Faktúry 2015 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
992015   Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  Stravné šeky, odmena za službu  5404,88 
vrátane DPH
  61/03/15  20.03.2015  24.03.2015  25.3.2015 
682015   Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  Stravné kupóny pre zamestnancov DeD za 02/15  3394,89 
vrátane DPH
  57/02/15  26.02.2015  02.03.2015  17.3.2015 
4282015   EkoPalivá Bratislava,s.r.o.
Bajkalská 29D,Bratislava
47736194  Pelety 100% EKO Extra 15 kg 1040 bal.  2995,20 
vrátane DPH
  247/12/15  10.12.2015  18.12.2015  5.1.2016 
4362015   KK-Shop, s.r.o.
Kpt. Nálepku 10, Lipt. Mikuláš
46147454  Radiatory  2992,44 
vrátane DPH
  257/12/15  15.12.2015  18.12.2015  5.1.2016 
3692015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2901,02 
vrátane DPH
6801/2015    05.11.2015  25.11.2015  1.12.2015 
4262015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2753,19 
vrátane DPH
6801/2015    10.12.2015  15.12.2015  30.12.2015 
2502015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2731,02 
vrátane DPH
6801/2015    16.07.2015  29.07.2015  30.7.2015 
4452015   Merkury Market Slovakia,s.r.o.
Kamenné Pole 4618/9, L. Mikuláš
36501891  Nábytok, odsávač,predmety do domácnosti  2636,28 
vrátane DPH
  265/12/15  16.12.2015  18.12.2015  5.1.2016 
3232015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2442,76 
vrátane DPH
6801/2015    08.10.2015  29.10.2015  3.11.2015 
4512015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2339,29 
vrátane DPH
6801/2015    18.12.2015  22.12.2015  5.1.2016 
462015   Le Cheque Dejeuner
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  Stravné šeky   2226,61 
vrátane DPH
  37/01/15  09.02.2015  16.02.2015  19.2.2015 
2022015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2195,16 
vrátane DPH
6801/2015    08.06.2015  26.06.2015  30.6.2015 
1692015   CK LiMiT - Ing. Medvecká Katarína
Nám.Osloboditeľov 16, Lipt. Mikuláš
17941148  Rekreácia detí Bulharsko júl 2015   2172,00 
vrátane DPH
  81/05/15  19.05.2015  21.05.2015  26.5.2015 
3732015   COR centrum n.o.
Osloboditeľov 13, Badín
31908837  Pobyt dieťaťa v resocializačnom stredisku   1958,68 
vrátane DPH
  113/06/15  09.11.2015  16.11.2015  23.11.2015 
2662015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1884,73 
vrátane DPH
6801/2015    06.08.2015  28.08.2015  8.9.2015 
152014   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Preddavok za dodávku zemného plynu za 01/15  1775,00 
vrátane DPH
6300139904/2010    19.01.2015  29.01.2015  2.2.2015 
2862015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1759,09 
vrátane DPH
6801/2015    09.09.2015  30.09.2015  1.10.2015 
292015   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Preddavok za dodávku zemného plynu za 02/15  1720,00 
vrátane DPH
6300139904/2010    02.02.2015  16.02.2015  19.2.2015 
772015   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Preddavok za dodávku zemného plynu za 03/15   1622,00 
vrátane DPH
6300139904/2010    05.03.2015  13.03.2015  17.3.2015 
4502015   Vitalit, s.r.o.
Moyzesova 4319/7, Liptovský Mikuláš
36399825  Bicykle  1600,00 
vrátane DPH
  268/12/15  18.12.2015  22.12.2015  5.1.2016 
3982015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 12/2015   1349,28 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.12.2015  10.12.2015  15.12.2015 
3612015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 11/2015   1349,28 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
2782015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 09/2015   1349,28 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    03.09.2015  14.09.2015  1.10.2015 
2602015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 08/2015   1349,28 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    03.08.2015  21.08.2015  24.8.2015 
3062015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 10/2015   1348,28 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.10.2015  07.10.2015  12.10.2015 
2302015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 07/2015  1338,88 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.07.2015  15.07.2015  30.7.2015 
1822015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/15  1338,88 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
3452015   COR centrum n.o.
Osloboditeľov 13, Badín
31908837  Pobyt dieťaťa v resocializačnom stredisku   1298,69 
vrátane DPH
  113/06/15  22.10.2015  29.10.2015  3.11.2015 
2682015   COR centrum n.o.
Osloboditeľov 13, Badín
31908837  Pobyt dieťaťa v resocializačnom stredisku  1298,69 
vrátane DPH
  1113/06/15  19.08.2015  28.08.2015  8.9.2015 
1422015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 05/15  1267,78 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.05.2015  13.05.2015  14.5.2015 
1072015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 04/2015  1267,78 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    07.04.2015  16.04.2015  21.4.2015 
762015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 03/15  1267,78 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    05.03.2015  13.03.2015  17.3.2015 
302015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávku elektriny za za 02/15  1267,78 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.02.2015  12.02.2015  19.2.2015 
3242015   EkoPellets Slovakia,s.r.o.
Kráľova Lehota 276
45679185  EXTRA SK peleta balenie 15 kg - 385 bal  1161,44 
vrátane DPH
  204/10/15,205/10/15  08.10.2015  14.10.2015  16.10.2015 
4462015   Merkury Market Slovakia,s.r.o.
Kamenné Pole 4618/9, L. Mikuláš
36501891  Nábytok  1151,81 
vrátane DPH
  272/12/15  16.12.2015  18.12.2015  5.1.2016 
1672015   CK LiMiT - Ing. Medvecká Katarína
Nám.Osloboditeľov 16, Lipt. Mikuláš
17941148  Rekreácia detí Bulharsko júl 2015  1149,00 
vrátane DPH
    19.05.2015  21.05.2015  26.5.2015 
32015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Mesačná splátka za el. energiu - január 2015  1090,44 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    07.01.2015  15.01.2015  27.1.2015 
3442015   Ingrida Piovarčiová
Liptovský Peter 10,Liptovský Hrádok
47111402  Vstavané skrine  1080,00 
vrátane DPH
  207/10/15  22.10.2015  29.10.2015  3.11.2015 
1242015   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHL za 03/2015  1036,05 
vrátane DPH
8943/0415    14.04.2015  27.04.2015  29.4.2015 
1352015   ARCHÍV-TATRY s.r.o.
Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš
36371815  Regálový archívny systém  989,00 
vrátane DPH
  70/04/15  22.04.2015  06.05.2015  12.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť