Faktúry 2016 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640369   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  náplne do tlačiarní non HP  180,21 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  č. 23/2016  04.10.2016  21.10.2016  24.11.2016 
11640367   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na október  2 542,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    10.10.2016  17.10.2016  24.11.2016 
11640358   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. popl. - mobil pre SHS  16,42 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    27.09.2016  14.10.2016  24.11.2016 
11640285   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil pre SHS DS a VM  16,95 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.07.2016  19.08.2016  6.9.2016 
11640283   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na august  1 820,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    03.08.2016  12.08.2016  6.9.2016 
11640273   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha za plyn 8/16, OM Šamorín a Vydrany  162,37 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.08.2016  12.08.2016  6.9.2016 
11640271   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha za el.energ. 8/16-OM,D.Streda, V.Meder, Šamorín a Vydrany  956,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.08.2016  12.08.2016  6.9.2016 
11640270   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha za plyn 8/16 OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.08.2016  12.08.2016  6.9.2016 
11640250   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 7/16 OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.07.2016  13.07.2016  15.8.2016 
11640246   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na júl  2 120,40 
bez DPH
Rámcová zmluva    06.07.2016  19.07.2016  15.8.2016 
11640241   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilné volania -SHS D. Streda a V. Meder  24,61 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    27.06.2016  19.07.2016  15.8.2016 
11640231   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energ.- záloha 7/16 OM: DS, VM, Šamorín, Vydrany  956,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.07.2016  13.07.2016  15.8.2016 
11640206   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  34,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    13.06.2016  20.06.2016  14.7.2016 
11640203   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  za str. poukážky 6/16  2 568,80 
bez DPH
Rámcová zmluva    06.06.2016  14.06.2016  14.7.2016 
11640196   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. poplatok pre SHS DS a VM  22,36 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    30.05.2016  06.06.2016  14.7.2016 
11640139   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  náhradné náplne  147,03 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  č.08/2016  14.04.2016  18.04.2016  29.4.2016 
11640134   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. poplatok SHS  26,41 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.04.2016  18.04.2016  29.4.2016 
11640130   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2 477,60 
bez DPH
Rámcová zmluva    05.04.2016  14.04.2016  29.4.2016 
11640103   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky na marec  2 415,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    04.03.2016  21.03.2016  15.4.2016 
11640095   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. poplatok  26,15 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    01.03.2016  11.03.2016  14.4.2016 
11640064   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha 2/16 -plyn OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    23.02.2016  23.02.2016  11.3.2016 
11640063   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha 2/16- plyn OM Šamorín a Vydrany  162,37 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    23.02.2016  23.02.2016  11.3.2016 
11640470   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  stravovanie 12/16  39,23 
bez DPH
Rozhodnutie    23.12.2016  23.12.2016  16.1.2017 
11640469   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  ubytovanie na dec./2016  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    23.12.2016  23.12.2016  16.1.2017 
11640439   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  za ubytovanie na nov./2016  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2016  20.12.2016  16.1.2017 
11640438   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  stravbné na mesiac november  66,46 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2016  20.12.2016  16.1.2017 
11640406   Odborné učilište internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  stravovanie- vyúčtovanie za sept. a okt. záloha na nov. a dec./2016  126,38 
bez DPH
Rozhodnutie    21.11.2016  24.11.2016  14.12.2016 
11640400   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  ubytovanie-internát na október/2016  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    10.11.2016  16.11.2016  14.12.2016 
11640399   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  stravné za október  59,90 
bez DPH
Rozhodnutie    10.11.2016  16.11.2016  14.12.2016 
11640395   Odborné učilište internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  za internát-ubytovanie na novembera december/2016  28,00 
bez DPH
Rozhodnutie    10.11.2016  16.11.2016  14.12.2016 
11640362   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  za pobyt na internáte- 9/16  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    07.10.2016  17.10.2016  24.11.2016 
11640361   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  strava 09/2016  59,27 
bez DPH
Rozhodnutie    07.10.2016  17.10.2016  24.11.2016 
11640360   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz komunálneho odpadu IV. Q/2016  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    06.10.2016  17.10.2016  24.11.2016 
11640336   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  za služby spojené s pobytom v zariadení 6/16  97,44 
bez DPH
Rozhodnutie    30.09.2016  05.10.2016  22.11.2016 
11640335   OZ " VICTUS"
Krupina, Zvolenská cesta 46
45024189  za poskyt. služby v resocializačnom zariadení 8/16  775,00 
bez DPH
Rozhodnutie    21.09.2016  05.10.2016  22.11.2016 
11640323   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  pobyt v resocializačnom zariadení 9/16  300,00 
bez DPH
Rozhodnutie    21.09.2016  26.09.2016  11.10.2016 
11640281   OU internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  ubytovanie - záloha na sept. a okt. pre 2 chovancov  28,00 
bez DPH
Rozhodnutie    05.08.2016  12.08.2016  6.9.2016 
11640280   OU internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  vyúčtovanie stravného za máj a jún a záloha stravného na sept. a okt. pre 2 chovancov  116,60 
bez DPH
Rozhodnutie    05.08.2016  12.08.2016  6.9.2016 
11640279   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt 8/16 v resoc.zariadení  775,00 
bez DPH
Rozhodnutie    05.08.2016  12.08.2016  6.9.2016 
11640265   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz komun. odpadu obdobie 7/16-9/16  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    20.07.2016  01.08.2016  6.9.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť