Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
43/2017   Obecný úrad Trebatice
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017   313,31 
bez DPH
Rozhodnutie č. 11/2017    13.02.2017  20.02.2017  23.3.2017 
81/2017   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017   43,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1705751151    22.03.2017  28.03.2017  4.5.2017 
93/2017   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017   1,00 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1710091412    05.04.2017  10.04.2017  4.5.2017 
75/2017   Obec Pečeňady
922 07 Pečeňady 93
00312878  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017   733,32 
bez DPH
Rozhodnutie č.180/2017/KO    14.03.2017  27.03.2017  24.3.2017 
383/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2017 - 30.11.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    06.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
385/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.11.2017 - 30.11.2017 Pečeňady   315,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    11.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
381/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.12.2017 - 31.12.2017, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cest 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    04.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
380/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.12.2017 - 31.12.2017, byt Piešťany, A. Dubčeka 19   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    04.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
379/2017   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.12.2017 - 31.12.2017, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    04.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
37/2017   VTR- Komunikačné systémy, spol. s.r.o.
Zelinárska 8, 921 08 Bratislava
35686731  Televízny kábelový rozvod na rok 2017   322,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015    09.02.2017  16.02.2017  23.3.2017 
386/2017   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  Pobyt chovanca DD Pečeňady v Diagnostickom centre 07.09. 2017 - 30.11.2017  285,60 
bez DPH
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa z 07.09.2017    30.11.2017  18.12.2017  10.1.2018 
420/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Trebatice   27,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  301/2017  22.12.2017  22.12.2017  12.1.2018 
395/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Trebatice   27,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  294/2017  13.12.2017  20.12.2017  10.1.2018 
394/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady   68,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  293/2017  13.12.2017  20.12.2017  10.1.2018 
387/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   68,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  281/2017  06.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
369/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   52,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  275/2017  24.11.2017  13.12.2017  9.1.2018 
367/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice   25,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  282/2017  04.12.2017  11.12.2017  9.1.2018 
357/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   78,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  261/2017  20.11.2017  05.12.2017  9.1.2018 
352/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice   29,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  276/2017  23.11.2017  29.11.2017  29.12.2017 
342/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   79,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  251/2017  07.11.2017  27.11.2017  29.12.2017 
340/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice   22,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  262/2017  20.11.2017  21.11.2017  29.12.2017 
333/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   63,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  242/2017  24.10.2017  14.11.2017  29.12.2017 
331/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice   33,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  252/2017  03.11.2017  10.11.2017  29.12.2017 
321/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice   31,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  243/2017  24.10.2017  30.10.2017  9.11.2017 
315/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   94,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  230/2017  13.10.2017  27.10.2017  9.11.2017 
310/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady   126,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  219/2017  03.10.2017  24.10.2017  9.11.2017 
304/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice   21,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  231/2017  13.10.2017  19.10.2017  9.11.2017 
295/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady   94,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  205/2017  26.09.2017  13.10.2017  9.11.2017 
291/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice   21,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  220/2017  03.10.2017  10.10.2017  9.11.2017 
280/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice   24,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  206/2017  25.09.2017  28.09.2017  12.10.2017 
276/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady   115,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  193/2017  14.09.2017  28.09.2017  12.10.2017 
272/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady   24,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  190/2017  06.09.2017  26.09.2017  12.10.2017 
265/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice   22,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  198/2017  14.09.2017  20.09.2017  12.10.2017 
253/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2017 Trebatice   3,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  199/2017  05.09.2017  12.09.2017  12.10.2017 
252/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady   27,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  188/2017  04.09.2017  12.09.2017  12.10.2017 
245/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady   44,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  174/2017  04.09.2017  06.09.2017  12.10.2017 
236/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady   49,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  165/2017  03.08.2017  23.08.2017  24.8.2017 
217/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady   24,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  159/2017  25.07.2017  14.08.2017  24.8.2017 
213/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady   10,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  154/2017  18.07.2017  28.07.2017  17.8.2017 
207/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2017 Pečeňady   79,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2017  07.07.2017  25.07.2017  17.8.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť