Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
18/2017   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2016 - 31.12.2016, byt Veľké Kostoľany   7,08 
vrátane DPH
171/T/2009    01.02.2017  03.02.2017  23.3.2017 
17/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady   119,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  1/2017  17.01.2017  03.02.2017  23.3.2017 
16/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 1/2017, Pečeňady   280,37 
vrátane DPH
  7/2016  26.01.2017  01.02.2017  23.3.2017 
15/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso+mäsové výrobky 1/2017, Pečeňady   267,73 
vrátane DPH
  8/2017  26.01.2017  01.02.2017  23.3.2017 
14/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Trebatice   34,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4/2017  26.01.2017  01.02.2017  23.3.2017 
13/2017   Petra Blašková-BGA opravy
Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany
48294934  Oprava notebooku   30,00 
bez DPH
  10/2017  17.01.2017  27.01.2017  8.2.2017 
12/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2016 - 31.12.2016 Trebatice   77,82 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     20.01.2017  27.01.2017  8.2.2017 
11/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1214,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   2/2017  09.01.2017  27.01.2017  8.2.2017 
10/2016   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 1/2017 , Pečeňady   233,86 
vrátane DPH
  9/2016  17.01.2017  27.01.2017  8.2.2017 
9/2017   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, od 04.02.2017 do 04.02.2018  44,45 
bez DPH
6553000112    09.01.2017  27.01.2017  8.2.2017 
8/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2016 - 31.12.2016   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     26.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
7/2016   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 1/2017 , Pečeňady   72,96 
vrátane DPH
  3/2016  10.01.2017  24.01.2017  8.2.2017 
6/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady , Trebatice   6,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  1/2017  17.01.2017  23.01.2017  8.2.2017 
5/2016   Rottner Security, s.r.o.
Gagarinova 10/B, 821 05 Bratislava
45711615  Elektronický nábytkový sejf Speedy 1 - Rottner   81,10 
vrátane DPH
  218/2016  02.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
4/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.01.2017 - 31.01.2017, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   604,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013     05.01.2017  13.01.2017  8.2.2017 
3/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   987,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015     05.01.2017  13.01.2017  8.2.2017 
2/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Trebatice   18,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  183/2016  02.01.2017  05.01.2017  8.2.2017 
1/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 12/2016, Trebatice  219,77 
vrátane DPH
  175/2016  02.01.2017  05.01.2017  8.2.2017 
68/2017   Petra Blašková-BGA opravy
Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany
48294934  Oprava počítača ekonóma. notebooku   110,00 
bez DPH
  13/2017  08.03.2017  21.03.2016  24.3.2017 
361/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky 11/2017 Trebatice   122,46 
vrátane DPH
  260/217  30.11.2017  07.12.217  9.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť