Faktúry 2014 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440576   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc. papier  255,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  29/2014  18.12.2014  19.12.2014  3.1.2015 
11440554   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papeira  127,50 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    18.11.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440518   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby ( obálky, euro obal)  55,56 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    30.09.2014  14.11.2014  24.11.2014 
11440307   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  152,52 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    30.04.2014  21.05.2014  20.10.2014 
11440306   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  119,98 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    30.04.2014  21.05.2014  20.10.2014 
11440426   Poradca podnikateľa
M. Rázusa 23A, Žilina
31592503  3. navýšenie preddavku za Z.Z. SR 2014  60,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.08.2014  13.08.2014  22.10.2014 
11440223   Poradca podnikateľa
M. Rázusa 23A, Žilina
31592503  2. preddavok na Z.z. SR 2014  72,00 
vrátane DPH
    03.04.2014  11.04.2014  17.10.2014 
11440129   Poradca podnikateľa spol. s.r.o
M. Rázusa 23A, Žilina
31592503  vyúčtovanie Zz-SR 2013  68,13 
vrátane DPH
    24.02.2014  27.02.2014  16.10.2014 
11440051   Poradca podnikateľa spol.s.r.o
Žilina, M. Rázusa 23A
31592503  Vyučtovanie predplatného za rok 2013 FS  14,21 
vrátane DPH
Zmluva    21.01.2014  27.01.2014  28.7.2014 
11440540   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na december  2 289,00 
bez DPH
Zmluva    04.12.2014  08.12.2014  3.1.2015 
11440495   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  stravné lístky na nov./14  2033,50 
bez DPH
Zmluva    06.11.2014  06.11.2014  24.11.2014 
11480470   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na október  2947,00 
bez DPH
Zmluva    08.10.2014  09.10.2014  24.10.2014 
11440440   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na sept./14  3381,00 
bez DPH
Zmluva    08.09.2014  09.09.2014  22.10.2014 
11440413   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na august/14  19995,00 
bez DPH
Zmluva    31.07.2014  05.08.2014  22.10.2014 
11440366   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na júl  2639,00 
bez DPH
Zmluva    01.07.2014  04.07.2014  21.10.2014 
11440325   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na jún  2667,00 
bez DPH
Zmluva    30.05.2014  05.06.2014  21.10.2014 
11440255   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na máj  2530,50 
bez DPH
Zmluva    05.05.2014  05.05.2014  20.10.2014 
11440219   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na apríl  2695,00 
bez DPH
Zmluva    04.04.2014  09.04.2014  17.10.2014 
11440131   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na marec  2800,00 
bez DPH
Zmluva    03.03.2014  06.03.2014  17.10.2014 
11440057   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na február  2702,00 
bez DPH
Zmluva    03.02.2014  06.02.2014  28.7.2014 
11440001   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8,Bratrislava
31328695  str. lístky na mesiac január  2754,50 
bez DPH
Zmluva    02.01.2014  07.01.2014  23.5.2014 
11440106   Pergamon spol. s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní  173,78 
vrátane DPH
  č.1/14 zo dňa 28.01.2014  03.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440583   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce a oprava osvetlenia DS a VM  142,00 
bez DPH
Zmluva    22.12.2014  23.12.2014  3.1.2015 
11440562   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce, oprava osvetlenia v objektoch DS a VM  206,00 
bez DPH
Zmluva    10.12.2014  16.12.2014  3.1.2015 
11440486   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce- odborná prehliadka elektrospotrebičov (DS a VM)  670,00 
bez DPH
  Dohoda   23.10.2014  27.10.2014  13.11.2014 
11440089   Miroslav Lešťan - HASLEX
Levice, Kpt. Nálepku 22
30004055  kontrola a oprava prenosných has. prístrojov na pracovisku V. Meder  254,64 
vrátane DPH
  Ročná objednávka  04.02.2014  10.02.2014  29.7.2014 
11440573   Alza. sk Eshop
Bratislava
27082440  PC zostava, tlačiareň  785,06 
vrátane DPH
  31/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440546   UPC
Bratislava
23716367  KTV pre DS na dec.  11,75 
bez DPH
Zmluva    04.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440508   UPC
Bratislava
23716367  KTV 11/14 pre DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    04.11.2014  14.11.2014  24.11.2014 
11440474   UPC
Bratislava
23716367  KTV 10/14-DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    02.10.2014  16.10.2014  24.10.2014 
11440447   UPC
Bratislava
23716367  KTV 9/14 pre DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    08.09.2014  10.09.2014  22.10.2014 
11440421   UPC
Bratislava
23716367  KTV 8/14- DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    05.08.2014  13.08.2014  22.10.2014 
11440380   UPC
Bratislava
23716367  KTV 7/14 pre DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    02.07.2014  10.07.2014  21.10.2014 
11440338   UPC
Bratislava
23716367  KTV 6/14 pre DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    03.06.2014  12.06.2014  21.10.2014 
11440278   UPC
Bratislava
23716367  KTV na máj- DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    05.05.2014  14.05.2014  20.10.2014 
11440228   UPC
Bratislava
23716367  KTV na apríl- DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    03.04.2014  14.04.2014  17.10.2014 
11440159   UPC
Bratislava
23716367  KTV na marec pre DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    05.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440080   UPC
Bratislava
23716367  predplatné na KTV 2/14 - pre D. Streda   11,50 
bez DPH
Zmluva    03.02.2014  10.02.2014  28.7.2014 
11440027   UPC
Bratislava
23716367  KTV 1/14- DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    07.01.2014  13.01.2014  26.5.2014 
11440241   Pyrokom spol. s.r.o
Á. Jedlika 4854, Komárno
18048455  kontrola a oprava has. prístrojov   71,52 
vrátane DPH
Zmluva    16.04.2014  23.04.2014  20.10.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť