Objednávky 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
82/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   18,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   10.04.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
10.5.2019 
79/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   118,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   05.04.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
10.5.2019 
64/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice   30,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   07.03.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
25.4.2019 
69/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   103,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   26.03.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
16.4.2019 
65/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   62,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   15.03.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
16.4.2019 
73/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   42,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   29.03.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
12.4.2019 
61/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   85,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   07.03.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
29.3.2019 
49/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   70,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   25.02.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
22.3.2019 
17/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   93,03 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   18.01.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
22.3.2019 
51/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice   23,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   25.02.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
13.3.2019 
44/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   7,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   14.02.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
28.2.2019 
38/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   103,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   07.02.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
28.2.2019 
26/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   75,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   04.02.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
28.2.2019 
36/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice   28,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   07.02.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
25.2.2019 
29/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice   24,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   04.02.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
13.2.2019 
18/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   31,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   18.01.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
4.2.2019 
11/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   125,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   09.01.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
30.1.2019 
6/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   28,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   08.01.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
30.1.2019 
4/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   18,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   04.01.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
30.1.2019 
3/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   56,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   04.01.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
30.1.2019 
137/2019    Pergamon spol. s.r.o.  
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne  220,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   13.06.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
10.9.2019 
136/2019    Pergamon spol. s.r.o.  
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne HP + non HP   719,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   07.06.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
19.6.2019 
83/2019    Pergamon spol. s.r.o.  
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   235,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   12.04.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
16.4.2019 
46/2019    Pergamon spol. s.r.o.  
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   300,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   14.02.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
22.2.2019 
84/2019    Pergamon spol. s.r.o.  
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne HP   790,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015   12.04.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
16.4.2019 
113/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   45,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   24.05.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
7.6.2019 
91/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   2173,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   02.05.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
10.5.2019 
74/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2154,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   01.04.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
16.4.2019 
58/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2230,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   05.03.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
22.3.2019 
32/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2128,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   05.02.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
13.2.2019 
1/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1903,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   03.01.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
30.1.2019 
271/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   14,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   19.11.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
2.12.2019 
182/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   84,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   19.08.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
11.9.2019 
170/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   28,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   30.07.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
11.9.2019 
133/2019    PENAM SLOVAKIA, a.s 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   85,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   07.06.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
4.7.2019 
218/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2664,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   03.10.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
14.10.2019 
196/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2384,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   04.09.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
11.9.2019 
123/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2196,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   04.06.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
5.9.2019 
145/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   3344,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   01.07.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
4.7.2019 
14/2019    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   243,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   16.01.2019  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
30.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť