Faktúry 2014 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440583   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce a oprava osvetlenia DS a VM  142,00 
bez DPH
Zmluva    22.12.2014  23.12.2014  3.1.2015 
11440372   IVCSO s.r.o
Hviezdoslavova 2122/55, D. Streda
36654957  kurz poskytovania predlekárskej prvej pomoci pre 7 osôb  142,80 
vrátane DPH
  Č.18/2014, zo dňa 26.05.2014  01.07.2014  08.07.2014  21.10.2014 
11440545   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vyučtovanie zálohy za vodné, stočné obd. 1.9.2014-15.11.2014 OM V. Meder  134,03 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440340   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 6/14- DS  133,00 
vrátane DPH
Zmluva    09.06.2014  12.06.2014  21.10.2014 
11440416   Súkromná SOŠ V. Meder
M. Corvina, V. Meder
37995111  stríhanie. vlasov I. polrok 2014- deti z VM  131,00 
bez DPH
    28.07.2014  05.08.2014  22.10.2014 
11440554   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papeira  127,50 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    18.11.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440419   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 8/14- DS  123,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.08.2014  13.08.2014  22.10.2014 
11440402   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 7/14-DS  123,00 
vrátane DPH
Zmluva    10.07.2014  18.07.2014  22.10.2014 
11440296   Spojená škola
Gorkého 4/90, Okoč
00350206  internátna strava pre 3 detí  123,72 
bez DPH
Dohoda o zabezp. stravovania    15.05.2014  21.05.2014  20.10.2014 
11440105   Kooperativa poisťovňa a.s.
Piaristická 16, Trenčín
00585441  povinné poistenie motorových vozidiel  121,60 
vrátane DPH
zmluva    11.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440303   Pukancová Dana Mgr.
T. Tekela 23, Trnava
41153928  za supervíziu  120,00 
bez DPH
Dohoda    14.05.2014  21.05.2014  20.10.2014 
11440550   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440519   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 11/14 - OM DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    11.11.2014  14.11.2014  24.11.2014 
11440476   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha 10/14 DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.10.2014  16.10.2014  24.10.2014 
11440442   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 9/14 OM- DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    07.07.2014  10.09.2014  22.10.2014 
11440430   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 8/14- DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    07.07.2014  18.08.2014  22.10.2014 
11440396   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 7/14- DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    07.07.2014  15.07.2014  22.10.2014 
11440306   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  119,98 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    30.04.2014  21.05.2014  20.10.2014 
11440276   Hobby Németh s.r.o
Želiarska 471, V. Meder
44852835  údržbársky materiál  113,66 
vrátane DPH
  Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014  15.05.2014  19.05.2014  20.10.2014 
11440240   SOŠ - polygrafícká
Račianska 190, Bratislava
00894915  strava a ubytovanie na apríl  110,00 
bez DPH
Zmluva    15.04.2014  23.04.2014  20.10.2014 
11440172   SOŠ - polygrafícká
Račianska 190, Bratislava
00894915  strava a ubytovanie na marec  110,00 
bez DPH
Dohoda o zabezp. stravovania    13.03.2014  19.03.2014  17.10.2014 
11440417   PosTel s.r.o
Nezábudková 471, Dun.Streda
36238023  Náplne do tlačiarní a servisné práce PC  109,98 
vrátane DPH
    05.08.2014  13.08.2014  22.10.2014 
11440234   PosTel s.r.o
Nezábudková 471, Dun.Streda
36238023  náplne do tlačiarní  103,80 
vrátane DPH
    10.04.2014  16.04.2014  20.10.2014 
11440081   P.O.-TECH R. Zomborsky
Statrý Hrádok 31
35351241  za služby PO za I. Q 2014 a dodanie inf. požiarneho značenia  102,00 
bez DPH
Zmluva    03.02.2014  10.02.2014  29.7.2014 
11440408   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné 6/14-DS  101,42 
vrátane DPH
Zmluva    15.07.2014  18.07.2014  22.10.2014 
11440494   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B. Bystrica
36631124  preddavok na poštovné  100,00 
bez DPH
    03.11.2014  04.11.2014  24.11.2014 
11440558   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Za pobyt dieťaťa, mes. nov./2014  99,90 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440389   Hudeková Andrea Mgr.
Šafarikova 10, Trnava
37849263  supervízia pre PR  99,00 
bez DPH
    26.06.2014  10.07.2014  21.10.2014 
11440224   Hudeková Andrea Mgr.
Šafarikova 10, Trnava
37849263  supervízia pre PR  99,00 
bez DPH
    03.04.2014  11.04.2014  17.10.2014 
11440434   Hobby Németh s.r.o
Želiarska 471, V. Meder
44852835  údržbársky materiál  97,76 
vrátane DPH
  Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014  11.08.2014  18.08.2014  22.10.2014 
11440358   Očná optika- Zuzana Paksiová
Železničná 4, V. Meder
37491377  optické pomôcky  97,00 
vrátane DPH
  Ročná obj. č. 6/14 zo dňa 29.01.2014  10.06.2014  20.06.2014  21.10.2014 
11440293   SOŠ - polygrafícká
Račianska 190, Bratislava
00894915  ubytovanie a strava na amáj  97,20 
bez DPH
    15.05.2014  19.05.2014  20.10.2014 
11440100   SOŠ-Polygrafická
Račianska 190, Bratislava
00894915  ubytovanie a stravné za 02/14  91,25 
bez DPH
    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440048   SOŠ polygrafická
Bratislava, Račianska 190
00894915  stravné a ubytovanie za január  91,25 
bez DPH
Rozhodnutie    21.01.2014  27.01.2014  28.7.2014 
11440088   ENIS - Eduard Nagy
Kráľovičové Kračany 130
37159712  vypracovanie údajov o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za rok 2013 pre V. Meder  90,00 
bez DPH
    04.02.2014  10.02.2014  29.7.2014 
11440350   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné 5/14- OM Šamorín  88,31 
vrátane DPH
Zmluva    20.06.2014  24.06.2014  21.10.2014 
11440559   Diagnostické centrum pre mládež
Trstínska 2, Bratislava
00163252  za pobyt dieťaťa 26.11.2014-18.12.2014  86,46 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440046   Západosl.vod. spoločnosť a.s.OZ
Dun. Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné za mesiac dec./13 - D. Streda  86,96 
vrátane DPH
Zmluva    16.01.2014  27.01.2014  28.7.2014 
11440347   Hobby Németh s.r.o
Želiarska 471, V. Meder
44852835  údržbársky materiál  85,15 
vrátane DPH
  Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014  10.06.2014  17.06.2014  21.10.2014 
11440247   Spojená škola
Gorkého 4/90, Okoč
00350206  strava na apríl pre 3 deti  83,59 
bez DPH
Dohoda o zabezp. stravovania    16.04.2014  24.04.2014  20.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť