
bez DPH
Zmluva    04.03.2013  11.03.2013  17.4.2013 
11340093   UPC DTH
Bratislava,
23716367  KTV na február- D.S  11,06 
bez DPH
Zmluva    04.02.2013  14.02.2013  5.3.2013 
11340032   UPC DTH
Bratislava, P.O.Box 111
23716367  KTV - január D.Streda  11,06 
bez DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013  14.2.2013 
11340462   SOŠ stavebná s vjm.
D. Streda, Gyulu Szabóa 1
02322757  strava  9,52 
bez DPH
Dohoda    05.09.2013  10.09.2013  4.12.2013 
11340200   ŠJ pri ZŠ Gyula Szabóa
929 01 D. Streda, Školská 936/1
02322757  strava  95,87 
bez DPH
Zmluva    02.04.2013  12.04.2013  13.5.2013 
11340266   Pyrokom spol. s.r.o
Komárno, Á.Jedlika 4854
18048455  odb. prehliadka požiarnych hydrantov D. Streda a Šamorín  53,52 
vrátane DPH
Zmluva    07.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340592   Varga Alexander
D. Streda, Štúrova 963/9
17567645  výmena termostatu, pneoservis-vyváženie  151,63 
vrátane DPH
Zmluva    06.11.2013  12.11.2013  5.12.2013 
11340425   Varga Alexander-autotechnik
Štúrova 963/9, 929 01 D. Streda
17567645  výmena skla na zd. dverí -služ. vozidlo PEUGEOT  201,79 
vrátane DPH
Zmluva    19.06.2013  14.08.2013  25.9.2013 
11340324   Varga Alexander autotechnik
D. Streda, Štúrova 963/9
17567645  servisná prehliadka-výmena oleja  202,74 
vrátane DPH
Zmluva    11.06.2013  14.06.2013  12.7.2013 
11340275   Varga Alexander-automechanik
Dunajksá Streda, Štúrova 963/9
17567645  kontrola pre emisnou kontrolou+ emisná kontrola a technická kontrola  289,93 
vrátane DPH
    07.05.2013  15.05.2013  29.5.2013 
11340167   VargaAlexander - Automechanik
929 01 Dunajská Streda, Štúrova 963/9
17567645  oprava mot. vozidla PEUGEOT Expert  429,08 
vrátane DPH
    19.03.2013  21.03.2013  18.4.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť