Faktúry 2017 (DeD Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740098.00   G-comp - Boris Silný
J.Slottu 38, 91701 Trnava
37566512  DHM Router + montáž  382,49 
vrátane DPH
nie    10.4.2017    28.6.2017 
11740097.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava
46327045  autobatéria Nissan TT276AZ  126,66 
vrátane DPH
ano    10.4.2017    28.6.2017 
11740095.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava
46327045  servis Fabia TT766DV  242,30 
vrátane DPH
ano    07.4.2017    28.6.2017 
11740094.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava
46327045  servis Octavia TT441DX  249,40 
vrátane DPH
ano    07.4.2017    28.6.2017 
11740093.00   Zámečník Pavol, Mgr.
Mikoviniho 20 949 11 Nitra
33969558  vzdelávanie adaptačné  600,00 
vrátane DPH
nie    07.4.2017    28.6.2017 
11740092.00   Zámečník Pavol, Mgr.
Mikoviniho 20 949 11 Nitra
33969558  supervízia 3/2017  363,00 
vrátane DPH
nie    07.4.2017    28.6.2017 
11740090.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  popl.Orange  322,79 
vrátane DPH
ano    06.4.2017    28.6.2017 
11740002   OZ Nervuška - ARTE
00000050  Arteterapia pre zamestnanca DeD  48 
vrátane DPH
    04.01.2017  04.01.2017  13.4.2017 
11740005   COOP Jednota Trnava
  Potraviny  377,93 
vrátane DPH
    04.01.2017  05.01.2017  13.4.2017 
11740004   ŠJ Beethovenova 27
35630060  Obedy za január 2017  82,86 
vrátane DPH
    04.01.2017  05.01.2017  13.4.2017 
11740003   OZ Nervuška - ARTE
00000050  Arteterapia pre zamestnanca DeD  48 
vrátane DPH
    04.01.2017  05.01.2017  13.4.2017 
11740001   OZ Nervuška - ARTE
00000050  Arteterapia pre zamestnanca DeD  48 
vrátane DPH
    04.01.2017  05.01.2017  13.4.2017 
11740020   ABGT NET s.r.o.
35691956  Diáre  90 
vrátane DPH
    10.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
11740016   MAGNA ENERGIA, a. s.
00000035  elektrina vyúčtovanie  37,18 
vrátane DPH
    10.01.2017  16.01.2017  19.5.2017 
11740015   MAGNA ENERGIA, a. s.
00000035  elektrina  247,57 
vrátane DPH
    09.01.2017  16.01.2017  19.5.2017 
11740019   STEFFE Trnava
36277215  Dodávka tepla a vody na K. Mahra  1298,69 
vrátane DPH
    10.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740018   OU internátne
  Stravovanie žiakov  72,59 
vrátane DPH
    11.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740017   MAGNA ENERGIA, a. s.
00000035  Elektrina  37,18 
vrátane DPH
    10.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740014   MAGNA ENERGIA, a. s.
00000035  Plyn  13,40 
vrátane DPH
    09.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740013   MAGNA ENERGIA, a. s.
00000035  Elektrina  384,65 
vrátane DPH
    09.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740012   FCC Trnava, s.r.o.
31449697  Odvoz vyradeného majetku  183,08 
vrátane DPH
    09.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740011   SPDDD USMEV
00000173  Odborný seminár  100 
vrátane DPH
    10.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740010   RIMI-SK
35763329  Doplnková služba pri ochrane majetku  26,28 
vrátane DPH
    04.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740009   RIMI-SK
35763329  Doplnková služba pri ochrane majetku  26,28 
vrátane DPH
    04.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740008   GLS software - Ing. Svoboda
11738600  Programátorské služby  60 
vrátane DPH
    02.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740007   Trnavská teplárenská a.s.
36246034  Teplo  1454,63 
vrátane DPH
    11.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740006   Orange
35697270  Platba za mobilné telefóny  277,49 
vrátane DPH
    02.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740025   ŠK SOŠ Senica
00351997  Platba za internát 11/2016-3/2017  125 
vrátane DPH
    17.01.2017  19.01.2017  18.4.2017 
11740024  
StepUP s.r.o.
46575537  Školenie  25 
vrátane DPH
    13.01.2017  19.01.2017  18.4.2017 
11740023   INTO Slovakia s.r.o.
36276316  Tonery  157 
vrátane DPH
    13.01.2017  19.01.2017  18.4.2017 
11740022   Sokol Ivan
37568426  Osobná doprava detí  336 
vrátane DPH
    16.01.2017  19.01.2017  18.4.2017 
11740021   Reedukačné centurm Hlohovec
36029076  Strava - Svetkovič  67,56 
vrátane DPH
    13.01.2017  19.01.2017  18.4.2017 
11740031   Slovak Telekom, a. s.
00000035  Platba za telefón  30,19 
vrátane DPH
    24.01.2017  30.01.2017  19.5.2017 
11740030   Aquaground s.r.o.
44604785  Pobyt v zimnom tábore  80 
vrátane DPH
    23.01.2017  30.01.2017  19.5.2017 
11740029   Slovanet a.s.
00000035  Mailová pošta  12,65 
vrátane DPH
    23.01.2017  30.01.2017  18.4.2017 
11740028   SOŠ
  Strava - Badáňová  22,44 
vrátane DPH
    23.01.2017  30.01.2017  18.4.2017 
11740027   Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484  Vodné + stočné  739,07 
vrátane DPH
    20.01.2017  30.01.2017  18.4.2017 
31730002   Wustenrot poisťovňa a.s.
31351026  PZP za TT276AZ  84,55 
vrátane DPH
    10.2.2017  14.02.2017  22.5.2017 
11740050   OZ Nervuška - ARTE
50335944  Odborné školenie  180 
vrátane DPH
    9.2.2017  14.02.2017  22.5.2017 
11740049   Trnavská teplárenská a.s.
36246034  dodávka tepla  1515,49 
vrátane DPH
ano    7.2.2017  14.02.2017  22.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť