Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
132/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2017 Trebatice   9,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  88/2017  27.04.2017  17.05.2017  23.6.2017 
129/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2017 Pečeňady   67,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  87/2017  27.04.2017  15.05.2017  23.6.2017 
125/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2017 Trebatice   14,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  96/2017  06.05.2017  10.05.2017  23.6.2017 
114/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2017 Pečeňady   83,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  79/2017  12.04.2017  27.04.2017  4.5.2017 
110/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Pečeňady   99,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  69/2017  05.04.2017  25.04.2017  4.5.2017 
105/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2017 Trebatice   28,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2017  12.04.2017  19.04.2017  4.5.2017 
97/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Pečeňady   86,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  59/2017  23.03.2017  12.04.2017  4.5.2017 
94/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Trebatice   20,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  70/2017  05.04.2017  11.04.2017  4.5.2017 
85/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Pečeňady   144,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  52/2017  23.03.2017  04.04.2017  4.5.2017 
83/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Trebatice   22,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  60/2017  28.03.2017  29.03.2017  4.5.2017 
73/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   28,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  42/2017  07.03.2017  24.03.2017  24.3.2017 
70/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2017 Trebatice   22,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  53/2017  21.03.2017  22.03.2017  24.3.2017 
66/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   68,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  36/2017  28.02.2017  16.03.2017  24.3.2017 
59/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   5,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  43/2017  10.03.2017  13.03.2017  23.3.2017 
53/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Trebatice   14,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  37/2017  07.03.2017  08.03.2017  23.3.2017 
52/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   74,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  28/2017  20.02.2017  07.03.2017  23.3.2017 
48/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady   127,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  6/2017  13.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
44/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Trebatice   19,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  29/2017  20.02.2017  21.02.2017  23.3.2017 
33/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady   121,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4/2017  01.02.2017  15.02.2017  23.3.2017 
28/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady , Trebatice   26,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  11/2017  07.02.2017  10.02.2017  23.3.2017 
17/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady   119,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  1/2017  17.01.2017  03.02.2017  23.3.2017 
14/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Trebatice   34,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4/2017  26.01.2017  01.02.2017  23.3.2017 
6/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady , Trebatice   6,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  1/2017  17.01.2017  23.01.2017  8.2.2017 
2/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Trebatice   18,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  183/2016  02.01.2017  05.01.2017  8.2.2017 
286/2017   EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
36287229  Vzdelávacie podujatie: Práca mzdárov a personalistov v IV.Q roku 2017, aktuality a zmeny od 1.1.2018 v praxi  55,00 
bez DPH
      06.10.2017  9.11.2017 
385/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.11.2017 - 30.11.2017 Pečeňady   315,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    11.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
381/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.12.2017 - 31.12.2017, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cest 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    04.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
380/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.12.2017 - 31.12.2017, byt Piešťany, A. Dubčeka 19   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    04.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
379/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.12.2017 - 31.12.2017, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    04.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
349/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.11.2017 - 30.11.2017, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cest 11  27,84 
vrátane DPH
1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    07.11.2017  27.11.2017  29.12.2017 
346/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.11.2017 - 30.11.2017, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    07.11.2017  27.11.2017  29.12.2017 
344/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 15.10.2017 - 31.10.2017, Pečeňady  205,27 
vrátane DPH
1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    09.11.2017  27.11.2017  29.12.2017 
343/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.11.2017 - 30.11.2017, A.Dubčeka 19, Piešťany  51,18 
vrátane DPH
1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    07.11.2017  27.11.2017  29.12.2017 
366/2017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Bánská Bystrica
36631124  Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.01.2018 - 30.06.2018, odberné miesto Trebatice   87,70 
vrátane DPH
  288/2017  29.11.2017  11.12.2017  9.1.2018 
365/2017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Bánská Bystrica
36631124  Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018, odberné miesto Pečeňady   174,30 
vrátane DPH
  289/2017  30.11.2017  11.12.2017  9.1.2018 
176/2017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Bánská Bystrica
36631124  Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.09.2017 - 31.12.2017, odberné miesto Trebatice   57,30 
vrátane DPH
  136/2017  12.06.2017  22.06.2017  3.8.2017 
136/2017   Miroslav Michalčík M&M Autocentrum
Špringerova 885/14, 922 07 Veľké Kostoľany
37473107  Prezutie SMV Nissan Primera PN304CC, Ford Transit PN047DA   30,00 
vrátane DPH
  93/2017  16.05.2017  19.05.2017  23.6.2017 
388/2017   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lV.štvrťrok 2017,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     06.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
287/2017   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za llI.štvrťrok 2017,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     21.09.2017  09.10.2017  9.11.2017 
107/2017   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lI.štvrťrok 2017,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     21.04.2017  21.04.2017  4.5.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť