Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
115/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.04.2019  18.04.2019  7.6.2019 
75/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2019 - 28.02.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     07.03.2019  18.03.2019  24.4.2019 
44/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2019 - 31.01.2019   89,90 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     04.02.2019  18.02.2019  22.3.2019 
5/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2018 - 31.12.2018   86,66 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.01.2019  18.01.2019  22.2.2019 
113/2019   Obec Trebatice
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 ,   313,31 
bez DPH
Rrozhodnutie č. 23    16.04.2019  16.04.2019  7.6.2019 
93/2019   Obec Pečeňady
922 07 Pečeňady 93
00312878  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019   1318,14 
bez DPH
Rozhodnutie č. 47/2019//KO    25.03.2019  27.03.2019  25.4.2019 
92/2019   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019, byt Veľké Kostoľany   1,00 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1910091412    22.03.2019  27.03.2019  24.4.2019 
65/2019   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 , byt Veľké Kostoľany   43,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1905751151    05.03.2019  08.03.2019  24.4.2019 
85/2019   Mesto Piešťany
Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany
00612031  Daň z nehnuteľnosti na rok 2019, byt A. Dubčeka 19, Piešťany.   33,90 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1022927704    22.03.2019  26.03.2019  24.4.2019 
417/2019   Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice
50013602  Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020, Pečeňady   998,96 
bez DPH
PZ č.8-863-000996     17.12.2019  19.12.2019  15.1.2020 
251/2019   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava
35683929  Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2019   136,37 
vrátane DPH
N1917 z 15.04.2013    05.08.2019  19.08.2019  11.9.2019 
46/2019   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava
35683929  Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2019   133,06 
vrátane DPH
N1917    04.02.2019  19.02.2019  22.3.2019 
225/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   3344,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   145/2019  01.07.2019  26.07.2019  10.9.2019 
165/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   45,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   113/2019  24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
157/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   2173,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   91/2019  02.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
120/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2154,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   74/2019  01.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
96/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2230,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   58/2019  13.03.2019  28.03.2019  25.4.2019 
14/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   243,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   14/2019  16.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
9/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1903,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   1/2019  03.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
326/2019   Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A. Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2019 - 01.11.2020   60,03 
bez DPH
č. 6549124104    30.09.2019  24.10.2019  31.10.2019 
426/2019   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby   366,55 
vrátane DPH
Áno  298/2019  19.12.2019  20.12.2019  20.1.2020 
377/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne   641,65 
vrátane DPH
Áno  265/2019  20.11.2019  26.11.2019  16.12.2019 
368/2019   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske a archivačné potreby   117,95 
vrátane DPH
Áno  217/2019  09.10.2019  22.11.2019  16.12.2019 
362/2019   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4   312,29 
vrátane DPH
Áno  213/2019  23.10.2019  20.11.2019  16.12.2019 
214/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne HP + non HP   131,40 
vrátane DPH
Áno  136/2019  21.06.2019  12.07.2019  10.9.2019 
213/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne HP + non HP   588,53 
vrátane DPH
Áno  136/2019  21.06.2019  12.07.2019  10.9.2019 
212/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne   219,24 
vrátane DPH
Áno  137/2019  21.06.2019  12.07.2019  10.9.2019 
151/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne HP   762,81 
vrátane DPH
Áno  84/2019  24.04.2019  21.05.2019  7.6.2019 
150/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   219,24 
vrátane DPH
Áno  83/2019  24.04.2019  21.05.2019  7.6.2019 
23/2019   Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, od 04.02.2019 do 04.02.2020   48,01 
vrátane DPH
6553000112    04.01.2019  01.02.2019  22.3.2019 
330/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2019 - 30.09.2019, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018     07.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
226/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2019 - 30.06.2019, byt Veľké Kostoľany   9,43 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018     02.07.2019  26.07.2019  10.9.2019 
199/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, byt Veľké Kostoľany   9,34 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018     02.07.2019  02.07.2019  5.9.2019 
338/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2019 - 30.09.2019 Pečeňady   303,61 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     22.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
229/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.03.2019 - 30.06.2019 Pečeňady   353,33 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     18.07.2019  26.07.2019  11.9.2019 
91/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2019 - 28.02.2019 Pečeňady   94,99 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     15.03.2019  27.03.2019  24.4.2019 
18/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Pečeňady   258,80 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
403/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Trebatice   7,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   283/2019  11.12.2019  13.12.2019  15.1.2020 
281/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   32,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   190/2019  13.09.2019  19.09.2019  30.10.2019 
395/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P3409/2019     03.12.2019  05.12.2019  15.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť