Faktúry 2019 CDaR Holíč, Rodinné domky 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
32/2019   Mgr. Hudeková Andrea
Šafáriková 10, 917 08 Trnava
37849263  vzdelávanie a konzult. Činnosť 7.2  120 
vrátane DPH
  01-29-19  01.03.2019  12.03.2019  22.3.2019 
31/2019   Mgr. Hudeková Andrea
Šafáriková 10, 917 08 Trnava
37849263  Supervízia skup. A indiv. 29.1  204 
vrátane DPH
  2 a 4/14.01.2019  01.03.2019  12.03.2019  22.3.2019 
13/2019   Mesto Holíč
Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč
  Poplatok za odpoda - I. časť  417,36 
vrátane DPH
1620086514/30.01.2019    31.01.2019  06.02.2019  22.3.2019 
216/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/2019  1297,57 
vrátane DPH
P3385/2019    03.12.2019  09.12.2019  18.12.2019 
194/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 11/2019  1297,57 
vrátane DPH
P3385/2019    05.11.2019  11.11.2019  19.11.2019 
174/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/2019  1297,57 
vrátane DPH
P3385/2019    02.10.2019  10.10.2019  19.11.2019 
163/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/2019  1297,57 
vrátane DPH
P3385/2019    05.09.2019  11.09.2019  19.11.2019 
144/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 8/2019  1297,57 
vrátane DPH
P3385/2019    05.08.2019  15.08.2019  3.9.2019 
128/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 7/2019  1297,57 
vrátane DPH
P3385/2019    02.07.2019  10.07.2019  3.9.2019 
104/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 6/2019  1297,57 
vrátane DPH
P3385/2019    06.06.2019  10.06.2019  12.6.2019 
73/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 5/2019  1297,57 
vrátane DPH
P3385/2019    09.05.2019  16.05.2019  12.6.2019 
52/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 4/2019  988,0599999999999 
vrátane DPH
P1380/2015    02.04.2019  12.04.2019  16.4.2019 
35/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 3/2019  988,0599999999999 
vrátane DPH
P1380/2015    07.03.2019  13.03.2019  22.3.2019 
22/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 2/2019  988,0599999999999 
vrátane DPH
P1380/2015    08.02.2019  13.02.2019  22.3.2019 
8/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn - vyúčtov. - nedoplatok 201  2046,01 
vrátane DPH
P1380/2015    16.01.2019  22.01.2019  22.3.2019 
1/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za január 2019  871,91 
vrátane DPH
P1380/2015    03.01.2019  10.01.2019  22.3.2019 
188/2019   Libor RYBECKÝ - Servis APH
Lúčky 7, 908 51 Holíč
11839848  revízia plynových kotlov 4ks  140 
vrátane DPH
  42/23.10.2019  25.10.2019  11.11.2019  19.11.2019 
170/2019   Karol Bäuml - CHEMIKO
Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč
35495545  deratizácia priestorov CDR  98,40000000000001 
vrátane DPH
  39/13.09.2019  19.09.2019  24.09.2019  19.11.2019 
235/2019   JALP, s.r.o.
Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč
47865571  vianočné posedenie zamestnan. zo SF  341,50 
vrátane DPH
  56/10.12.2019  16.12.2019  18.12.2019  18.12.2019 
240/2019   INSR
Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany
42401283  WEB stránka za 12/19  50,00 
vrátane DPH
7/1.5.2019-31.10.2020    18.12.2019  20.12.2019  10.1.2020 
214/2019   INSR
Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany
42401283  WEB stránka za 11/2019  50 
vrátane DPH
7/01.05.2019-31.10.2020    02.12.2019  09.12.2019  18.12.2019 
192/2019   INSR
Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany
42401283  web stránka za 10/2019  50 
vrátane DPH
7/01.05.2019-31.10.2020    04.11.2019  11.11.2019  19.11.2019 
173/2019   INSR
Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany
42401283  web stránka za 9/2019  50 
vrátane DPH
7/01.05.2019-31.10.2020    01.10.2019  10.10.2019  19.11.2019 
157/2019   INSR
Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany
42401283  web stránka za 8/2019  50 
vrátane DPH
7/01.05.2019-31.10.2020    02.09.2019  11.09.2019  19.11.2019 
143/2019   INSR
Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany
42401283  Web stránka za 7/2019  50 
vrátane DPH
7/01.05.2019-31.10.2020    01.08.2019  05.08.2019  3.9.2019 
125/2019   INSR
Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany
42401283  WEB stránka za 6/2019  50 
vrátane DPH
7/01.05.2019-31.10.2020    01.07.2019  04.07.2019  3.9.2019 
98/2019   INSR
Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany
42401283  WEB stránka za 5/2019  50 
vrátane DPH
7/01.05.2019-31.10.2020    03.06.2019  05.06.2019  12.6.2019 
67/2019   INSR
Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany
42401283  WEB stránka za 4/2019  50 
vrátane DPH
  14/29.03.2019  02.05.2019  09.05.2019  12.6.2019 
207/2019   Ing. Sochna Miroslav
Hodonínska 11, 908 21 Holíč
30743222  revízia plynovej kotolne  150 
vrátane DPH
  46/13.11.2019  15.11.2019  20.11.2019  18.12.2019 
239/2019   Ing. František Baumgartner - FB-PROJEKT
Vysoká 2, 908 51 Holíč
37843419  Projektová dokumentácia - balkóny  900,00 
vrátane DPH
  47/19.11.2019  18.12.2019  19.12.2019  10.1.2020 
42/2019   Chemiko- Karol Bäuml
Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč
35495545  deratizácia priestorov CDR  98,40000000000001 
vrátane DPH
  11/06.03.2019  12.03.2019  19.03.2019  22.3.2019 
41/2019   Chemiko- Karol Bäuml
Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč
35495545  dezinsekcia - svrab na skup.  572,4 
vrátane DPH
  12/6.3.2019  12.03.2019  19.03.2019  22.3.2019 
24/2019   Chemiko- Karol Bäuml
Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč
35495545  dezinsekcia na svrab na skupin.  572,4 
vrátane DPH
  8/6.1.2019  11.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
219/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava za 11/2019  1954,59 
vrátane DPH
14/25.06.2019    05.12.2019  09.12.2019  18.12.2019 
198/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava za 10/2019  2040,61 
vrátane DPH
14/25.06.2019    07.11.2019  20.11.2019  18.12.2019 
177/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava za 9/2019  1612,16 
vrátane DPH
14/25.06.2019    07.10.2019  10.10.2019  19.11.2019 
166/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava za 8/2019  1567,57 
vrátane DPH
14/25.06.2019    10.09.2019  24.09.2019  19.11.2019 
151/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava za 7/2019  1818,11 
vrátane DPH
59/12.02.2016 a 14/25.06.2019    13.08.2019  15.08.2019  3.9.2019 
97/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovací poukaz 489 ks  1956,00 
vrátane DPH
59/12.02.2016    31.05.2019  05.06.2019  12.6.2019 
68/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovací poukaz 620 ks  2480,00 
vrátane DPH
59/12.02.2016    02.05.2019  09.05.2019  12.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Holíč, Rodinné domky 1

Tlačiť