Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
154/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   315,71 
vrátane DPH
  94/2019  17.05.2019  21.05.2019  7.6.2019 
153/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 5/2019, Pečeňady   301,44 
vrátane DPH
  95/2019  17.05.2019  21.05.2019  7.6.2019 
152/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   16,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   96/2019  16.05.2019  21.05.2019  7.6.2019 
151/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne HP   762,81 
vrátane DPH
Áno  84/2019  24.04.2019  21.05.2019  7.6.2019 
150/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   219,24 
vrátane DPH
Áno  83/2019  24.04.2019  21.05.2019  7.6.2019 
149/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2019 - 30.04.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     06.05.2019  20.05.2019  7.6.2019 
148/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.04.2019 - 21.05.2019   34,86 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     24.04.2019  20.05.2019  7.6.2019 
147/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Inštalačné práce na PC HP 285 G3 Micro tower   50,00 
bez DPH
  100/2019  13.05.2019  16.05.2019  7.6.2019 
146/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Počítač HP 285 G3 Micro tower vrátane balíku Office 2016, laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M203dw   1045,00 
bez DPH
  99/2019  13.05.2019  16.05.2019  7.6.2019 
145/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 6/2019   62,65 
bez DPH
  90/2019  14.05.2019  15.05.2019  7.6.2019 
144/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     07.05.2019  15.05.2019  7.6.2019 
143/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava osvetlenia v chodbe CDR Pečeňady   60,00 
vrátane DPH
  85/2019  29.04.2019  15.05.2019  7.6.2019 
142/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   117,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   79/2019  25.04.2019  15.05.2019  7.6.2019 
141/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 4/2019, Pečeňady   317,63 
vrátane DPH
  88/2019  06.05.2019  14.05.2019  7.6.2019 
140/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019   568,88 
vrátane DPH
  75/2019  06.05.2019  13.05.2019  7.6.2019 
139/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   24,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   86/2019  06.05.2019  10.05.2019  7.6.2019 
138/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   253,76 
vrátane DPH
  89/2019  06.05.2019  10.05.2019  7.6.2019 
137/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady   25,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     24.04.2019  10.05.2019  7.6.2019 
136/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady   59,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     24.04.2019  10.05.2019  7.6.2019 
135/2019   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava
11790547  Chladnička Zanussi ZRA22800WA+dopravné   264,99 
vrátane DPH
  98/2019  07.05.2019  09.05.2019  7.6.2019 
134/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 5/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.05.2019  06.05.2019  7.6.2019 
133/2019   Marián Šupa
J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Oprava traktora na kosenie trávy Challenge AJ-92   210,45 
vrátane DPH
  78/2019  24.04.2019  06.05.2019  7.6.2019 
132/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, Trebatice   93,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009     25.04.2019  03.05.2019  7.6.2019 
131/2019   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
00893412  Nájomné 2Q/2019/NP lll.   1328,99 
vrátane DPH
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019     24.04.2019  29.04.2019  7.6.2019 
130/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 4/2019, Pečeňady   581,47 
vrátane DPH
  81/2019  24.04.2019  29.04.2019  7.6.2019 
129/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   18,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   82/2019  24.04.2019  29.04.2019  7.6.2019 
128/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 4/2019, Pečeňady   286,71 
vrátane DPH
  80/2019  24.04.2019  29.04.2019  7.6.2019 
127/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 4/2019, Pečeňady   17,60 
vrátane DPH
  80/2019  24.04.2019  29.04.2019  7.6.2019 
126/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019   101,57 
vrátane DPH
  72/2019  24.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
125/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady   538,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     24.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
124/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.04.2019 - 30.04.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
123/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
122/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   101,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   69/2019  16.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
121/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
120/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2154,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   74/2019  01.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
119/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2019 - 31.03.2019 Trebatice   94,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     24.04.2019  25.04.2019  7.6.2019 
118/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Identifikácia poruchy v osvetlení, následne odstránenie poruchy v CDR Trebatice   246,91 
vrátane DPH
  77/2019  12.04.2019  25.04.2019  7.6.2019 
117/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   41,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   73/2019  12.04.2019  24.04.2019  7.6.2019 
116/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   60,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   65/2019  08.04.2019  23.04.2019  7.6.2019 
115/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.04.2019  18.04.2019  7.6.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť